Законодательство
Липецкой области

Липецкая область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Липецкого городского Совета депутатов от 15.06.2006 № 333
"О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2006 ГОД"
(вместе с "ПРОГРАММОЙ")

Официальная публикация в СМИ:
"Огни Липецка", № 12, 26.07.2006
"Огни Липецка", № 13, 05.08.2006


Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа).



ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 15 июня 2006 г. № 333

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2006 ГОД

Рассмотрев принятый в первом чтении проект Программы социально-экономического развития города Липецка на 2006 год, учитывая рекомендации публичных слушаний по проекту Программы от 16.05.2006, решение постоянных комиссий по экономике, бюджету, муниципальной собственности, налоговой и инвестиционно-промышленной политике и по социальным вопросам, руководствуясь ст. 20 Устава города Липецка, городской Совет депутатов решил:
1. Принять Программу социально-экономического развития города Липецка на 2006 год (прилагается).
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе администрации города Липецка для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Липецкого городского Совета депутатов
В.И.СИНЮЦ





ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2006 ГОД

Принята
Липецким городским Советом депутатов
15 июня 2006 года

Содержание

Введение
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
1.1.1. Демографическая ситуация
1.1.2. Занятость
1.1.3. Доходы
1.1.4. Потребление
1.2. СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.2.2. Пассажирский транспорт
1.2.3. Планировка и застройка территории города
1.2.3.1. Реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
1.2.4. Экологическая безопасность населения
1.2.5. Безопасность жизни граждан
1.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
1.3.1. Здравоохранение
1.3.1.1. Реализация национального проекта "Здоровье"
1.3.2. Образование
1.3.2.1. Реализация национального проекта "Образование"
1.3.3. Дошкольное образование
1.3.4. Культура
1.3.5. Физическая культура и спорт
1.3.6. Социальная защита малоимущих и нетрудоспособных слоев населения
2. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Промышленность
2.2. Транспорт (грузовой) и связь
2.3. Малое предпринимательство
2.4. Инвестиционная деятельность
2.5. Бюджетно-финансовая сфера
2.6. Муниципальная собственность
3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Введение

Настоящая Программа социально-экономического развития города Липецка на 2006 год (далее именуется Программа) содержит параметры экономического и социального развития города на 2006 год, которые выработаны на основе анализа тенденций, сложившихся за 2003 - 2005 гг., и программные мероприятия.
Программа разработана на основе следующих документов, в которых определены основные направления социально-экономического развития города:
- Прогноз социально-экономического развития города Липецка на 2006 г.,
- Программа социально-экономического развития Липецкой области на 2005 г. и на период до 2008 г.,
- целевые городские программы.
Плановый объем средств, предусмотренный на реализацию программных мероприятий 2006 г., составляет 2409,8 млн. руб. Данная сумма может быть скорректирована в связи с уточнением бюджета города и увеличением поступлений денежных средств из внебюджетных источников.
В целом Программа направлена на решение ключевых социально-экономических проблем и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

   ---------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Наименование Программы ¦Программа социально-экономического развития ¦
¦ ¦города Липецка на 2006 год ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Основание для разработки ¦Распоряжение главы администрации города Липецка ¦
¦Программы ¦от 24.01.2006 № 227-р ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Заказчик Программы ¦Администрация города Липецка ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Основной разработчик ¦Департамент экономики ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Основная цель Программы ¦Повышение благосостояния населения города Липецка¦
¦ ¦на основе динамичного и устойчивого ¦
¦ ¦экономического роста ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Сроки реализации Программы¦2006 год ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Всего: 2409,8 млн. руб.,¦
¦финансирования Программных¦в т.ч.: ¦
¦мероприятий ¦средства федерального бюджета 94,5 млн. руб.,¦
¦ ¦средства областного бюджета 175,5 млн. руб.,¦
¦ ¦средства местного бюджета 1416,0 млн. руб.,¦
¦ ¦собственные средства предприятий 12,7 млн. руб.,¦
¦ ¦прочие источники финансирования 711,1 млн. руб. ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Система организации ¦Утверждение отчета на сессии Липецкого городского¦
¦контроля за исполнением ¦Совета депутатов по итогам года ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------------------+--------------------------------T-----T----------+
¦Ожидаемые конечные ¦ ¦ ¦Темп роста¦
¦результаты реализации ¦ ¦ ¦ к 2005 г.¦
¦Программы ¦Среднедушевые денежные доходы ¦ 6948¦ 114,0 ¦
¦ ¦населения в месяц (руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦Среднемесячная начисленная ¦10770¦ 121,0 ¦
¦ ¦заработная плата одного ¦ ¦ ¦
¦ ¦работника (руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦Средний размер пенсии (руб.) ¦ 3067¦ 121,0 ¦
L--------------------------+--------------------------------+-----+-----------


1. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

В основе определения качества жизни населения лежат следующие составляющие: уровень жизни населения, среда жизнедеятельности, социальная сфера.
Уровень жизни населения характеризуется показателями доходов и потребления материальных благ и услуг, его занятости.
Среда жизнедеятельности включает в себя обеспеченность населения жильем и коммунальными услугами, услугами транспорта, обеспечение безопасности жизни граждан, экологическую безопасность.
Уровень социальной обеспеченности населения определяется обеспеченностью медицинскими и образовательными услугами, услугами учреждений культуры, физической культуры и спорта, уровнем социальной защищенности малообеспеченных и нетрудоспособных слоев населения.

1.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

1.1.1. Демографическая ситуация

В качестве основных демографических показателей, которые могут рассматриваться как комплексные критерии качества жизни, рассматриваются численность населения города, продолжительность жизни, характеристики естественного воспроизводства и миграция.
Основные показатели демографической ситуации в городе по отчету за 2003 - 2005 гг., а также оценка на 2006 г. представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Основные демографические показатели

   ----T-------------------------T-----------------------------------T------T---------------¬

¦ № ¦ Показатель ¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦п/п¦ +-----------T-----------T-----------+------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 (на ¦ 2004 (на ¦ 2005 (на ¦ 2006 ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦01.01.2004)¦01.01.2005)¦01.01.2006)¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+-----------+------+-------+-------+
¦ 1.¦Численность постоянного ¦ 504,4 ¦ 503,1 ¦ 502,0 ¦501,1 ¦ 99,78¦ 99,82 ¦
¦ ¦населения, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+-----------+------+-------+-------+
¦ 2.¦Родившихся, тыс. человек ¦ 4,45 ¦ 4,67 ¦ 4,68 ¦ 4,72¦ 100,2 ¦100,9 ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+-----------+------+-------+-------+
¦ 3.¦Умерших, тыс. человек ¦ 7,40 ¦ 7,28 ¦ 7,21 ¦ 7,1 ¦ 99,0 ¦ 98,5 ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+-----------+------+-------+-------+
¦ 4.¦Естественный прирост (+),¦ - 2,95 ¦ - 2,61 ¦ - 2,53 ¦- 2,38¦ 96,9 ¦ 94,1 ¦
¦ ¦убыль (-), тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+-----------+------+-------+-------+
¦ 5.¦Миграция населения, тыс. ¦ 4,96 ¦ 5,35 ¦ 5,35 ¦ 5,3 ¦ 100,0 ¦ 99,1 ¦
¦ ¦человек прибыло ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+-----------+------+-------+-------+
¦ 6.¦Выбыло ¦ 3,76 ¦ 4,05 ¦ 3,92 ¦ 3,82¦ 96,8 ¦ 97,4 ¦
+---+-------------------------+-----------+-----------+-----------+------+-------+-------+
¦ 7.¦Миграционный прирост (+),¦ 1,20 ¦ 1,3 ¦ 1,43 ¦ 1,48¦ 110,0 ¦103,5 ¦
¦ ¦снижение (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+-----------+-----------+-----------+------+-------+--------


Численность населения города на 1 января 2006 г. составила 502,0 тыс. человек, сократившись за 2005 г. на 1,1 тыс. человек. Уменьшение численности населения связано в основном с отрицательными показателями естественного воспроизводства (в 2005 г. смертность превысила рождаемость в 1,54 раза).
Наметились отдельные положительные тенденции в демографическом развитии города. Наблюдается положительная динамика увеличения числа родившихся и снижения смертности.
Естественная убыль населения в 2005 г. составила 2,53 тыс. человек против 2,61 тыс. человек в 2004 году.
Миграционные процессы существенно не влияют на изменение демографической ситуации.
В прогнозируемом периоде сохранится тенденция к уменьшению численности постоянного населения, которая в 2006 г., по оценке, составит 501,1 тыс. человек.
Сохранится динамика увеличения рождаемости, которая составит 4,72 тыс. человек.
Ситуация с показателями смертности в 2006 г. несколько стабилизируется, и этот показатель, по оценке, будет равен 7,1 тыс. человек.
Для преодоления негативного развития демографической ситуации социально-демографическая политика в городе Липецке должна быть направлена на решение следующих актуальных проблем:
- улучшение качества и увеличение продолжительности жизни населения;
- ликвидация причин преждевременной смертности;
- создание условий для увеличения рождаемости и укрепления семьи;
- обеспечение достойной старости для пожилого населения города.

1.1.2. Занятость

Позитивные изменения в экономике города в течение последних 3-х лет оказали благотворное влияние на положение в сфере занятости и на рынок труда.
Основные показатели занятости населения города, по отчету за 2003 - 2005 гг. и оценке на 2006 г., представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Занятость и безработица

   -------------------------------T--------------------T-------T----------------¬

¦ ¦ Отчет ¦Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ +------T------T------+-------+--------T-------+
¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004, %¦2005, %¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+-------+
¦Численность экономически ¦272,0 ¦267,7 ¦265,0 ¦ 263,5 ¦ 99,0 ¦ 99,4 ¦
¦активного населения, тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+-------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+-------+
¦занято в экономике ¦262,1 ¦256,9 ¦254,0 ¦ 252,6 ¦ 98,9 ¦ 99,4 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+-------+
¦безработные ¦ 9,9 ¦ 10,8 ¦ 11,0 ¦ 10,9 ¦ 109,0 ¦ 99,1 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+-------+
¦Численность официально ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 1,9 ¦ 1,9 ¦ 90,5 ¦ 100,0 ¦
¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработных, тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+-------+
¦Численность граждан, ¦ 17,5 ¦ 17,9 ¦ 19,2 ¦ 19,2 ¦ 107,3 ¦ 100,0 ¦
¦трудоустроенных через Липецкий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городской центр занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения, тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+-------+
¦Уровень общей безработицы, % ¦ 3,6 ¦ 4,0 ¦ 4,2 ¦ 4,1 ¦ - ¦ - ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+-------+
¦Уровень зарегистрированной ¦ 0,75¦ 0,76¦ 0,73¦ 0,75¦ - ¦ - ¦
¦безработицы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------


Численность занятых в экономике города в 2005 г. составила 254 тыс. человек, или 98,9% к уровню 2004 г.
На 1 января 2006 года на учете в службе занятости состояло 1900 безработных. Уровень безработицы на конец отчетного периода составил 0,73%.
Социально-демографический состав безработных в течение последних лет существенно не менялся. Большинство по-прежнему составляют женщины (84%), лица с высшим и средним профессиональным образованием (около 68%), специалисты и служащие (58%).
На рынке труда имеет место несоответствие профессионально-квалификационной структуры предлагаемой рабочей силы и спроса на нее, которое приводит к тому, что часть потребности в новых кадрах, испытываемой работодателями, остается не заполненной трудовыми ресурсами. Из общего числа заявленных в службу занятости вакансий 89% свободных мест предназначены для рабочих, в то время как более 60% клиентов службы занятости - специалисты с высшим или средним специальным образованием. Постоянным спросом на рынке труда пользуются продавцы, электрогазосварщики, машинисты крана, бульдозера, водители автомобилей, токари, каменщики, монтажники, маляры-штукатуры, слесари и др. Рынок труда испытывает постоянную потребность в таких специалистах, как врачи и инженеры различных специализаций, медицинские сестры, воспитатели. Наименее востребованы сегодня юрисконсульты, экономисты и товароведы. Предложение по этим специальностям превосходит спрос на них в 5 - 10 раз.
В 2006 г. ситуация на рынке труда в основном сохранится. Численность занятых в экономике в 2006 г., по оценке, составит 252,6 тыс. человек, или 99,4% к 2005 г., уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется на уровне 2005 г.
В 2006 г. в связи с растущим строительным комплексом города устойчивый спрос будут иметь инженеры, имеющие строительную специализацию. Рост и распространение компьютерных и информационных систем повлечет за собой спрос на специалистов в сфере информационных технологий. Сохранится потребность в менеджерах по продажам.
Особое внимание в вопросах занятости населения будет уделяться профессиональной ориентации учащейся молодежи, снижению "молодежной безработицы", обеспечению социальных гарантий граждан, потерявших работу, и своевременным выплатам безработным гражданам.
Дальнейшее развитие коллективно-договорных отношений позволит улучшить систему регулирования заработной платы. Заключение новых и присоединение к действующим тарифным соглашениям все большего количества организаций и предприятий позволит шире внедрять более эффективные системы оплаты труда и повысить уровень благосостояния работников и их семей.

1.1.3. Доходы

Одним из важнейших показателей уровня жизни являются доходы населения, включающие денежные доходы, получаемые в денежной форме, натуральные - продукция, произведенная домашними хозяйствами для собственного потребления, косвенные - услуги, предоставляемые населению учреждениями непроизводственной сферы бесплатно.
Основные показатели, характеризующие уровень доходов и жизни населения города по отчету 2003 - 2005 гг. и оценке на 2006 г., представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Доходы и расходы населения

   ------------------------------T--------------------T-------T-----------------¬

¦ Показатели ¦ Отчет ¦ Оценка¦ Темп роста ¦
¦ +------T------T------+ 2006 +--------T--------+
¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ 2005 к ¦ 2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004, %¦ 2005,% ¦
+-----------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Среднедушевые денежные доходы¦4200 ¦5100 ¦6095 ¦ 6948,3¦ 119,5 ¦ 114,0 ¦
¦в среднем по году, рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Изменение величины реальных ¦ 110 ¦ 106,7¦ 107,0¦ 105,0¦ - ¦ - ¦
¦денежных доходов, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Среднемесячная номинальная ¦5670,5¦7080,5¦8900,7¦10770,0¦ 125,7 ¦ 121,0 ¦
¦начисленная заработная плата,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Изменение величины реально ¦ 114,4¦ 112,4¦ 113,2¦ 112,0¦ - ¦ - ¦
¦начисленной заработной платы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦% к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Средний размер назначенных ¦1751,4¦2031,0¦2535,0¦ 3067,4¦ 124,8 ¦ 121,0 ¦
¦месячных пенсий, рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Изменение величины реального ¦ 105,0¦ 104,0¦ 112,3¦ 112,0¦ - ¦ - ¦
¦размера начисленной пенсии, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Прожиточный минимум, рублей ¦1676 ¦1915 ¦2275 ¦ 2616,3¦ 118,8 ¦ 115,0 ¦
+-----------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Потребительская корзина, ¦1620 ¦1847 ¦2226 ¦ 2604,4¦ 120,5 ¦ 117,0 ¦
¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+------+------+------+-------+--------+---------


За 2005 г. реальные денежные доходы населения к уровню 2004 г. составили 107%.
Рост среднемесячной заработной платы в 2005 г. к уровню 2004 г. составил 26%.
Качество жизни населения во многом зависит от регулярности получения доходов. В бюджетной сфере задолженность по выплате заработной платы отсутствует. В отраслях реального сектора экономики задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2006 г. составила 2,4 млн. рублей и сократилась по сравнению с 1 января 2005 г. в 4 раза.
Опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом потребительских цен в 2005 г. составил 13,2%, пенсий - 12,3%.
Величина прожиточного минимума в 2005 г. увеличилась на 18,8% и составила 2275 руб. На стоимость потребительской корзины в структуре величины прожиточного минимума приходится 97,8%.
Положительные тенденции сохранятся и в перспективе.
Приоритетным направлением в социально-экономической политике будет повышение уровня жизни населения и, как следствие, сокращение числа бедных.
Большое внимание будет уделяться важнейшему фактору повышения уровня жизни населения - увеличению оплаты труда, обеспечению опережающего роста покупательной способности населения по сравнению с ростом потребительских цен.

1.1.4. Потребление

Потребительский рынок города характеризуется стабильностью, устойчивостью, высокой степенью товарного насыщения. В сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения сложилась благоприятная конкурентная среда, здесь отмечается высокая степень предпринимательской и инвестиционной активности.
Положительная динамика развития потребительского рынка обеспечена за счет роста платежеспособного спроса населения, а также за счет роста сети, изменения ее структуры, открытия крупных торговых предприятий нового формата.

Торговля и общественное питание

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в 2005 году составил 8,14 млрд. рублей, оборот общественного питания - 243,1 млн. рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли, общественного питания за анализируемый период (2005 г. к 2004 г.) составил соответственно 120,3% и 91,2%.
С учетом прогнозируемого процесса роста реальных доходов, уровня жизни и платежеспособного спроса населения оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям к концу 2006 года возрастет по сравнению с 2005 годом на 22% (в сопоставимых ценах) и составит 10,8 млрд. рублей, оборот общественного питания составит 245,3 млн. рублей.
Основные показатели торговли и общественного питания города за анализируемый период (2003 - 2005 гг.) и по оценке на 2006 г. приведены в таблице № 4.

Таблица № 4

Основные показатели развития торговли
и общественного питания города Липецка

   --------------------T-----T--------------------------T--------T-------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦Темп роста, %¦
¦ ¦ изм.+--------T--------T--------+ 2006 +------T------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2004¦к 2005¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+------+------+
¦Оборот розничной ¦ млн.¦ 2299,6¦ 3715 ¦ 8142,8¦ 10808 ¦ 120,3¦ 122 ¦
¦торговли по крупным¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+------+------+
¦Количество ¦ ед. ¦ 821 ¦ 875 ¦ 907 ¦ 940 ¦ 103,7¦ 103,6¦
¦магазинов розничной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+------+------+
¦Торговая площадь ¦кв. м¦112158 ¦129290 ¦149011 ¦171020 ¦ 115,3¦ 114,8¦
¦магазинов розничной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+------+------+
¦Оборот ¦ млн.¦ 237,5¦ 235,2¦ 243,1¦ 245,3¦ 91,2¦ 93 ¦
¦общественного ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания по крупным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+------+------+
¦Количество ¦ ед. ¦ 461 ¦ 470 ¦ 473 ¦ 480 ¦ 100,6¦ 101,5¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+------+------+
¦Количество ¦ ед. ¦ 31165 ¦ 31847 ¦ 31975 ¦ 32060 ¦ 100,4¦ 100,3¦
¦посадочных мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питания, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ед. ¦ 400 ¦ 140 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 28,5¦ 100 ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+------+------+
¦Количество вещевых,¦ ед. ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦смешанных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продовольственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рынков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в них торговых ¦ ед. ¦ 7924 ¦ 7905 ¦ 7105 ¦ 7105 ¦ 89,9¦ 100 ¦
¦мест: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+------+------+
¦Количество ¦ ед. ¦ 26 ¦ 19 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 78,9¦ 100 ¦
¦мини-рынков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+------+-------


По состоянию на 01.01.2006 на 1 тысячу жителей города приходится 296 кв. метров торговых площадей, в 2004 году этот показатель составлял 257 кв. метров, или рост 115,2%.
За период 2003 - 2005 гг. в сфере торговли и общественного питания города Липецка произошли существенные улучшения в материально-технической базе. Немаловажным фактором развития сферы торговли явилось совершенствование форм торгового обслуживания на основе укрупнения предприятий, создания сети магазинов экономического класса и постепенное преобразование в современную индустрию сервиса.
В 2005 году обновлены фасады зданий предприятий потребительского рынка, введены в эксплуатацию крупные современные торговые объекты, такие, как ТЦ "Армада", ООО "Фолиум", ТЦ "Новый век", провели реконструкцию сети магазинов "Корзинка", "Пролетарский", "Ноябрьский". За отчетный период было привлечено 353,3 млн. рублей инвестиций в работы по благоустройству и озеленению прилегающих территорий предприятий потребительского рынка.
Анализируя динамику развития мелкорозничной сети в городе Липецке, важно отметить, что при сокращении численности киосков количество рабочих мест не сокращается, так как производится реконструкция киосков в павильоны, современные остановочные модули.
В местах отдыха горожан и гостей города в течение весенне-летнего периода 2005 года осуществляли торговую деятельность и оказывали услуги общественного питания 4 площадки сезонной торговли, кроме того, 52 площадки были размещены на территориях, прилегающих к стационарным предприятиям торговли и общественного питания.
Создана автоматизированная система учета объектов потребительского рынка города Липецка (торговля и общественное питание), которая в наглядной форме позволяет определить наличие предприятий отрасли как в целом по городу, так и по районам.
Программные мероприятия на 2006 год предусматривают модернизацию и реконструкцию розничной торговой сети города.
Будет продолжена работа по формированию торгового реестра с целью создания и ведения базы данных по предприятиям потребительского рынка города, будет осуществляться выдача согласований для получения лицензий.
Основными задачами, стоящими перед администрацией города в 2006 году, являются:
- преодоление диспропорции и обеспечение равномерности размещения сети по округам города;
- обеспечение значительного прироста новых торговых площадей;
- развитие предприятий "шаговой доступности";
- упорядочение рыночной торговли в городе через поэтапное сокращение рынков и мини-рынков, не отвечающих установленным требованиям;
- упорядочение размещения объектов мелкорозничной сети;
- упорядочение уличной торговли;
- упорядочение размещения объектов игорного бизнеса.

Платные услуги населению

Показатели роста объемов платных услуг за 2003 - 2005 гг. свидетельствуют о стабилизации положения в этой сфере экономики. Общему росту объемов платных услуг населению способствовали достаточно высокие темпы развития экономики и рост реальных денежных доходов населения. В настоящее время на рынке услуг практически нет дефицита.
Основные показатели, характеризующие предоставление платных услуг населению за 2003 - 2005 гг. и по оценке на 2006 г., представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

Основные показатели предоставления
платных услуг населению города


   -------------------------------T--------------------T-------T-----------------¬

¦ Показатели ¦ Отчет ¦ Оценка¦ Темп роста, % ¦
¦ +------T------T------+ 2006 +--------T--------+
¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2004 ¦ к 2005 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Объем платных услуг населению ¦5356,6¦6816,0¦8760,5¦10605,0¦ 105,0 ¦ 104,0 ¦
¦по полному кругу предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦млн. руб., всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Объем платных услуг населению ¦3466,0¦5132,3¦6639,0¦ 8191,5¦ 107,0 ¦ 106,0 ¦
¦по крупным и средним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям, млн. руб., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦бытовые ¦ 152,8¦ 176,3¦ 272,7¦ 317,4¦ 90,0 ¦ 100,0 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦транспортные ¦ 409,6¦ 415,7¦ 597,3¦ 716,1¦ 116,0 ¦ 103,0 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦услуги связи ¦ 776,3¦1799,4¦2263,2¦ 2766,1¦ 106,0 ¦ 105,0 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦жилищные ¦ 338,2¦ 334,6¦ 495,2¦ 576,4¦ 98,0 ¦ 100,0 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦коммунальные ¦ 923,0¦1212,1¦2135,7¦ 2734,6¦ 155,0 ¦ 110,0 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦учреждений культуры ¦ 26,7¦ 37,5¦ 48,5¦ 56,5¦ 107,0 ¦ 100,0 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦физкультуры и спорта ¦ 17,7¦ 14,4¦ 15,9¦ 18,5¦ 96,0 ¦ 100,0 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦медицинские ¦ 88,2¦ 130,6¦ 158,1¦ 193,2¦ 98,0 ¦ 105,0 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦системы образования ¦ 219,4¦ 266,0¦ 391,9¦ 479,0¦ 128,0 ¦ 105,0 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦санаторно-оздоровительные ¦ 72,5¦ 78,5¦ 93,8¦ 117,9¦ 114,0 ¦ 108,0 ¦
+------------------------------+------+------+------+-------+--------+--------+
¦прочие ¦ 441,6¦ 667,2¦ 166,7¦ 215,8¦ <*> ¦ <*> ¦
L------------------------------+------+------+------+-------+--------+---------


   -------------------------------

<*> Не рассчитывается индекс цен.

В 2005 г. объем платных услуг по полному кругу предприятий с учетом неформальной экономики составил 8760,5 млн. руб., или 105% к уровню 2004 г. (в сопоставимых ценах).
В структуре объема реализации платных услуг по крупным и средним предприятиям (в 2005 году - 6639,0 млн. руб.) преобладающую долю составляют услуги связи (34%) и коммунальные услуги (32,2%).
Одной из важнейших сфер платных услуг является бытовое обслуживание населения. Основные показатели обеспечения населения бытовыми услугами за 2003 - 2005 гг. и по оценке на 2006 год приведены в таблице № 6.

Таблица № 6

Основные показатели предоставления бытовых
услуг населению города Липецка

   ---------------------------T----T--------------------T------T----------------¬

¦ Показатели ¦ Ед.¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста, % ¦
¦ ¦изм.+------T------T------+ 2006 +--------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 2004 ¦к 2005 ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦Объем бытовых услуг ¦млн.¦ 832,1¦1037,1¦1363,3¦1642,0¦ 102,2 ¦ 103,5 ¦
¦населению (по полному ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кругу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦Объем бытовых услуг ¦руб.¦1675,0¦2056,1¦2709,8¦3270,9¦ 132 ¦ 120,7 ¦
¦на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в действующих ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦Количество предприятий ¦ ед.¦ 332 ¦ 355 ¦ 466 ¦ 470 ¦ 106,9 ¦ 100,1 ¦
¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+----+------+------+------+------+--------+--------


Объем бытовых услуг по полному кругу предприятий с учетом неформальной экономики в 2005 году составил 1363 млн. рублей и увеличился на 2,2% в сопоставимых ценах к уровню 2004 года.
В 2006 году (оценка) этот показатель достигнет 1642 млн. рублей, индекс физического объема составит 103,5%.
В текущем году необходимо обеспечить условия для создания современной системы сервиса, увеличения объемов и видов бытовых услуг и обеспечения гарантий их качества.

1.2. СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой многопрофильный производственно-технологический комплекс, основная задача которого - жизнеобеспечение населения.
Основные показатели содержания жилищного фонда города, работы коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, дорожного строительства и содержания дорог местного значения, организации утилизации и переработки бытовых отходов за 2003 - 2005 гг. и на 2006 г. приведены в таблицах № 7 - 11.

Содержание жилищного фонда

Жилищный фонд города постоянно увеличивается. По состоянию на 01.01.2006 в городе управляющими компаниями обслуживается 8457,0 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда.
В 2005 г. площадь ветхих и аварийных домов составляла 0,4% от общего жилфонда. Сумма затрат на капитальный ремонт жилищного фонда возросла на 4,6% по сравнению с 2004 годом.
За период с 2003 по 2005 год в 2,8 раза увеличилось число квартир, оборудованных счетчиками холодной и горячей воды.
В 2006 году в части капитального ремонта жилищного фонда планируется освоить 233,4 млн. руб.

Коммунальное хозяйство

В 2005 г. протяженность муниципальных тепловых сетей увеличилась на 1,7%, протяженность линий электропередачи - на 0,9% (относительно 2003 г.)
В прошедшем году уменьшилась протяженность водопроводных сетей на 0,9% и на 1,8% возросла протяженность канализационных сетей к аналогичным показателям 2003 г.
В 2006 г. по-прежнему большое внимание будет уделено вопросу энергосбережения. В жилых домах предполагается установить 133 автоматизированных тепловых пункта, 188 приборов учета потребления воды, более 1,5 тысячи экономичных светильников. Будут продолжены работы по замене устаревшей системы управления наружным освещением города на автоматизированную.
Экологически безопасную утилизацию и переработку бытовых отходов успешно обеспечивает вступившая в эксплуатацию в декабре 2005 г. станция приема, сортировки и брикетирования ТБО.

Благоустройство, дорожное строительство

В 2005 г. проводились работы по благоустройству областного центра. Выполнен значительный объем работ по мероприятиям городской целевой Программы "Липецк - наш общий дом".
На 24,8% было увеличено финансирование строительства и ремонта дорог (230,9 млн. руб. против 185,0 млн. руб. в 2003 г.). На строительство и ремонт мостов было направлено 3,7 млн. руб., что в 2 раза превышает уровень 2003 г.
В 2006 г. планируется отремонтировать 130,0 км дорог. На эти цели и строительство дорог ожидается затратить 250,0 млн. руб. Будет произведена замена и установка более 3 тыс. светильников, замена более 11 тыс. ламп, перетяжка 78,6 км воздушных линий. На содержание и ремонт сетей наружного освещения в текущем году выделено 48,4 млн. руб.
Основные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2006 г.:
1. Нормализация горячего водоснабжения жилых домов, оборудованных газовыми колонками, в муниципальном жилом фонде.
2. Организация коммерческого учета потребления энергоресурсов муниципальным жилым фондом.
3. Реализация мероприятий по охране и улучшению состояния окружающей природной среды города Липецка.
4. Дальнейшая реализация Программы "Переселение граждан города Липецка из аварийного и ветхого жилья на 2005 - 2007 годы".
5. Реализация Программы "Развитие и модернизация жилищного фонда города Липецка, стратегическое управление его состоянием на 2006 - 2010 годы".
6. Продолжение реализации Программы "Канализование муниципального жилищного фонда города Липецка на 2002 - 2008 годы".
В рамках преобразований в жилищно-коммунальной сфере предстоит:
- продолжить работу по организации конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по обслуживанию, ремонту и управлению муниципальным жилищным фондом;
- осуществить мероприятия по совершенствованию системы управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить условия для привлечения частного бизнеса в жилищно-коммунальную сферу.

Таблица № 7

Содержание жилищного фонда и нежилых
помещений города Липецка

   --------------------T-----T--------------------------T--------T---------------¬

¦ Показатель ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм.+--------T--------T--------+ 2006 +-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Общая площадь ¦ тыс.¦ 8341,9¦ 8411,6¦ 8457,0¦ 8500,0¦ 100,5 ¦ 100,5 ¦
¦жилищного фонда - ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦в том числе - ¦ тыс.¦ 3419,0¦ 3505,7¦ 3112,2¦ 2800,0¦ 88,8 ¦ 90,0 ¦
¦муниципального ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Число жилых ¦ ед. ¦171986 ¦176021 ¦178200 ¦180400 ¦ 101,2 ¦ 101,2 ¦
¦квартир - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦в том числе - ¦ ед. ¦ 75198 ¦ 71850 ¦ 65558 ¦ 59340 ¦ 91,2 ¦ 90,5 ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Общая площадь ¦ тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с износом свыше: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦70% для каменных ¦ тыс.¦ 15,3¦ 15,3¦ 15,0¦ 14,8¦ 98,0 ¦ 99,0 ¦
¦строений ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦65% для деревянных ¦ тыс.¦ 10,8¦ 10,8¦ 9,3¦ 9,0¦ 86,1 ¦ 96,8 ¦
¦и прочих ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество ветхих ¦ ед. ¦ 88 ¦ 90 ¦ 80 ¦ 70 ¦ 88,9 ¦ 87,5 ¦
¦и аварийных домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Площадь ветхих ¦ тыс.¦ 26,1¦ 26,7¦ 32,5¦ 28,5¦ 121,7 ¦ 87,7 ¦
¦и аварийных домов ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Число квартир, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетчиками: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦холодной воды ¦ ед. ¦ 8642 ¦ 10744 ¦ 24516 ¦ 49032 ¦ 228,2 ¦ 166,1 ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦горячей воды ¦ ед. ¦ 8421 ¦ 10562 ¦ 23915 ¦ 47830 ¦в 2,3 р¦ в 2 р.¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Общая площадь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованная: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦водопроводом и ¦ % ¦ 99,4¦ 99,5¦ 99,5¦ 99,6¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦канализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦центральным ¦ % ¦ 99,8¦ 99,8¦ 99,8¦ 99,8¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦отоплением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦газом ¦ % ¦ 92,7¦ 94,0¦ 94,0¦ 94,0¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦ванными (душем) ¦ % ¦ 95,8¦ 96,0¦ 96,0¦ 96,0¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦горячим ¦ % ¦ 97,9¦ 98,1¦ 98,1¦ 98,1¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦водоснабжением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦ млн.¦ 84,6¦ 109,9¦ 115,0¦ 233,4¦ 104,6 ¦ в 2 р.¦
¦жилищного фонда ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(выполненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Текущий ремонт ¦ млн.¦ 180,3¦ 181,4¦ 169,4¦ 170,0¦ 93,4 ¦ 100,4 ¦
¦жилищного фонда ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(выполненный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объем работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------


Таблица № 8

Основные показатели работы коммунального
хозяйства города Липецка

   ---------------------T-------T--------------------------T---------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +--------T--------T--------+---------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦ Теплоснабжение ¦
+--------------------T-------T--------T--------T--------T---------T-------T-------+
¦Отпуск тепловой ¦ тыс. ¦ 2465,4¦ 2498,6¦ 2751,1¦ 3000,0¦ 110,3 ¦ 109,0 ¦
¦энергии ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦в том числе ¦ тыс. ¦ 2465,4¦ 1854,8¦ 138,6¦ 130,0¦ 7,5 ¦ 93,8 ¦
¦муниципальными ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Количество ¦ ед. ¦ 38 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦
¦источников тепла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Протяженность ¦ км ¦ 280,8¦ 283,6¦ 285,6¦ 285,0¦ 100,7 ¦ 99,8 ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тепловых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦ Электроснабжение ¦
+--------------------T-------T--------T--------T--------T---------T-------T-------+
¦Отпуск электрической¦ тыс. ¦851307 ¦890902 ¦918811,4¦1000000 ¦ 103,1 ¦ 108,8 ¦
¦энергии - всего ¦ кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦в том числе ¦ ¦851306,7¦560103,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Протяженность линий ¦ км ¦ 2371,4¦ 2374,5¦ 2371,4¦ 2372,0¦ 99,9 ¦ 100,0 ¦
¦электропередачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦ Водоснабжение ¦
+--------------------T-------T--------T--------T--------T---------T-------T-------+
¦Отпущено воды ¦тыс. м3¦ 71487,9¦ 72697,9¦ 64173,2¦ 65000,0¦ 88,3 ¦ 101,3 ¦
¦потребителям - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦в том числе ¦тыс. м3¦ 71487,9¦ 63220,4¦ 3409,8¦ 3410,0¦ 5,4 ¦ 100,0 ¦
¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Установленная ¦тыс. м3¦ 272,4¦ 283,7¦ 283,6¦ 283,6¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦мощность ¦в сутки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Протяженность ¦ км ¦ 792,5¦ 786,0¦ 785,3¦ 785,3¦ 99,9 ¦ 100,0 ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопроводных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦ Канализование ¦
+--------------------T-------T--------T--------T--------T---------T-------T-------+
¦Пропущено сточных ¦тыс. м3¦ 65385,7¦ 62738,7¦ 64086,9¦ 66000,0¦ 102,1 ¦ 103,0 ¦
¦вод через очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦в том числе ¦тыс. м3¦ 65385,7¦ 58866,0¦ 3485,3¦ 3500,0¦ 5,9 ¦ 100,4 ¦
¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Установленная ¦тыс. м3¦ 170,6¦ 182,2¦ 170,0¦ 170,0¦ 93,3 ¦ 100,0 ¦
¦пропускная ¦в сутки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦способность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Протяженность ¦ км ¦ 668,3¦ 663,7¦ 680,2¦ 690,0¦ 102,5 ¦ 101,4 ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-------+--------+--------+--------+---------+-------+--------


Таблица № 9

Благоустройство и озеленение территории города

   -----------------------T-------T-----------------------T--------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +-------T-------T-------+--------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Общая площадь ¦тыс. м2¦12528,5¦12985,5¦12528,5¦ 12500,0¦ 96,5 ¦ 99,8 ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, требующая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и озеленения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Площадь, ¦тыс. м2¦ 813,0¦ 681,8¦ 730,5¦ 800,0¦ 107,1 ¦ 109,5 ¦
¦благоустроенная за год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Протяженность ¦ км ¦ 487,0¦ 490,2¦ 524,0¦ 600,0¦ 106,9 ¦ 114,5 ¦
¦освещенных улиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проездов, набережных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Их удельный вес ¦ % ¦ 96 ¦ 96,5¦ 97,5¦ 99,0¦ 100,5 ¦ 101,5 ¦
¦в общей протяженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Отремонтировано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦дорог и тротуаров ¦тыс. м2¦ 761,0¦ 681,8¦ 730,5¦ 800,0¦ 107,1 ¦ 109,5 ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦остановочных ¦ ед. ¦ 4 ¦ 16 ¦ 86 ¦ 100 ¦ 537,5 ¦ 116,3 ¦
¦павильонов (установка)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦высажено кустов ¦ ед. ¦ 1321 ¦23540 ¦74949 ¦100000 ¦ 318,4 ¦ 133,4 ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦высажено деревьев ¦ ед. ¦31000 ¦ 1698 ¦13606 ¦ 20000 ¦ 801,4 ¦ 147,0 ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Площадь территории, ¦тыс. м2¦ 3304 ¦ 3347,2¦ 3349,0¦ 3350,0¦ 100,1 ¦ 100,0 ¦
¦убираемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦механизированным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Ее удельный вес ¦ % ¦ 28 ¦ 29 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 103,4 ¦ 103,3 ¦
¦в общей убираемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Наличие специальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техники: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦мусоровозов ¦ ед. ¦ 47 ¦ 48 ¦ 54 ¦ 56 ¦ 112,5 ¦ 103,7 ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦ассенизационных машин ¦ ед. ¦ 15 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦машины для уличной ¦ ед. ¦ 97 ¦ 124 ¦ 134 ¦ 138 ¦ 108,1 ¦ 103,0 ¦
¦уборки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+--------


Таблица № 10

Дорожное строительство и содержание
дорог местного значения

   --------------------------T----T--------------------T--------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед.¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦изм.+------T------T------+--------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+-------------------------+----+------+------+------+--------+-------+-------+
¦Площадь дорог (улиц, ¦тыс.¦4225 ¦4225 ¦4225 ¦ 4225 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦проездов, набережных) ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----+------+------+------+--------+-------+-------+
¦Площадь дорог (улиц, ¦тыс.¦ 761 ¦ 681,8¦ 699,7¦ 700,0 ¦ 101,1 ¦ 100,0 ¦
¦проездов, набережных), ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующих ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----+------+------+------+--------+-------+-------+
¦Отремонтировано дорог ¦ км ¦ 120 ¦ 124,2¦ 127,2¦ 130,0 ¦ 102,4 ¦ 102,2 ¦
¦(улиц, проездов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦набережных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----+------+------+------+--------+-------+-------+
¦Затрачено средств ¦млн.¦ 185,0¦ 211,8¦ 230,9¦ 250,0 ¦ 113,3 ¦ 108,3 ¦
¦на ремонт дорог - всего ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----+------+------+------+--------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----+------+------+------+--------+-------+-------+
¦из городского бюджета ¦млн.¦ 117,4¦ 155,5¦ 181,7¦ 200,0 ¦ 116,8 ¦ 110,1 ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----+------+------+------+--------+-------+-------+
¦из областного бюджета ¦млн.¦ 55,4¦ 37,0¦ 49,2¦ 50,0 ¦ 133,0 ¦ 101,6 ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----+------+------+------+--------+-------+-------+
¦Затрачено средств ¦млн.¦ 1,8¦ 3,1¦ 3,7¦ 3,7 ¦ 119,4 ¦ 100,0 ¦
¦на строительство и ремонт¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мостов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+----+------+------+------+--------+-------+-------+
¦в том числе из городского¦млн.¦ 1,8¦ 3,1¦ 3,7¦ 3,7 ¦ 119,4 ¦ 100,0 ¦
¦бюджета ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+----+------+------+------+--------+-------+--------


Таблица № 11

Организация утилизации и переработки бытовых отходов

   ---------------------------T-------T--------------------------T------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +--------T--------T--------+------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+------+-------+-------+
¦Количество мусоросборочных¦ ед. ¦ 1600 ¦ 1514 ¦ 1383 ¦1400 ¦ 91,3 ¦ 101,2 ¦
¦точек у жилых домов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦магазинов и рынков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+------+-------+-------+
¦Количество полигонов, ¦ ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 133,3 ¦ 100,0 ¦
¦свалок и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+------+-------+-------+
¦Площадь под полигонами ¦ га ¦ 38,6¦ 40,1¦ 52,9¦ 52,9¦ 128,7 ¦ 100,0 ¦
¦отходов, свалок - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+------+-------+-------+
¦Ежедневный вывоз бытового ¦тыс. м3¦ 1,9¦ 2,5¦ 2,6¦ 2,6¦ 104,0 ¦ 100,0 ¦
¦мусора и жидких отходов - ¦в сутки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+------+-------+-------+
¦Мощности предприятий ¦тыс. т ¦ 100 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 200,0 ¦ 100,0 ¦
¦по переработке бытовых ¦ в год ¦(проект-¦(проект-¦(проект-¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов ¦ ¦ная) ¦ная) ¦ная) ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-------+--------+--------+--------+------+-------+--------


1.2.2. Пассажирский транспорт

Устойчивое функционирование городского пассажирского транспорта является важным показателем качества жизни населения города.
Основные показатели транспортного обслуживания населения города за 2003 - 2005 гг. и на 2006 г. приведены в таблице № 12.

Таблица № 12

Основные показатели развития
пассажирского транспорта города


   ---------------------------T----T--------------------T------T----------------¬

¦ Показатели ¦ Ед.¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦ ¦изм.+------T------T------+ 2006 +--------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ 2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004, %¦2005, %¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦Эксплуатационная ¦ км ¦8463,7¦1269,7¦1327,0¦1327,0¦ 92,0 ¦ 100,0 ¦
¦протяженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирского пути (линии)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по видам транспорта - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦трамвайного ¦ км ¦ 77,7¦ 56,2¦ 50,4¦ 50,4¦ 89,7 ¦ 100,0 ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦троллейбусного ¦ км ¦ 86,0¦ 117,0¦ 138,4¦ 138,4¦ 118,3 ¦ 100,0 ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦автобусного - всего ¦ км ¦8300,0¦1269,7¦1138,2¦1138,2¦ 89,6 ¦ 100,0 ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦в том числе ¦ км ¦ ¦ 629,3¦ 512,3¦ 512,3¦ 81,4 ¦ 100,0 ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦Наличие транспортных ¦ ¦1255 ¦1006 ¦1048 ¦1048 ¦ 104,2 ¦ 100,0 ¦
¦средств по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦трамваев ¦ ед.¦ 90 ¦ 73 ¦ 71 ¦ 71 ¦ 97,3 ¦ 100,0 ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦троллейбусов ¦ ед.¦ 101 ¦ 118 ¦ 134 ¦ 134 ¦ 113,5 ¦ 100,0 ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦автобусов - всего ¦ ед.¦1064 ¦ 815 ¦ 843 ¦ 843 ¦ 103,4 ¦ 100,0 ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦в том числе ¦ ед.¦ 676 ¦ 393 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 101,8 ¦ 100,0 ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦Приобретение подвижного ¦ед./¦ 46/ ¦ 38/ ¦ 67/ ¦ 40,5¦ ¦ ¦
¦состава по видам ¦млн.¦ 77 ¦ 66,7¦ 156,5¦ <**> ¦ ¦ ¦
¦транспорта, всего ¦руб.¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦троллейбусов ¦ед./¦ 15/ ¦ 20/ ¦ 16/ ¦ ¦ 80,0/ ¦ ¦
¦ ¦млн.¦ 21,5¦ 33,7¦ 34,9¦ ¦ 103,6 ¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦автобусов ¦ед./¦ 31/ ¦ 18/ ¦ 51/ ¦ ¦ в ¦ ¦
¦ ¦млн.¦ 55,6¦ 33,0¦ 121,6¦ ¦ 2,8 р./¦ ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 3,7 р.¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦Число перевезенных ¦млн.¦ 235,8¦ 190,9¦ 205,6¦ 205,6¦ 107,7 ¦ 100,0 ¦
¦пассажиров по видам ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦транспорта - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦- трамваями ¦млн.¦ 34,8¦ 28,6¦ 28,4¦ 28,4¦ 99,3 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦- троллейбусами ¦млн.¦ 42,1¦ 41,3¦ 39,7¦ 39,7¦ 96,1 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦- автобусами - всего ¦млн.¦ 158,9¦ 121,0¦ 137,5¦ 137,5¦ 113,6 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----+------+------+------+------+--------+-------+
¦в том числе муниципальными¦млн.¦ 123,2¦ 107,0¦ 86,0¦ 86,0¦ 80,4 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+----+------+------+------+------+--------+--------


   -------------------------------

<*> 38 автобусов и 16 троллейбусов на 121,0 млн. руб. приобретены по кредитной линии.
<**> 40,5 млн. руб. - средства из городского бюджета, выделенные на погашение кредита.

Муниципальный транспорт общественного пользования в 2005 г. насчитывал 607 ед., в том числе 400 автобусов, 71 трамвай и 136 троллейбусов.
В 2005 г. было приобретено 16 троллейбусов и 51 автобус. Из городского бюджета на приобретение было выделено 35,5 млн. руб., на 121 млн. руб. ОАО "Липецккомбанк" открыта кредитная линия на 3 года.
В 2005 году предприятиями муниципального пассажирского транспорта получено 406,0 млн. руб. доходов (без учета компенсации по перевозу льготников), что на 55% выше уровня 2004 г. при среднем росте тарифа на 30 руб. Окупаемость расходов на содержание и эксплуатацию пассажирского транспорта возросла по сравнению с 2004 г. на 21% и составила 65%.
Слияние в 2005 г. МУП "ПАТП-1" и МУП "Автоколонна № 1415" позволит снизить затраты в 2006 г. на 29,6 млн. руб.
С целью улучшения качества транспортного обслуживания проведено изменение маршрутной сети города: пересмотрены 18 маршрутов, изменены схемы движения на 20 маршрутах, обустроены и установлены 19 остановочных павильонов. Была продолжена работа с частными перевозчиками. Количество автобусов немуниципальной собственности в 2005 году составило 52,6% от общего числа, тогда как в 2003 г. этот показатель составлял 36,5%.
В течение 2005 г. пассажирским транспортом города было перевезено 205,6 млн. пассажиров, в том числе муниципальным транспортом - 154 млн.
В 2006 г. планируется получить 440,0 млн. руб. доходов (без учета компенсации по перевозу льготников) от перевозки пассажиров, что на 8,4% больше, чем в 2005 г. Финансирование муниципального пассажирского транспорта предусмотрено в размере 249,9 млн. руб., или 87% от суммы финансирования в прошлом году.
Для решения в 2006 г. существующих проблем городского пассажирского транспорта планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Реализация комплексных мероприятий, направленных на дальнейшее снижение финансовой нагрузки на муниципальный бюджет.
2. Выполнение мероприятий программы "Развитие пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта общего пользования в городе Липецке (2006 - 2008 гг.)".
3. Формирование гибкой тарифной системы, учитывающей интересы пассажирских предприятий и населения.
4. Организация и проведение комплекса мероприятий по созданию системы транспортного обслуживания населения легковыми таксомоторами в городе Липецке, организации и обустройству конечных пунктов маршрутов городского пассажирского транспорта и остановочных пунктов транспорта общего пользования.

1.2.3. Планировка и застройка территории города

В связи с расширением строительства жилья в г. Липецке возникла проблема строительных площадок. Так как генеральный план города Липецка был разработан в 1995 - 1996 гг. и предусматривал развитие города на 10 - 15 лет, возникла необходимость в его корректировке. В 2005 году заключен договор с институтом ФГУП "Гипрогор" (г. Москва) на корректировку генерального плана. Для разработки генерального плана развития города Липецка проведена подготовительная работа с поставщиками энергоресурсов: собраны исходные данные по опросным листам ФГУП "Гипрогор", подготовлено техническое задание на проектирование корректировки генерального плана.
В результате проведенной работы с проектными институтами стало возможным строительство малоэтажной застройки в зоне акустического дискомфорта от военного аэродрома. Город получил возможность эффективно использовать свободную земельную площадь.
В результате проведенного анализа использования городских земельных участков, предназначенных для застройки, администрацией определены районы строительства жилых многоэтажных районов:
- ул. 50 лет НЛМК;
- ул. Первомайская - Фрунзе - Неделина;
- ул. Гагарина - Качалова - Нестерова - Попова;
- реконструкция ул. Интернациональной;
- заканчивается выполнение проекта планировки седьмого жилого района на свободном земельном участке.
Таким образом, в результате реализации крупномасштабного проекта планируется построить жилье площадью более 2000,0 тыс. кв. м на территории площадью более 389,0 га. Одной из основных проблем в реализации данной программы является своевременное финансирование строительства и плановое развитие инженерной инфраструктуры. Развитие жилищного строительства и формирование рынка доступного жилья во многом тормозится из-за больших капиталовложений на развитие инженерной инфраструктуры. И это сказывается на стоимости квадратного метра жилья.
Кроме многоэтажной застройки в городе развивается индивидуальное жилищное строительство. Наряду с отдельными частными домами выделены земельные участки для застройки укрупненных комплексов усадебной малоэтажной застройки по ул. Ангарской, ул. Известковой, Бородинской - Карбышева.
В прошедшем году заключены инвестиционные контракты и подготовлена градостроительная документация на целый ряд общественных и социальных объектов, наиболее значимые из которых:
- торгово-досуговый центр по ул. Терешковой;
- здание арбитражного суда на пл. Петра Великого;
- торговый комплекс ООО "Метро Кэш энд Керри" по ул. 50 лет НЛМК;
- торговый комплекс в 30 микрорайоне (ООО "Реал-Гипермаркет");
- спортивно-оздоровительный центр по ул. Московской;
- благоустройство парков "Свободный Сокол", Нижнего и Верхнего, парка Победы;
- набережная (1 очередь).
В жилищном строительстве в 2005 году за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 268,2 тыс. кв. м жилья, или 112,1% к уровню 2004 года.
В 2005 г. 137 семей (в 2004 г. - 180) получили субсидии по Программе ипотечного кредитования на общую сумму 33,2 млн. руб.
По Программе переселения из ветхого и аварийного жилья получили квартиры 198 семей (в 2004 г. - 204).
По программе Переселения из санитарно-защитной зоны предоставлены квартиры 40 семьям (в 2004 г. - 84).
В рамках реализации генерального плана проведен анализ существующей транспортной сети города.
Демонтаж трамвайного полотна в центральной части города позволил улучшить обстановку на дорогах, сократились автомобильные пробки. В 2005 г. проведено расширение проезжей части ул. Неделина, на участке от ул. Фрунзе до транспортной развязки у Петровского моста. Открытие троллейбусного движения позволило улучшить транспортную проблему в центральной части города.
По оценке, на 2006 г. предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками планируется к вводу 295,0 тыс. кв. м жилья, или 110,0% к уровню 2005 года.
Жилищная политика в 2006 году будет направлена на увеличение объемов строительства, повышение качества жилья и оптимизацию его стоимости за счет повышения эффективности действующих финансово-кредитных механизмов.
Рост объемов жилищного строительства будет ориентирован на обеспечение граждан жильем как за счет собственных накоплений граждан, так и за счет предоставления жилищных кредитов.
В 2006 году за счет средств городского бюджета планируется строительство и реконструкция следующих социально важных для Липецка объектов:
- школа в 26 микрорайоне на 1000 мест;
- поликлиника на 600 посещений для взрослых и 200 для детей в 26 микрорайоне;
- детский сад в 27 микрорайоне;
- городской противотуберкулезный диспансер;
- реконструкция здания горполиклиники № 3 под женскую консультацию;
- роддом городской больницы "Липецк-мед";
- объездная дорога по ул. Механизаторов.

1.2.3.1. Реализация национального проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России"

С целью реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в 2005 году была проведена подготовительная работа:
- разработана концепция развития города до 2016 года, проведен анализ городских земельных участков, предназначенных для застройки;
- на основании материалов основных проектных решений развития инженерной инфраструктуры г. Липецка подготовлен проект программы развития инженерной инфраструктуры до 2016 года;
- подготовлена схема развития водоснабжения и канализования для объектов седьмого жилого района.
В 2006 году предстоит:
- продолжить реализацию Программы ипотечного кредитования;
- провести ремонтные работы инженерных сетей в пределах запланированных средств;
- приступить к реализации Программы развития инженерной инфраструктуры г. Липецка.

1.2.4. Экологическая безопасность населения

Качество окружающей среды в городе определяется уровнем загрязнения воздушного и водного бассейнов, использованием городских земель, утилизацией отходов производства и потребления, состоянием зеленых насаждений и многими другими факторами. По итогам 2005 г. основной критерий оценки качества воздуха - комплексный показатель индекса загрязнения атмосферы снизился с 12,01 до 8,99.
В целях улучшения экологической обстановки и обеспечения экологической безопасности в городе ежегодно поэтапно реализуются мероприятия Программы "Охрана окружающей природной среды города Липецка на среднесрочную перспективу (2004 - 2007 гг.)". Так, в 2005 году завершены работы по разработке проекта сводного тома ПДВ города, позволяющего определить вклад предприятий в загрязнение атмосферного воздуха города; продолжены работы по выявлению загрязненных и деградированных земель в городе Липецке; переведено 59 единиц муниципального автотранспорта на газообразное моторное топливо; введена в эксплуатацию вторая очередь АСУ дорожным движением "Зеленая волна"; реализованы мероприятия по предотвращению нитратного загрязнения в зоне водозаборов города Липецка; организованы сбор и сдача на утилизацию ртутьсодержащих отходов (РСО) структурных подразделений администрации города Липецка и большей части предприятий и организаций города; произведена посадка 1999 кустарников и уход за посаженными ранее зелеными насаждениями в парке "Молодежный" на площади 20,6 га; продолжено издание детской экологической газеты "Сыроежка", выпуск экологических передач "Стрекоза", "Природа и мы".
С целью улучшения экологической обстановки в городе Липецке в 2006 году планируется продолжение выполнения мероприятий Программы "Охрана окружающей природной среды города Липецка на среднесрочную перспективу (2004 - 2007 гг.)". Также в 2006 г. планируется закрытие полигона ТБО "Венера" с проведением мониторинговых исследований состояния окружающей среды в районе полигона и первым этапом рекультивации полигона; ввод в эксплуатацию третьей очереди АСУ дорожным движением "Зеленая волна"; посадка не менее 300 тыс. зеленых насаждений согласно Программе "Озеленение территорий города Липецка (2005 - 2008 гг.)".
Основные показатели охраны окружающей среды города Липецка по отчету за 2003 - 2005 гг. и на 2006 г. представлены в таблице № 13.

Таблица № 13

Основные показатели охраны окружающей среды города

   ------------------T----T---------------------------T--------T----------------¬

¦ Показатели ¦ Ед.¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦изм.+--------T---------T--------+ 2006 +-------T--------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦2005 к ¦ 2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦ 2005, %¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦Количество ¦ ед.¦ 346 ¦ 346 ¦ 346 ¦ 346 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выбросы вредных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в атмосферу, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦Выбросы вредных ¦тыс.¦ 457,0¦ 442,9 ¦ 431,4¦ 425 ¦ 97,4 ¦ 98,5 ¦
¦веществ за год - ¦ т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦от стационарных ¦тыс.¦ 377,0¦ 360,4 ¦ 346,3¦ 337,5¦ 96,1 ¦ 97,5 ¦
¦источников ¦ т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦от передвижных ¦-"- ¦ 80,0¦ 82,6 ¦ 85,1¦ 87,5 ¦ 103,0 ¦ 103,0 ¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦Количество ¦ ед.¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 <*> ¦ 1 <*> ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦
¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбрасывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неочищенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦очищенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сточные воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦Объем сброса ¦тыс.¦123211 ¦120726 ¦123909 ¦122500 ¦ 102,0 ¦ 98,9 ¦
¦загрязненных ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и недостаточно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦очищенных) за год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦Объем нормативно-¦тыс.¦ 3823 ¦ 3556 ¦ 2986 ¦ 2986 ¦ 84,0 ¦ 100,0 ¦
¦очищенных сточных¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вод за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦Наличие очистных ¦ ед.¦ 6 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 83,3 ¦ 100,0 ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по видам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦механической ¦ ед.¦ 5 ¦ 5 ¦ 4 <**> ¦ 4 ¦ 80,0 ¦ 100,0 ¦
¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦биологической ¦ ед.¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦очистки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦Суммарная ¦тыс.¦238624 ¦238624 ¦210211 ¦210211 ¦ 88,1 ¦ 100,0 ¦
¦мощность очистных¦ м3 ¦ ¦ ¦ <***> ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦Рекультивировано ¦тыс.¦ 124,0¦ 140,0 ¦ 102,7¦ - ¦ 73,4 ¦ - ¦
¦нарушенных земель¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦Объем твердых ¦тыс.¦ 222,5¦ 218,4 ¦ 206,7¦ 182,0¦ 94,6 ¦ 88,1 ¦
¦бытовых отходов -¦ т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+--------+
¦из них ¦тыс.¦ 0,1¦ 0,09¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦обезврежено ¦ т ¦ (ОАО ¦ (ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ "НЛМК")¦ "НЛМК") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+----+--------+---------+--------+--------+-------+---------


   -------------------------------

<*> Пруды-шламоотстойники № 1, 7 ОАО "НЛМК" и городские канализационные очистные сооружения с декабря 2004 года относятся к ОАО "НЛМК".
<**> АГП (ОАО "НЛМК) очистные сооружения механической очистки сняты с учета.
<***> Сброс сточных вод без очистки отсутствует, весь представленный объем стоков - недостаточно очищенный.

Задачи по обеспечению экологической безопасности населения города:
1. Создание и развитие экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на территории г. Липецка.
2. Снижение вредного влияния автотранспорта на окружающую среду и здоровье человека.
3. Предотвращение загрязнения подземных вод на территории города Липецка.
4. Расчистка русла р. Воронеж.
5. Развитие системы непрерывного экологического образования и воспитания населения города Липецка.

1.2.5. Безопасность жизни граждан

Общественный правопорядок

Нормальная работа города немыслима без должного общественного порядка. Поэтому обеспечение надежной общественной безопасности и качественное улучшение обстановки в городе является одной из основных задач администрации города, тем более что показатели криминальной обстановки в г. Липецке за 2003 - 2005 гг. не внушают оптимизма.
Основные показатели обеспечения безопасности граждан города за анализируемый период (2003 - 2005 гг.) и на 2006 г. представлены в таблице № 14.

Таблица № 14

Основные показатели обеспечения безопасности
граждан на территории города Липецка

   --------------------------------T--------------------T------T----------------¬

¦ Показатель ¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦ +------T------T------+------+--------T-------+
¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004, %¦2005, %¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦Количество учреждений охраны ¦ 26 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 32 ¦ 100,0 ¦ 110,3 ¦
¦общественного порядка - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦- структурные подразделения ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦УВД, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦Число зарегистрированных ¦6964 ¦6185 ¦ 8165 ¦ 7500 ¦ 132,0 ¦ 92,0 ¦
¦преступлений - всего, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦Из общего числа ¦ 229 ¦ 274 ¦ 319 ¦ 329 ¦ 116,4 ¦ 103,0 ¦
¦зарегистрированных преступлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- несовершеннолетними, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦Число преступлений, совершенных¦ 887 ¦ 901 ¦ 2747 ¦ 2747 ¦в 3 раза¦ 100,0 ¦
¦в общественных местах, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦Реализация КоАП Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области об административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правонарушениях на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Липецка (рассматриваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦административными комиссиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по подведомственности): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦создано административных ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ 100,0 ¦
¦комиссий, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦Составлено протоколов ¦ - ¦ - ¦ 2341 ¦ 2575 ¦ ¦ 110,0 ¦
¦об административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правонарушениях, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦в т.ч. сотрудниками УВД/УГИБДД,¦ - ¦ - ¦ 1192 ¦ 1363 ¦ ¦ 114,3 ¦
¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦членами административных ¦ - ¦ - ¦ 856 ¦ 882 ¦ ¦ 103,0 ¦
¦комиссий, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦должностными лицами, ¦ - ¦ - ¦ 293 ¦ 330 ¦ ¦ 112,6 ¦
¦наделенными правом составлять ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦протоколы, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦Вынесено постановлений, всего, ¦ - ¦ - ¦ 1982 ¦ 2180 ¦ ¦ 110,0 ¦
¦ед., в т.ч. в виде: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦штрафа, ед. ¦ - ¦ - ¦ 1526 ¦ 1679 ¦ ¦ 110,0 ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+--------+-------+
¦предупреждения, ед. ¦ - ¦ - ¦ 456 ¦ 501 ¦ ¦ 110,0 ¦
L-------------------------------+------+------+------+------+--------+--------


Примечание. На состояние преступности влияют политические, социально-экономические, демографические, миграционные и другие факторы. Без учета всех этих условий прогнозирование путем только арифметической прогрессии не будет иметь реальной основы.
Криминогенная ситуация на территории города Липецка в 2005 году характеризовалась обострением активности уголовной среды, ведущей преступный образ жизни.
Общий массив зарегистрированных противоправных деяний возрос на 32,0% (с 6185 до 8165), что на 1,9% ниже, чем по области. Самый высокий темп роста отмечен на территориях обслуживания ОВД Левобережного и Правобережного округов города Липецка соответственно на 54,9% и 42,7%.
В истекшем году органы и подразделения внутренних дел города Липецка добились определенных положительных результатов по отдельным направлениям деятельности, сохранив наметившиеся в оперативной обстановке тенденции ее улучшения.
Снизилось на 14,3% число преступных посягательств на половую неприкосновенность (с 42 до 36), в 2,3 раза - число преступлений против семьи.
На 6,5% (с 201 до 182) меньше зарегистрировано краж автотранспортных средств.
Отсутствуют факты заложников, не допущено массовых беспорядков.
Отдельные направления оперативно-служебной деятельности и социально-криминогенные показатели продолжают требовать повышенного внимания со стороны органов внутренних дел.
В 2005 году в городе Липецке на 12,2% возросло число убийств, больше на 40,9% причинялся тяжкий вред здоровью, в том числе на 23,9% - повлекший смерть человека.
Увеличилось в 3 раза количество преступных правонарушений в общественных местах, в том числе в 2,7 раза - на улицах и площадях.
Негативные тенденции сохранились в динамике преступлений против собственности. На 44,0% возросло количество краж имущества (с 2530 до 3466).
Осложнилась оперативная обстановка, связанная с имущественными преступлениями с применением насилия. На 45,8% возросло число грабежей, на 76,2% - разбоев.
Особую озабоченность у руководства города вызывает подростковая преступность, которая в 2005 году увеличилась на 16,4% к уровню 2004 года.
Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения в 2005 году увеличился со 122,7 до 162,0.
На фоне усиления натиска преступности результативность раскрытия по целому ряду видов преступлений улучшилась.
Органами внутренних дел больше на 36,2% расследовано, на 20,0% раскрыто и на 20,3% направлено в суд материалов по преступлениям.
В 2005 году больше в 2,1 раза (с 227 до 467) раскрыто фактов мошенничества, на 21,6% (с 234 до 295) - грабежей, на 30,8% (с 65 до 85) - разбойных нападений. Однако малорезультативно раскрывались кражи квартир на территориях обслуживания УВД Советского (12,5%) и ОВД Правобережного (24,0%) округов города Липецка.
При росте в 2,1 раза (с 106 до 220) зарегистрированных фактов изготовления и сбыта фальшивых денежных купюр на 27,3% (с 11 до 8) меньше их раскрыто.
Общие тенденции развития криминальной обстановки свидетельствуют, что в 2006 году можно ожидать сокращение числа общего количества зарегистрированных правонарушений. Возможен рост преступности среди несовершеннолетних. Не исключен рост уличной преступности.
В соответствии с п. 9 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация общественного порядка на территории города возложена на муниципальную милицию. В настоящее время полный спектр задач, возлагаемый на муниципальные органы по данному вопросу, не может быть решен в связи с отсутствием федерального законодательства, определяющего порядок организации и деятельности муниципальной милиции.

Основные проблемы обеспечения безопасности граждан

1. Низкая материально-техническая оснащенность структурных подразделений милиции. Принимаются недостаточные меры по расширению сети участковых пунктов милиции и их благоустройству.
2. Значительный некомплект патрульно-постовых служб милиции, и как следствие - низкая плотность выставляемых суточных нарядов по охране правопорядка. Отвлечение участковых уполномоченных от работы с населением на участке обслуживания для обеспечения безопасности различных массовых мероприятий.
3. Недостаточно эффективно ведется работа по социальной реабилитации ранее судимых граждан, отсутствует возможность их трудоустройства.
4. Рост бытовой преступности, преступлений, совершенных в общественных местах. Увеличение рецидивной преступности несовершеннолетних.
5. Предпринимаются недостаточно эффективные меры по возрождению общественных формирований правоохранительной направленности, повышению роли частных охранных предприятий и служб безопасности в обеспечении общественного порядка.

Задачи на 2006 год

1. Вести целенаправленную предупредительно-профилактическую работу по своевременному выявлению и пресечению возможных экстремистских и террористических проявлений на территории города Липецка. Больше внимания уделять работе с населением на закрепленных участках. Ввести в практику работы обязательные отчеты участковых уполномоченных перед гражданами о состоянии криминогенной обстановки на участке обслуживания.
2. Активизировать взаимодействие окружных административных комиссий округов и заинтересованных структур администрации города со службами участковых уполномоченных милиции МОБ, подразделениями ГИБДД и округов города Липецка по реализации Кодекса об административных правонарушениях.
3. Содействовать развитию общественных организаций правоохранительной направленности, привлечению частных охранных предприятий и служб направленности к охране прав и свобод граждан, охране здоровья, окружающей среды, защите общественной нравственности, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка, собственности, а также предупреждению административных правонарушений.
4. Принимать активное участие в работе конференций, "круглых столов", сходов граждан, проводимых государственными, правоохранительными органами и общественными организациями города.

1.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1.3.1. Здравоохранение

В 2005 г. учреждения здравоохранения города Липецка работали достаточно стабильно, основные задачи по охране здоровья населения г. Липецка были выполнены.
Численность и мощность лечебно-профилактических учреждений города Липецка остались прежними.
Для обеспечения стабильности работы медицинских учреждений г. Липецка, улучшения условий для осуществления медицинской деятельности в 2005 г. активно проводилась работа по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города Липецка.
Капитальные и текущие ремонты проводились в 25 лечебно-профилактических учреждениях города Липецка.
В 2005 г. были завершены ремонтно-строительные работы по реконструкции санатория "Строитель" под городскую поликлинику № 3; сдан в эксплуатацию 1 этаж жилого дома по ул. Горького, 2 под дневной стационар МУ "Городская поликлиника № 1"; завершен капитальный ремонт прачечной МСЧ "Свободный Сокол". Отремонтированы: отделение реанимации и интенсивной терапии ГБ "Липецк-Мед", неврологическое отделение МСЧ "Свободный Сокол", гинекологическое отделение и операционный блок ГБ № 5.
Уделялось внимание решению вопроса обновления аппаратуры и оборудования в лечебно-профилактических учреждениях города Липецка, проводилась поэтапная замена устаревшей рентгенофлюорографической, эндоскопической аппаратуры, аппаратуры для ультразвуковой диагностики, лабораторного оборудования, приобретено 27 единиц санитарного автотранспорта.
Консолидированный бюджет здравоохранения увеличился в 2005 г. на 20,9% и составил 1530817,3 тыс. руб.
В общих расходах доля муниципального бюджета составляет 36,9%, средства ОМС - 52,1%, платные услуги - 5,4%.
Состояние здравоохранения, темпы его развития во многом зависят от кадрового потенциала. По состоянию на 01.01.2006 обеспеченность врачебными кадрами составила 36,1 единицы на 10 тыс. населения, при областном показателе - 36,8, среднероссийском - 42,3.
Общая заболеваемость населения в 2005 г. стабилизировалась с небольшой на 0,2% тенденцией к снижению и составила 2239,5 на 1 тысячу населения.
Основные показатели развития муниципального здравоохранения города Липецка за 2003 - 2005 гг. и в перспективе на 2006 г. представлены в таблице № 15.

Таблица № 15

Основные показатели развития
муниципального здравоохранения

   -----------------------T------T--------------------------T--------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +--------T--------T--------+ 2006 +-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество больниц ¦ ед. ¦ 14 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество коек ¦ ед. ¦ 4170 ¦ 4221 ¦ 4016 ¦ 4016 ¦ 95,1 ¦ 100 ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦в т.ч. муниципальных ¦ ед. ¦ 3135 ¦ 3211 ¦ 2996 ¦ 2996 ¦ 93,3 ¦ 100 ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество роддомов ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество станций ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦скорой помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Амбулаторно- ¦ тыс. ¦ 6295,3¦ 6433,5¦ 6423,0¦ 6497,7¦ 99,8 ¦ 101,2 ¦
¦поликлинические ¦посещ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Численность врачей ¦ чел. ¦ 1797 ¦ 1794 ¦ 1768 ¦ 1786 ¦ 98,6 ¦ 101,0 ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Численность среднего ¦ чел. ¦ 4857 ¦ 4775 ¦ 4725 ¦ 4799 ¦ 99,0 ¦ 101,6 ¦
¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество пациентов, ¦ тыс. ¦ 1050 ¦ 1100 ¦ 1180 ¦ 1200 ¦ 107,3 ¦ 101,7 ¦
¦пролеченных ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦амбулаторно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество пациентов, ¦ чел. ¦ 8697 ¦ 8690 ¦ 11827 ¦ 13246 ¦ 136,0 ¦ 112,0 ¦
¦пролеченных в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарах поликлиник¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество пациентов, ¦ чел. ¦ 1609 ¦ 3132 ¦ 3439 ¦ 3610 ¦ 109,8 ¦ 105 ¦
¦пролеченных в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество пациентов, ¦ чел. ¦104602 ¦104273 ¦103859 ¦103859 ¦ 99,6 ¦ 100 ¦
¦пролеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в круглосуточном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество обслуженных¦ чел. ¦189473 ¦188954 ¦193134 ¦196997 ¦ 102,2 ¦ 102,0 ¦
¦вызовов городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции скорой помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+------+--------+--------+--------+--------+-------+--------


С целью улучшения качества медицинского обслуживания населения города Липецка, создания условий для обеспечения медицинской деятельности лечебно-профилактических учреждений города Липецка на 2006 г. в сфере здравоохранения необходимо:
1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города Липецка.
2. Продолжить работу по реформированию здравоохранения.
3. Принять необходимые меры по комплектованию врачебными кадрами лечебно-профилактических учреждений города Липецка.
4. Совершенствовать лечебно-диагностическую работу.
5. Осуществлять постоянный контроль за использованием финансовых средств.
6. Принять необходимые меры по реализации на территории г. Липецка национального проекта "Здоровье".

1.3.1.1. Реализация национального проекта "Здоровье"

Основными целями национального проекта в сфере здравоохранения являются:
- укрепление здоровья населения, снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности;
- повышение доступности и качества медицинской помощи;
- укрепление первичного звена здравоохранения, создание условий для оказания эффективной медицинской помощи на догоспитальном этапе;
- развитие профилактической направленности здравоохранения;
- удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи.
В 2005 году в сфере здравоохранения города Липецка, в рамках реализации национального проекта "Здоровье", была проделана подготовительная работа:
- сформирован регистр на врачей-акушеров-гинекологов, врачей-неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, акушерок и медсестер;
- подготовлена информация о наличии диагностического оборудования в первичном звене здравоохранения города Липецка;
- определена численность населения, подлежащего иммунизации.
В 2006 году предстоит:
- обеспечить своевременную выплату надбавок стимулирующего характера к заработной плате участковым врачам (терапевтам, педиатрам), врачам общей семейной практики в размере 10 тыс. руб., участковым медицинским сестрам - в размере 5 тыс. руб.;
- осуществлять доплату врачам - акушерам-гинекологам, медицинскому персоналу, осуществляющему наблюдение за беременными и оказывающими помощь в родильных отделениях, из расчета соответственно 60% и 40% финансовых средств, полученных от оплаты родовых сертификатов;
- обеспечить формирование заказа на подготовку специалистов, принимающих участие в проведении диспансеризации в рамках национального проекта;
- обеспечить своевременное и качественное составление регистров на медицинских работников первичного звена здравоохранения (участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики, медицинских сестер участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики);
- организовать и провести:
- диспансеризацию граждан, работающих в государственных, муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в научно-исследовательских учреждениях в возрастной группе от 35 до 55 лет;
- дополнительную диспансеризацию работающего населения;
- дополнительные медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами;
- дополнительную иммунизацию населения против коревой краснухи, гепатита В, гриппа, инактивированной полиомиелитной вакциной;
- осуществлять профилактику и лечение инфицированных вирусом СПИД и гепатитом В, С;
- в родильных отделениях внедрить скрининговые методики обследования новорожденных детей.

1.3.2. Образование

Несмотря на уменьшение количества учащихся в городе (2002 - 2003 учебный год - 60810, 2003 - 2004 учебный год - 56264, 2004 - 2005 учебный год - 51623), сеть образовательных учреждений Липецка сохранена. Она включает в настоящий момент 94 образовательных учреждения различных организационно-правовых форм, типов и видов. Готовится к вводу новая школа в 26-м микрорайоне, строится новое здание школы в поселке Сырский Рудник.
На 1 января 2006 года в муниципальной системе образования работает 7228 человек.
С целью материального стимулирования введены надбавки и доплаты за счет средств надтарифного фонда оплаты труда, производятся доплаты молодым специалистам, педагогам, имеющим звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". Для поддержки наиболее талантливых учителей департаментом образования проводятся различные профессиональные конкурсы.
Объем бюджетного финансирования в 2005 г. составил 874 млн. руб., что позволило осуществить системные мероприятия по улучшению материально-технической базы школ.
Обеспечены стабильные результаты образовательного процесса, подтвержденные единым государственным экзаменом. Средний балл и процент отличных и хороших оценок, полученных липецкими выпускниками на Единых государственных экзаменах, выше показателей по области и России.
В течение последних трех лет 70% победителей и призеров областных олимпиад - учащиеся ОУ города Липецка.
Успешно сложилось участие школьников города Липецка в зональных и российских предметных олимпиадах, творческих региональных и российских конкурсах.

Таблица № 16

Основные показатели развития общего
среднего образования

   ------------------------T----T-----------------------T-------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед.¦ Отчет ¦Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦изм.+-------T-------T-------+2006 г.+-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество школ ¦ ед.¦ 80 ¦ 81 ¦ 79 ¦ 79 ¦ 97,5 ¦ 100,0 ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦с углубленным изучением¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦отдельных предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦лицей ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦гимназия ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество учащихся ¦чел.¦57266 ¦52950 ¦49627 ¦46153 ¦ 93,7 ¦ 93,0 ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество учреждений ¦ ед.¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество ¦чел.¦ 216 ¦ 223 ¦ 212 ¦ 212 ¦ 95,1 ¦ 100,0 ¦
¦воспитанников в них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество учреждений ¦ ед.¦ 13 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 107,7 ¦ 100,0 ¦
¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество занимающихся¦чел.¦14440 ¦15056 ¦13438 ¦14110 ¦ 89,3 ¦ 105,0 ¦
¦в них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество работников, ¦тыс.¦ 7,4¦ 7,2¦ 7,2¦ 7,1¦ 100,0 ¦ 98,6 ¦
¦занятых в учреждениях ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------


Основные проблемы общего среднего образования в городе Липецке:
- несоответствие финансирования образовательных учреждений реальным потребностям функционирования и развития;
- износ зданий многих школ, построенных в 1950 - 70-е годы и требующих капитального ремонта;
- нехватка учебного, технологического оборудования, спортивного инвентаря, необходимого для эффективной организации образовательного процесса;
- незавершенность процесса обеспечения школ средствами предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование и поддержку инновационной деятельности ОУ на муниципальном и региональном уровнях.
В 2006 году в сфере образования города Липецка предстоит решить следующие задачи:
- повышение уровня ресурсообеспеченности отрасли;
- создание условий, удовлетворяющих основным требованиям лицензионной деятельности ОУ;
- сохранение жизни и здоровья детей, обеспечение условий безопасности образовательного процесса;
- повышение качества образования, поддержка педагогических инноваций.

1.3.2.1. Реализация национального проекта "Образование"

Ключевым вопросом государственной политики сегодня является реализация национального проекта "Образование", основными направлениями которого являются:
- стимулирование общеобразовательных учреждений, активно ведущих инновационную деятельность;
- поощрение лучших учителей;
- стимулирование труда классных руководителей;
- поддержка талантливой молодежи;
- информатизация образования.
Система образования города Липецка, являясь частью образовательной системы региона и России, включилась в реализацию приоритетного национального проекта "Образование".
В 2006 году в рамках реализации национального проекта "Образование" предстоит выполнить следующие мероприятия:
- выплаты вознаграждения за классное руководство;
- участие школ города, реализующих инновационные программы, в конкурсе на получение гранта;
- выдвижение учителей, внесших значительный вклад в образование, на конкурс по отбору лучших учителей.

1.3.3. Дошкольное образование

Количество муниципальных учреждений дошкольного образования в 2005 году осталось прежним - 90 учреждений. Численность воспитанников на 1 января 2006 года - 15849 детей. Количество мест в детских садах увеличилось на 133 за счет строительства филиала ДОУ № 6 на 60 мест и открытия по одной группе в пяти ДОУ в помещениях, не используемых по назначению, и составило 11771 место. Наполняемость учреждений детьми - 135%. Процент охвата детей в городе Липецке дошкольным образованием в 2005 году - 65%.
В связи с ростом рождаемости, высоким спросом на дошкольные образовательные услуги (очередь на устройство детей в детский сад на 1 января 2006 года - 6961 ребенок) ведется строительство детского сада на 260 мест в 27 микрорайоне, заложен фундамент под здание детского сада в селе Сселки.
Общий объем финансирования муниципальных детских садов вырос в сравнении с 2004 годом в 1,3 раза. Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений дошкольного образования. Осуществлен полный капитальный ремонт 4-х детских садов, в 13 ДОУ проведены частичные капитальные ремонты, в 77 - текущие ремонты. В 2005 году в 57 ДОУ установлена пожарная сигнализация, т.е. проблема обеспечения пожарной безопасности детских садов практически решена.
Отмечается положительная тенденция в кадровой ситуации: количество педагогических и руководящих работников до 35 лет увеличилось на 4%. Снизилось на 23% количество сотрудников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума.

Таблица № 17

Основные показатели развития
дошкольного образования города

   -------------------------------T---------------------T------T----------------¬

¦ Показатели ¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦ +-------T------T------+------+--------T-------+
¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004, %¦2005, %¦
+------------------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Число дошкольных учреждений - ¦ 85 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦всего (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦В них мест ¦11100 ¦11098 ¦11186 ¦11771 ¦ 100,8 ¦ 105,2 ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Численность детей, посещающих ¦14684 ¦14917 ¦15142 ¦15849 ¦ 101,5 ¦ 104,7 ¦
¦дошкольные учреждения (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Введено в действие дошкольных ¦ - ¦ - ¦ 1/62 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦муниципальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ед./мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Передано в ведение управления ¦26/4386¦ 1/175¦ - ¦ - ¦ 3,8/4¦ ¦
¦дошкольного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ед./мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Численность педагогических ¦ 1840 ¦ 1854 ¦ 1888 ¦ 1898 ¦ 101,8 ¦ 100,5 ¦
¦работников (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Число начальных школ - ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 80,0 ¦ 100,0 ¦
¦детсадов (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Численность учащихся дневных ¦ 411 ¦ 213 ¦ 161 ¦ 161 ¦ 51,8 ¦ 100,0 ¦
¦общеобразовательных школ (ед.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Средняя наполняемость классов ¦ 21 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 85,7 ¦ 100,0 ¦
¦(чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+-------+------+------+------+--------+-------+
¦Численность преподавателей ¦ 20 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦
¦начальных школ - детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦садов (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+-------+------+------+------+--------+--------


Наряду с положительными результатами развития дошкольного образования имеется ряд проблем:
- спрос на дошкольные образовательные услуги значительно выше имеющегося предложения;
- материально-техническое состояние ряда учреждений не отвечает предъявляемым требованиям;
- низкий уровень оплаты труда работников дошкольного образования.
В 2006 году в сфере дошкольного образования необходимо решить следующие задачи:
1. Увеличение охвата детского населения города дошкольным образованием за счет строительства, восстановления ранее закрытых детских садов.
2. Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования, обеспечение их комплексной безопасности.
3. Совершенствование работы по организации питания воспитанников учреждений дошкольного образования.
4. Совершенствование кадровой политики.

1.3.4. Культура

В 2005 году выполнение задач по сохранению и развитию культурного потенциала города, созданию условий для культурного досуга липчан осуществляли работу 62 учреждения культуры.
В учреждениях отрасли работает около 1800 человек.
На содержание и развитие учреждений культуры из городского бюджета было выделено и освоено 164,8 тыс. руб., в том числе на укрепление материально-технической базы учреждений - 57,2 млн. руб.
В феврале после реконструкции открылся кинотеатр "Спутник" с комфортным интерьером и современным уровнем проекционного и звукового оборудования.
В рамках празднования 60-летия Победы проведено более 500 массовых мероприятий, в т.ч. читательские конференции, уроки мужества и памяти, литературно-музыкальные вечера встречи с ветеранами войны, организовано 300 выставок-просмотров литературы и постоянно действующих книжных выставок "Вечен Победы немеркнущий свет".
В 2005 г. продолжилась работа по благоустройству парков города Липецка. На эти цели было выделено 34,0 млн. руб. К празднованию 60-летия Победы и ко Дню города была проведена реконструкция парков "Сокол", "Парка Победы". Начата реконструкция Верхнего парка.
В 2005 г. исполнилось 200 лет со дня основания Нижнего парка. Жители города были приглашены на театрализованный праздник "Старинный парк - большой зеленый праздник", посвященный этой юбилейной дате.
Впервые 4 ноября был проведен праздник "День народного единения" на пл. Петра Великого, который в будущем должен стать одним из значимых праздников.
В городе успешно прошли многочисленные фестивали, конкурсы и праздники, среди них - конкурс детского и юношеского творчества "Как стать звездой", конкурс народной песни "Возрождение", Форум Дедов Морозов и Снегурочек, фестиваль эстрадного танца "Танцы на крыше", "Беби-данс" и др.

Таблица № 18

Основные показатели развития учреждений культуры

   --------------------------------T--------------------T-------T---------------¬

¦ Показатель ¦ Отчет ¦Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ +------T------T------+ 2006 +-------T-------+
¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦Число учреждений культуры и ¦ 64 ¦ 63 ¦ 62 ¦ 62 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦искусства (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦Число массовых библиотек (ед.) ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦Книжный фонд массовых ¦ 842 ¦ 858 ¦ 888 ¦ 906 ¦ 103,5 ¦ 102,0 ¦
¦библиотек, всего (тыс. экз.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦Число читателей в массовых ¦ 82 ¦ 83 ¦ 85 ¦ 86 ¦ 102,4 ¦ 101,0 ¦
¦библиотеках (тыс. чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦Музыкальные и художественные ¦ 13 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 14 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦школы (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦Численность учащихся в них ¦6088 ¦6227 ¦6333 ¦ 6428 ¦ 101,7 ¦ 101,5 ¦
¦(чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦Число посещений учреждений ¦5181 ¦5309 ¦6237 ¦ 7173 ¦ 117,5 ¦ 115,0 ¦
¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦Из общего числа учреждений ¦ 43 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 41 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦культуры и искусства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требуют капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+------+------+------+-------+-------+-------+
¦Доходы от основных видов ¦ 17 ¦ 24 ¦ 38 ¦ 45,6¦ 158,3 ¦ 120,0 ¦
¦уставной деятельности всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений культуры и искусства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+------+------+------+-------+-------+--------


В 2006 г. перед администрацией стоят следующие задачи:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
2. Сохранение контингента детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, повышение качества образования.
3. Повышение исполнительского уровня творческих любительских и профессиональных коллективов.
4. Улучшение библиотечного обслуживания городского населения.
5. Проведение реконструкции парковых зон при ДК "Матыра", ДК "Досуг-культура". Окончание реконструкции Детского парка.

1.3.5. Физическая культура и спорт

В настоящее время город располагает следующей материально-спортивной базой: 8 стадионов, 8 плавательных бассейнов, 154 спортивных зала, 3 лыжных базы, 415 других спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом. Единовременная пропускная способность их составляет более 11 тыс. человек. Все спортивные объекты города используются по назначению.
В эксплуатацию в последние годы вводятся в основном простейшие спортивные сооружения. В течение последних двух лет (2004 - 2005 гг.) по инициативе администрации в городе построено 47 спортивных площадок по месту жительства.
Подготовку спортивного резерва осуществляют 15 детско-юношеских спортивных школ. В школах 25 видами спорта занимаются 7,7 тыс. детей и подростков.
Ежегодно департаментом финансируется более 200 командирований воспитанников спортивных школ. Свыше 3-х тысяч воспитанников ДЮСШ выезжают на учебно-тренировочные сборы и соревнования для участия в первенствах, чемпионатах и кубках России, первенствах Министерства образования России, международных соревнованиях.
В городском календаре физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий предусмотрены: спартакиады трудящихся, школьников, студентов начального профессионального образования. Стала традиционной Спартакиада среди детей и подростков по месту жительства.
Второй год в городе проводится Спартакиада инвалидов. В 2005 году количество видов спорта Спартакиады увеличено с 3-х до 5. Проведены соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, шашкам, шахматам, гонкам на колясках. Растет и число участников - в прошедших соревнованиях приняли участие более 80 человек.
Данные развития физической культуры и спорта приведены в таблице № 19.

Таблица № 19

Создание условий развития физической
культуры и спорта в городе

   ----------------------------T----T--------------------T------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед.¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста, % ¦
¦ ¦изм.+------T------T------+ 2006 +-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ 2004 ¦ 2006 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2005 ¦к 2005 ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Число спортивных ¦ ¦ 527 ¦ 578 ¦ 588 ¦ 594 ¦ 101,7 ¦ 101,0 ¦
¦сооружений, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦плоскостные спортивные ¦ шт.¦ 244 ¦ 293 ¦ 291 ¦ 291 ¦ 99,3 ¦ 100,0 ¦
¦площадки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦плавательные бассейны ¦ шт.¦ 7 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦лыжные базы ¦ шт.¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦спортивные залы ¦ шт.¦ 145 ¦ 145 ¦ 154 ¦ 154 ¦ 106,2 ¦ 100,0 ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦ДЮСШ ¦ шт.¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Количество занимающихся ¦чел.¦7373 ¦7340 ¦7792 ¦7870 ¦ 106,2 ¦ 101,0 ¦
¦в ДЮСШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+----+------+------+------+------+-------+--------


Задачи на 2006 год

1. Привлечь к оздоровительной работе не менее 88 тыс. человек.
2. Сохранить постоянным число детей и подростков (7,4 тыс. чел.), занимающихся в детско-юношеских спортивных школах. Обеспечить выезды сборных команд на учебно-тренировочные сборы, областные, всероссийские и международные соревнования согласно календарным планам.
3. Строительство новых спортивных объектов, как многопрофильных, так и простейших плоскостных площадок и "городков здоровья" по месту жительства и в местах массового отдыха населения. Открытие новых пунктов проката спортивного инвентаря, расширение сферы услуг населению средствами физической культуры и спорта. Обеспечить содержание и эффективное использование имеющихся спортивных площадок по месту жительства населения.
4. Обеспечить доступность инвалидов к занятиям физическими упражнениями на всех спортивных сооружениях города, открыть городской оздоровительный клуб инвалидов. Обеспечить систематическое участие в оздоровительных мероприятиях до 20% липчан с отклонениями здоровья.
5. Дальнейшее совершенствование организации и проведения спартакиад среди трудящихся города, школьников, студентов начального профессионального образования, инвалидов, детей и подростков, по месту жительства. Увеличение числа соревнований по наиболее доступным видам спорта. Внедрение новых форм оздоровительной работы на спортивных сооружениях города. Провести в течение года не менее 120 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

1.3.6. Социальная защита малоимущих
и нетрудоспособных слоев населения

Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке, в 2005 г. составила 51,4 тыс. человек, что на 3,4% больше, чем в 2004 г.
Средний размер трудовой пенсии по старости составляет 2217 рублей.
Сформирован регистр получателей льгот по областному и федеральному законодательствам, насчитывающий в настоящее время 142,6 тыс. чел.
Ежегодно проводятся мероприятия по оздоровлению детей. Для реабилитации детей-инвалидов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, организовывались заезды в санатории "Мечта", "Восход" и т.д. А также проводилась работа по оздоровлению детей в загородных лагерях.
В течение 2005 года производились назначения пособий и компенсаций семьям с детьми. В целях предоставления гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда выдано 63 акта для признания их малоимущими.
Для социального обслуживания пожилых людей и инвалидов была направлена работа 4-х комплексных центров социального обслуживания, которые с 2005 года стали самостоятельными муниципальными учреждениями.
Важным событием для ветеранов города стало торжественное открытие Дома ветеранов после капитального ремонта, на который было затрачено из городского бюджета 5 млн. руб.
Каждый день более 500 малоимущих горожан и лиц, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, получают благотворительное горячее питание в центре социального обслуживания "Милосердие". Такой вид социальной помощи получили свыше 18,5 тыс. человек
Успешно работает отделение "Социальное такси", предоставляющее транспортные услуги инвалидам и участникам ВОВ, малообеспеченным гражданам льготных категорий.
В 2005 году была продолжена работа по газификации домовладений малообеспеченных граждан. Голубое топливо было подведено к 15 домовладениям.
В связи с празднованием 60-летия Победы в Великой Отечественной войне телефонизировано 48 квартир инвалидов и участников ВОВ на сумму 282,6 тыс. руб., вручено 5 сотовых телефонов инвалидам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей. Оказана помощь в ремонте квартир почти 600 инвалидам и участникам ВОВ. На эти цели было израсходовано 16 млн. руб.
Основные показатели социального развития города Липецка за 2003 - 2005 гг. и на 2006 г. представлены в таблице № 20.

Таблица № 20

Основные показатели социальной защиты
малоимущих и нетрудоспособных слоев населения

   ----------------------------T----T--------------------T------T---------------¬

¦ ¦Ед. ¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦ ¦изм.+------T------T------+------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Численность населения, ¦тыс.¦ 30,2¦ 49,7¦ 51,4¦ 51,9¦ 103,4 ¦ 101,0 ¦
¦нуждающегося в социальной ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Количество пенсионеров ¦тыс.¦ 133,5¦ 138,7¦ 140,1¦ 141,5¦ 101,0 ¦ 101,0 ¦
¦ ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Количество граждан, ¦чел.¦3321 ¦3394 ¦3114 ¦3114 ¦ 91,8 ¦ 100,0 ¦
¦состоящих на надомном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Количество получателей ¦тыс.¦ 24,9¦ 23,1¦ 26,5¦ 27,0¦ 114,7 ¦ 101,9 ¦
¦адресной помощи, ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. экстремальной ¦ ¦ 0,3¦ 3,3¦ 3,4¦ - ¦ 103,0 ¦ - ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Общая сумма выплат, ¦млн.¦ 7,8¦ 17,3¦ 15,5¦ 16,2¦ 90,0 ¦ 104,5 ¦
¦в т.ч. экстремальных ¦руб.¦ 0,8¦ 9,9¦ 6,9¦ - ¦ 70,0 ¦ - ¦
L---------------------------+----+------+------+------+------+-------+--------


В 2006 г. необходимо:
- повысить уровень работы по предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ;
- упорядочить организацию социальных выплат;
- расширить контингент надомного обслуживания социально уязвимых категорий населения.

2. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Промышленность

От успешной работы предприятий промышленности во многом зависит формирование бюджета города, его наполняемость и, следовательно, финансирование важнейших сфер социально-культурного направления. Промышленность города Липецка является основной бюджетообразующей отраслью городской экономики.
Рост физического объема промышленного производства в 2005 году составил 99,9%. В 2005 году объемы производства снижены по многим видам экономической деятельности. Обеспечен рост лишь в производстве пищевых продуктов на 29,9%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 2,7%.
В черной металлургии вследствие ухудшения мировой конъюнктуры рынка черных металлов и снижения потребления продукции на внутреннем рынке в 2005 году снизились объемы производства чугуна и стали, готового проката черных металлов соответственно на 10,8% и 7,2%, 7,0%.
Снижение темпов роста в производстве машин и оборудования в 2005 году на 5,7% связано с потерей покупательского спроса на бытовую технику, производимую на ЗАО "Индезит Интернэшнл", вследствие насыщения рынка как отечественными, так и западными моделями. В то же время выпуск стиральных машин на предприятии увеличился по сравнению с 2004 годом в 3,4 раза. Тяжелое финансовое положение остается на ОАО "Липецкий трактор", где производство основной продукции предприятия - тракторов снизилось за отчетный год на 77,9% и составило 187 штук.
Серьезной проблемой промышленности остается моноотраслевой ее характер. Сегодня мощности металлургических предприятий используются почти на 100%. Остается нереализованным потенциал предприятий, относящихся к химическому и нефтехимическому видам деятельности, текстильному и швейному производствам.
Рост производства на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в 2005 году обеспечен за счет повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширения ассортимента, внедрения новых видов упаковки и расфасовки, модернизации и переоснащения устаревшего оборудования. Так, за счет реконструкции производства на ОАО "Липецкхлебмакаронпром" в 2006 году планируется увеличение объемов выпускаемой продукции на 16,5% к уровню 2005 года. Высокие темпы роста в 2005 году характерны были для производственной деятельности ОАО "Прогресс". Объем произведенной товарной продукции общества составил 884,2 млн. руб., что превысило показатели 2004 года в 2 раза. Тенденция роста объемов производства сохранится на предприятии и на 2006 год, темп роста составит 107,4% к уровню 2005 года. Высокие темпы роста производства продукции будут сохранены также на ОАО "Липецкхладокомбинат", ОАО "Ликонф", ОАО "Липецкмолоко" на 120,9%, 124,4% и 110,0% соответственно.
Среди предприятий химической отрасли следует обратить внимание на стабильные темпы роста в 2005 - 2006 годах на ЗАО "Липецк-Книппинг" на 166,7% в 2005 году и 130% в 2006 году и ЗАО "Оконные системы" - 115% в 2005 году и 120% в 2006 году.
В последние годы наметилась положительная тенденция роста объемов производимой продукции на предприятиях по производству строительных материалов, которая сохранена и в 2005 году. Темпы роста в данной отрасли в 2005 году составили 118,0%. Рост объемов производимой продукции в 2005 году отмечен на ОАО "Завод "Железобетон", ОАО "ДСК", "ОАО "Липецкий комбинат силикатных изделий", снижение производства отмечено лишь на ОАО "Липецкцемент". В 2006 году, по данным мониторинга, на данных предприятиях планируется рост производства от 106,9% до 157,0% к уровню 2005 года.
В связи с продолжающейся тенденцией ухудшения мировой конъюнктуры рынка черных металлов и снижения объемов производства на ОАО "НЛМК" и ОАО "Липецкий металлургический завод "Свободный сокол" в 2006 году соответственно на 5,4% и 7,6% (по данным мониторинга) темп роста физического объема промышленного производства города в текущем году составит 100,1%.
К сожалению, темпы роста объемов производства в других отраслях промышленности города не могут компенсировать уровня ее снижения в металлургическом производстве.
Оборот организаций, относящихся по видам экономической деятельности к промышленному производству, составит в 2006 году 189603,8 млн. руб., или 107,2% к уровню 2005 года.
Основные проблемы, влияющие на сдерживание роста промышленного производства и улучшение финансового состояния промышленных предприятий города:
- значительный физический и моральный износ основных производственных фондов;
- рост издержек производства, связанный с опережающим ростом цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, по сравнению с ростом цен производителей промышленной продукции;
- низкая инвестиционная привлекательность предприятий;
- медленные темпы внедрения в производство инноваций;
- низкая конкурентоспособность продукции промышленных предприятий;
- неэффективный менеджмент, дефицит квалифицированных специалистов по маркетингу, финансам и некоторые другие.
Современное промышленное производство - это прежде всего использование знаний, таланта, опыта, т.е. преимущественно нематериальное воздействие инженеров, бухгалтеров, конструкторов, дизайнеров, специалистов по маркетингу, экспертов по информационным сетям.
Это нашло отражение в программе экономического развития промышленного комплекса города Липецка на 2006 - 2008 годы, разрабатываемой совместно с ОАО "РОЭЛ Консалтинг" (г. Москва). Данная Программа направлена на финансовое оздоровление промышленных предприятий за счет внутренних резервов путем совершенствования организационной структуры управления, упорядочения финансовых потоков, управления издержками производства, перепрофилирования недозагруженных мощностей, внедрения качественно новых подходов при формировании и организации работы службы маркетинга.
Стратегическими направлениями деятельности в промышленной политике города является дальнейшее стимулирование инвестиций, повышение эффективности работы и конкурентоспособности предприятий.

2.2. Транспорт (грузовой) и связь

Транспорт грузовой

Транспортная система города представлена железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом.
В 2005 году выполнено работ, услуг по перевозке грузов всеми видами транспорта на общую сумму 1034,7 млн. руб., или на 33% больше, чем в 2004 году. Доля автомобильного транспорта по перевозке грузов составила в 2005 году 64,4%.
В 2005 году крупными и средними предприятиями всех видов транспорта перевезено 18,1 млн. тонн различных грузов, что на 1,1% меньше, чем за соответствующий период 2004 г., грузооборот грузовых автомобилей крупных и средних предприятий в 2005 г. составил 377,05 млн. т/км, или 117,5% к уровню 2004 г.
Предприятиями автотранспорта на коммерческой основе в 2005 году перевезено 1,72 млн. тонн, или 110%, больше, чем в 2004 г., грузооборот составил 103,0 млн. т/км, или 110,7% к уровню 2004 г.
Основные показатели работы грузового транспорта за 2003 - 2005 гг. и планируемые показатели на 2006 г. приведены в таблицах № 21, 22.

Таблица № 21

Перевозка грузов и грузооборот автотранспорта
на коммерческой основе

   -----------------------------T-------T-------T-------T-------T---------------¬

¦ Период ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценка +-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Перевозка грузов (тыс. тонн)¦ 1659 ¦ 1568 ¦ 1726 ¦ 1915 ¦ 110 ¦ 111 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Грузооборот (млн. т/км) ¦ 89,2¦ 93,0¦ 103,0¦ 114,3¦ 110,7¦ 111 ¦
L----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


Таблица № 22

Перевозка грузов и грузооборот автотранспорта
крупных и средних предприятий

   ----------------------------T-------T-------T--------T-------T---------------¬

¦ Период ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценка +-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 к¦ 2006 к¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+---------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦Перевозка грузов (тыс. ¦25655 ¦18294 ¦18082 ¦17900 ¦ 98,8 ¦ 99 ¦
¦тонн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦Грузооборот (млн. т/км) ¦ 350,3¦ 320,9¦ 377,05¦ 433,6¦ 117,5 ¦ 115 ¦
L---------------------------+-------+-------+--------+-------+-------+--------


Основными проблемами развития в 2006 г. грузового транспорта по-прежнему остаются высокий процент износа техники, несовершенная структура парка подвижного состава, недостаточность оборотных средств на его воспроизводство.

Связь

В 2005 году предприятиями связи города выполнено работ и услуг на общую сумму 2880,3 млн. руб., что составило 123,9% от уровня 2004 года.
Основным региональным оператором, предоставляющим услуги традиционной телефонии в городе, является Липецкий филиал ОАО "ЦентрТелеком". Количество телефонов на 100 жителей в городе Липецке по итогам 2005 года составило 35,4 штуки.
Показатели обеспечения услугами связи населения, предприятий, организаций города приведены в таблице № 23.

Таблица 23

Основные показатели обеспечения услугами
связи населения, предприятий, организаций
и учреждений города

   ----------------------------T----T--------------------T------T-------T-------¬

¦ Показатели ¦ Ед.¦ Отчет ¦ 2006 ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦изм.+------T------T------+оценка¦2004, %¦2005, %¦
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Количество предприятий ¦ ед.¦ 18¦ 18¦ 18¦ 15¦ 100,0 ¦ 83,3 ¦
¦связи общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по обслуживанию клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Прирост номерной емкости ¦ шт.¦ 14328¦ 12894¦ 4629¦ 4100¦ 35,9 ¦ 88,6 ¦
¦телефонной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Число основных телефонных ¦ шт.¦162326¦175220¦182383¦186030¦ 104,1 ¦ 102,0 ¦
¦аппаратов телефонной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего пользования - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- домашних ¦ ¦141178¦153760¦159863¦162285¦ 104,0 ¦ 101,5 ¦
¦- предприятий, организаций ¦ ¦ 20848¦ 21460¦ 22520¦ 22745¦ 104,9 ¦ 101,0 ¦
¦и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Таксофонов городской ¦ шт.¦ 1460¦ 1459¦ 1459¦ 730¦ 100 ¦ 50,5 ¦
¦телефонной сети - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- универсальные ¦ ¦ 1460¦ 1459¦ 1459¦ 730¦ 100 ¦ 50,5 ¦
¦междугородные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(международные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+-------+-------+
¦Количество абонентов сети ¦чел.¦ 8502¦ 18451¦ 22779¦ 25513¦ 123,5 ¦ 112,0 ¦
¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+----+------+------+------+------+-------+--------


Снижение прироста номерной емкости телефонной сети в 2006 году объясняется тем, что в городе Липецке ликвидирован дефицит на установку телефона в квартиры. Телефонизировано более 80% всех городских квартир.
В последнее время наблюдается тенденция уменьшения некоторых видов услуг связи (прием телеграмм, междугородные переговоры по заказной системе в переговорных кабинах), что предопределило снижение отделений электросвязи общего пользования. Прием оплаты за услуги связи будет переходить на более прогрессивные виды с использованием банкоматов, телефонных карточек и автоматов по приему оплат.
Несмотря на то, что количество абонентов сети Интернет растет, темп роста падает из-за насыщения рынка и перехода в фазу стабилизации.
Политика Липецкого филиала ОАО "ЦентрТелеком" по развитию средств связи города Липецка направлена в первую очередь на оказание самых современных, доступных телекоммуникационных услуг жителям города, на дальнейшее создание в городе Липецке телекоммуникационной структуры, отвечающей всем требованиям современного города.
Объемы реализованных услуг в стоимостном выражении в 2006 г. по сравнению с 2005 г. возрастут на 20,0%.
Основными поставщиками услуг сотовой связи в городе Липецке являются:
- Липецкий областной филиал ОАО "Реком";
- Липецкий филиал ОАО "Вымпелком-Р".
Доля услуг Липецкого филиала ОАО "Вымпелком-Р" на рынке услуг мобильной связи составляет 61%. В 2006 году филиалом будут продолжены работы по наращиванию емкости сети.
Липецким областным филиалом ОАО "Реком" в 2005 году было построено около 255 км волоконно-оптических линий связи, в 2 раза увеличилось число предприятий города Липецка, получивших возможность высокоскоростного доступа в сеть Интернет. В течение 2006 года будут продолжены работы по дальнейшему развитию рынка телематических услуг города Липецка.
Основными задачами в сфере развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и рынка услуг являются:
- развитие телефонной связи с использованием цифровых технологий;
- развитие телекоммуникаций с применением новых технологий и расширением перечня предлагаемых услуг;
- расширение номенклатуры услуг, ориентированных на корпоративных клиентов и обеспечивающих внедрение информационно-коммуникационных технологий в производственные и управленческие процессы.
Основной проблемой отрасли "Связь" является недостаток собственных финансовых средств у предприятий связи на финансирование поставок отечественного и импортного оборудования.

2.3. Малое предпринимательство

Малый бизнес - это достаточно весомая часть городской экономики, в которой занято более 73 тысяч человек, или 26% трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Он охватил практически все отрасли экономики, в том числе и высокоинтеллектуальные технологии.
Основные показатели развития малого предпринимательства в городе за отчетный период (2003 - 2005 гг.) и оценке 2006 г. приведены в таблице № 24.

Таблица № 24

Основные показатели развития
малого предпринимательства

   ------------------------T----T-----------------------T-------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед.¦ Отчет ¦Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦изм.+-------T-------T-------+ 2006 +-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Количество малых ¦ ед.¦ 5099/ ¦ 6189/ ¦ 5538/ ¦ 6100/ ¦ 90/51 ¦110/110¦
¦предприятий/ ¦ ¦38908 ¦28612 ¦14600 ¦16000 ¦ ¦ ¦
¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Численность занятых ¦тыс.¦ 77,4¦ 78,1¦ 73,5¦ 78,0¦ 94,1 ¦ 106,1 ¦
¦в малом бизнесе ¦чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Доля занятых в малом ¦ % ¦ 26,9¦ 27,1¦ 26,0¦ 27,1¦ ¦ ¦
¦бизнесе, в % от общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----+-------+-------+-------+-------+-------+--------


Количество предприятий, представляющих в 2005 г. малый бизнес, составило 5,6 тыс. Количество индивидуальных предпринимателей за этот же период составило 14,6 тыс.
В 2005 году произошло снижение количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей по отношению к 2004 году на 9% и 51% соответственно.
По малым предприятиям основной причиной явилось развитие бизнеса, влекущее выход за рамки критериев отнесения к малому предпринимательству и получение статуса "среднего" и "крупного" предприятия.
Индивидуальные предприниматели прошли перерегистрацию, которая показала, что на начало 2005 года их количество составило 10896 против 28612 в 2004 году. Резкое снижение количества обусловлено тем, что с учета сняты лишь номинально зарегистрированные субъекты малого бизнеса, фактически не осуществляющие предпринимательскую деятельность, но и не подавшие заявления о ее прекращении.
Налоговые поступления от субъектов малого бизнеса во все уровни бюджетов за 2005 году увеличились на 20% и составили 2104,3 млн. руб., в том числе в городской бюджет - 484,7 млн. руб.
За последнее время отраслевая направленность деятельности как малых предприятий, так и индивидуальных предпринимателей изменилась. Растет число субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере производства, медицинском обслуживании населения. Стабильно развиваются транспорт и услуги. Около 27% малых предприятий занято в строительстве и ЖКХ. Однако по-прежнему наиболее распространенным видом деятельности малых предприятий остается торговля и общественное питание.
Малый бизнес успешно решает одну из первоочередных общенациональных задач - рост благосостояния людей. Средний уровень доходов на каждого работающего в малом бизнесе превысил 5 тысяч рублей в месяц. Многие предприниматели активно участвуют в благотворительных акциях, оказывают целевую помощь детям, инвалидам, малоимущим, больным и престарелым.
Для решения проблем развития малого предпринимательства необходимо:
совершенствование механизмов правового регулирования экономической деятельности субъектов малого предпринимательства;
- анализ и внесение предложений по изменению действующих нормативно-правовых актов муниципального уровня в сфере налогообложения субъектов малого предпринимательства;
- разработка предложений по совершенствованию мер, направленных на устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого предпринимательства;
- проведение круглых столов, совещаний, семинаров с целью повышения информированности предпринимателей о деятельности контролирующих, надзорных и правоохранительных органов;
- субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов малого предпринимательства, выданным кредитно-финансовыми организациями по результатам конкурсного отбора;
- содействие в выставочной деятельности субъектов малого предпринимательства города Липецка.

2.4. Инвестиционная деятельность

Основные показатели инвестиционной деятельности за 2003 - 2005 гг. и на перспективу 2006 г. приведены в таблице № 25.

Таблица № 25

Основные показатели инвестиционной деятельности

   -------------------------T----T----------------------T-------T---------------¬

¦ ¦Ед. ¦ Отчет ¦Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦изм.+------T-------T-------+ 2006 ¦(в сопоставимых¦
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦ ценах) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+------------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Инвестиции в основной ¦млн.¦8631,0¦15491,6¦17467,1¦21327,3¦ 99,3¦ 110,0¦
¦капитал по полному кругу¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. из городского ¦млн.¦ 354,4¦ 1044,6¦ 1005,0¦ 700,0¦ 96,2¦ 69,7¦
¦бюджета ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Инвестиции в основной ¦тыс.¦ 17,1¦ 30,8¦ 34,8¦ 42,6¦ 150,6¦ 127,2¦
¦капитал по полному кругу¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч. из городского ¦тыс.¦ 0,7¦ 2,1¦ 2,0¦ 1,4¦ 95,2¦ 70,0¦
¦бюджета ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Ввод в действие общей ¦тыс.¦ 178,8¦ 239,2¦ 268,2¦ 295,0¦ 112,1¦ 110,0¦
¦площади жилых домов ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------


Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2005 году составили 17,5 млрд. рублей, или 99,3% к уровню 2004 года в сопоставимых ценах.
Основными организациями, осуществляющими вложения в основной капитал, оставались предприятия промышленности.
Около 60% всего объема инвестиций составили собственные средства предприятий.
Основной задачей развития черной металлургии останется сохранение и дальнейшее развитие достигнутых позиций на внутреннем и внешнем рынках, а также реализация комплекса мер по осуществлению технического и технологического перевооружения на базе передовых ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.
Наибольший объем инвестиций в основной капитал в 2005 году направили ОАО "НЛМК", ЗАО "Индезит Интернэшнл", ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол".
На реализацию программы технического перевооружения ОАО "НЛМК" в 2005 году было израсходовано более 7,2 млрд. рублей. Таким образом, завершился I этап технического перевооружения ОАО "НЛМК".
Общий объем капитальных вложений для реализации второго этапа Программы, рассчитанного на 2006 - 2010 годы, составит около 2,7 млрд. долларов США. Из них НЛМК планирует инвестировать около 1 млрд. 640 млн. долларов США в развитие мощностей на своей основной производственной площадке в Липецке. Наиболее значительные капиталовложения планируется осуществить в развитие прокатных мощностей.
В 2005 году ЗАО "Индезит Интернэшнл" направило на инвестиции в основной капитал около 1,3 млрд. рублей. Однако в 2006 году планируемая инвестиционная деятельность предприятия сократится на 70% и составит 390,7 млн. руб. Источником инвестиций являются собственные средства предприятия.
В 2005 году продолжилось техническое перевооружение ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол". На эти цели было направлено 182,4 млн. рублей. Реализация крупного инвестиционного проекта "Реконструкция труболитейного цеха" на предприятии позволит увеличить производство труб более чем в 2 раза.
В 2006 г., по оценке, инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составят 21,3 млрд. рублей (110,0% к уровню 2005 г. в сопоставимых ценах).
Основные проблемы осуществления инвестиционной деятельности:
1. Низкая инвестиционная привлекательность предприятий промышленного комплекса.
2. Недостаток инвестиционных финансовых ресурсов предприятий и организаций города.

2.5. Бюджетно-финансовая сфера

Стабильное состояние экономики города Липецка за 2005 год благоприятно сказалось на формировании доходной части бюджета города и обеспечило поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет города, включая безвозмездные поступления, в сумме 5122,8 млн. руб. Сверхплановые поступления составили 98,3 млн. руб.
В сравнении с соответствующим периодом прошлого года доходы уменьшились на 4,1%, что объясняется в основном снижением поступления налога на прибыль за счет снижения норматива отчислений в бюджет города по налогу на прибыль с 4,55% в 2004 году до 0,6% в 2005 году.
Бюджет города по расходам составил 5188,2 млн. руб., или 94,7% к запланированному объему.
Расходы бюджета текущего года сложились выше предыдущего года на 15,7 млн. руб., или на 0,3%.
Бюджет города за 2005 год исполнен с дефицитом в сумме 65,3 млн. руб.
Уровень бюджетной обеспеченности города за 2003 - 2005 гг. и на 2006 г. представлен в таблице № 26.

Таблица № 26

Уровень бюджетной обеспеченности города

млн. руб.
   ----------------------------T---------------------T----------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Отчет ¦Утверждено¦ Темп роста ¦
¦ +------T-------T------+ на 2006 +-------T-------+
¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+---------------------------+------+-------+------+----------+-------+-------+
¦Доходы ¦3788,7¦ 5343,6¦5122,8¦ 4432,3 ¦ 95,9 ¦ 86,5 ¦
+---------------------------+------+-------+------+----------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+------+----------+-------+-------+
¦собственные средства ¦3683,4¦ 4848,1¦3358,3¦ 3010,7 ¦ 69,3 ¦ 89,6 ¦
+---------------------------+------+-------+------+----------+-------+-------+
¦безвозмездные перечисления ¦ 105,3¦ 495,5¦1764,5¦ 1421,6 ¦ в 3,6 ¦ 80,6 ¦
¦из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза ¦ ¦
¦и федерального бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+------+----------+-------+-------+
¦Расходы ¦3832,2¦ 5172,5¦5188,2¦ 4732,3 ¦ 100,3 ¦ 91,2 ¦
+---------------------------+------+-------+------+----------+-------+-------+
¦Дефицит (-), профицит (+) ¦- 43,5¦+ 171,1¦- 65,4¦ - 300,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+------+----------+-------+-------+
¦Душевые бюджетные доходы, ¦ 7,5¦ 10,6¦ 10,2¦ 8,8 ¦ 96,2 ¦ 86,3 ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+------+-------+------+----------+-------+--------


В 2006 году в доходы городского бюджета планируется мобилизовать 4432,3 млн. руб., из которых 1421,6 млн. руб. - безвозмездные поступления из областного бюджета. Формирование бюджета города на 2006 год производилось за счет федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых платежей в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, а также доходов, переданных в местный бюджет в соответствии с областным Законом "Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ".
В размере 100% в доходы местного бюджета зачисляются следующие налоговые и неналоговые доходы:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- единый налог на вмененный доход;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
В таблице 27 представлена структура доходной части бюджета за период 2004 - 2005 гг. и на 2006 г.

Таблица № 27

Структура доходной части бюджета города

   -----------------------------T-----------------------T-----------------------¬

¦ ¦ Сумма (млн. руб.) ¦ Удельный вес в общих ¦
¦ ¦ ¦ доходах (%) ¦
¦ +-------T-------T-------+-------T-------T-------+
¦ ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1. Налог на прибыль ¦ 3146,1¦ 369,5¦ 361,0¦ 58,9 ¦ 7,2 ¦ 8,1 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2. Налог на доходы ¦ 1129,2¦ 1482,6¦ 1456,8¦ 21,1 ¦ 28,9 ¦ 32,9 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3. Акцизы ¦ 14,7¦ 16,4¦ 92,7¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 2,1 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦4. Единый налог ¦ 48,4¦ 148,5¦ - ¦ 0,9 ¦ 2,9 ¦ - ¦
¦на совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦5. Единый налог на вмененный¦ 44,2¦ 135,9¦ 141,0¦ 0,8 ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦6. Налоги на имущество ¦ 12,3¦ 12,2¦ 13,0¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦7. Земельный налог ¦ 222,8¦ 512,9¦ 372,6¦ 4,2 ¦ 10,1 ¦ 8,4 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦8. Платежи за пользование ¦ 7,2¦ 9,1¦ - ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ - ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦7. Прочие налоги, сборы, ¦ 41,6¦ 217,5¦ 34,3¦ 0,8 ¦ 4,2 ¦ 0,8 ¦
¦пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- госпошлина ¦ 13,3¦ 30,7¦ 32,6¦ 0,2 ¦ 0,6 ¦ 0,7 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- задолженность ¦ - ¦ 186,7¦ - ¦ - ¦ 3,6 ¦ - ¦
¦по отмененным налогам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦8. Доходы от использования ¦ 169,4¦ 244,2¦ 201,1¦ 3,2 ¦ 4,8 ¦ 4,5 ¦
¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- арендная плата за землю ¦ 110,5¦ 140,2¦ 80,0¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 1,8 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- аренда имущества ¦ 38,9¦ 82,8¦ 120,0¦ 0,7 ¦ 1,6 ¦ 2,7 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦9. Прочие доходы ¦ 12,1¦ 209,5¦ 338,2¦ 0,2 ¦ 4,1 ¦ 7,6 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 4848,1¦ 3358,3¦ 3010,7¦ 90,7 ¦ 65,6 ¦ 67,9 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Безвозмездные поступления ¦ 495,5¦ 1764,5¦ 1421,6¦ 9,3 ¦ 34,4 ¦ 32,1 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 5343,6¦ 5122,8¦ 4432,3¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Кроме того, поступления ¦ 28,1¦ 10,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


В 2006 году предстоит значительная работа по расчету земельного налога и арендной платы за землю по кадастровой стоимости земельных участков и отработка недоимки по данным налогам.
В 2006 году планируется снизить задолженность прошлых лет по налогу на доходы физических лиц путем активизации работы комиссии по снижению недоимки в бюджет города.
Проблемы формирования доходной части бюджета города:
- достаточно низкая ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, - 0,66% от общей ставки налога 24%;
- снижение нормативов отчислений в городской бюджет по налогу на доходы физических лиц с 50% в 2005 году до 40% в 2006 году;
- отмена отчислений по налогу на имущество организаций в городской бюджет.

2.6. Муниципальная собственность

Полная балансовая стоимость основных фондов муниципальных предприятий и учреждений на конец 2005 г. составила 16,1 млн. руб., что на 26% больше, чем в 2004 г. В муниципальную собственность приняты 447 объектов инженерной инфраструктуры, 433 жилые квартиры, 1 жилой дом, 1 объект здравоохранения. Вновь построены: 126 объектов инженерной инфраструктуры, 319 квартир, 1 тяговая подстанция, пристройка к детскому саду № 6, пристройка к роддому № 1.
В 2006 г. общая площадь нежилых помещений, сдаваемых в аренду, составит 118,7 тыс. кв. метров против 132,6 тыс. кв. метров в 2005 г. Доход от арендной платы муниципального имущества в 2006 г. планируется получить в сумме 120 млн. руб., что на 41% больше, чем в 2005 г.
Сокращение сдаваемых в аренду в 2005 - 2006 гг. площадей произошло за счет приватизации нежилых помещений, а также проведения капитального ремонта объектов недвижимости.
С целью дальнейшей оптимизации управления муниципальным имуществом и повышения эффективности его использования в 2006 г. планируется:
- совершенствование правовой базы, регламентирующей вопросы управления муниципальной собственностью;
- упорядочение предоставления льгот по арендной плате и проведения зачетов;
- отмена экономически необоснованных льгот;
- совершенствование системы автоматизированного контроля за поступлением арендных платежей;
- создание муниципальной казны;
- продолжение работы по инвентаризации и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество на территории города;
- проведение проверок целевого использования муниципального имущества, сдаваемого в аренду или закрепленного за муниципальными юридическими лицами;
- разработка и внедрение компьютерной программы по учету муниципального имущества;
- усиление контроля за деятельностью организаций, в уставном капитале которых имеется доля муниципальной собственности, с целью получения дивидендов;
- усиление контроля за полнотой и своевременностью поступления арендных платежей, совершенствование деятельности по направлению исковых требований и претензий к неплательщикам и результативность их рассмотрения в судах;
- формирование и ведение реестра арендаторов;
- создание информационно-аналитической базы землепользователей;
- работа по межеванию земельных участков, занимаемых муниципальной собственностью, и постановка их на кадастровый учет.
Основные показатели развития отрасли за 2003 - 2005 гг. и на 2006 г. представлены в таблице № 28.

Таблица № 28

Основные показатели развития отрасли

   ----------------------T----T-------------------------T-------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед.¦ Отчет ¦Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦изм.+--------T-------T--------+ 2006 +-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ ¦2005 к ¦2006 к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004, %¦2005, %¦
+---------------------+----+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦Полная балансовая и ¦млн.¦12738,1 ¦16099,6¦16100,6 ¦16050,0¦ 100,01¦ 99,7 ¦
¦остаточная балансовая¦руб.¦------- ¦-------¦------- ¦-------¦ ------¦ ---- ¦
¦стоимость основных ¦ ¦ 9343,5 ¦ 9323,5¦ 9050,0 ¦ 8800,0¦ 97,1 ¦ 97,2 ¦
¦фондов на конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦Общая площадь ¦тыс.¦ 1522,7 ¦ 1531,3¦ 1526,0 ¦ 1521,0¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦
¦муниципального ¦ кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нежилого фонда - ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦из нее переданная ¦тыс.¦ 150,2 ¦ 132,6¦ 118,7 ¦ 113,2¦ 89,5 ¦ 95,4 ¦
¦в аренду ¦ кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦из нее площадь, ¦тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦используемая ¦ кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для нужд: ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- производственных ¦ ¦ 309,2 ¦ 327,6¦ 330,0 ¦ 330,0¦ 100,7 ¦ 100,0 ¦
¦- коммунально-бытовых¦ ¦ 31,9 ¦ 29,6¦ 22,58¦ 21,5¦ 76,3 ¦ 95,6 ¦
¦- культурно- ¦ ¦ 17,7 ¦ 18,3¦ 20,0 ¦ 20,0¦ 109,3 ¦ 100,0 ¦
¦развлекательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦Свободная площадь ¦тыс.¦ 9,9 ¦ 16,1¦ 12,1 ¦не под-¦ 75,2 ¦ ¦
¦муниципального ¦ кв.¦ ¦ ¦ ¦лежит- ¦ ¦ ¦
¦нежилого фонда ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦плани- ¦ ¦ ¦
¦(невостребованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рованию¦ ¦ ¦
¦площадь арендаторами)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦Денежные средства, ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученные ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от приватизации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- нежилого фонда ¦ ¦ 10,2 ¦ 7,4¦ 103,0 ¦ 300,0¦ в 14 ¦ в 3 ¦
¦- акций ¦ ¦ 7,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ раз ¦ раза ¦
¦- выморочного ¦ ¦ 0,04¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+----+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦от сдачи в аренду: ¦млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- земли ¦руб.¦ 93,0 ¦ 110,2¦ 124,1 ¦ 80,0¦ 112,6 ¦ 64,5 ¦
¦- нежилых помещений ¦ ¦ 39,3 ¦ 42,3¦ 82,0 ¦ 120,0¦ 193,8 ¦ 146,3 ¦
+---------------------+----+--------+-------+--------+-------+-------+-------+
¦от продажи земли ¦млн.¦ 3,5 ¦ 14,7¦ 6,0 ¦ 0,5¦ 40,8 ¦ 8,3 ¦
¦ ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+----+--------+-------+--------+-------+-------+--------


3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

   -----------------------------------------------------------------------------¬

¦ Главная цель: ¦
¦ Повышение благосостояния населения г. Липецка на основе ¦
¦ динамичного и устойчивого экономического роста ¦
L-----------------------------------------------------------------------------


Повышение уровня жизни

   --------------------------T-------------------------T------------------------¬

¦ Демография ¦ Занятость ¦ Уровень доходов ¦
+-------------------------+-------------------------+------------------------+
¦Сохранение имеющегося ¦Развитие рынка труда, ¦Рост: ¦
¦демографического ¦повышение уровня ¦- реальных денежных ¦
¦потенциала: ¦занятости: ¦доходов населения на 5%;¦
¦- увеличение ¦- профессиональная ¦- реального размера ¦
¦продолжительности жизни; ¦ориентация учащейся ¦начислений пенсии на 12%¦
¦- рост рождаемости - ¦молодежи; ¦ ¦
¦с 4,68 до 4,72 тыс. чел.;¦- обеспечение содействия ¦ ¦
¦- стабилизация уровня ¦в трудоустройстве ¦ ¦
¦смертности населения - ¦не менее 20 тыс. человек;¦ ¦
¦с 7,21 до 7,1 тыс. ¦- сохранение безработицы ¦ ¦
¦человек ¦на уровне 0,73% ¦ ¦
+-------------------------+-------------------------+------------------------+
¦ Потребление ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦- преодоление диспропорции и обеспечение равномерности размещения сети ¦
¦по округам города; ¦
¦- обеспечение значительного прироста новых торговых площадей; ¦
¦- развитие предприятий "шаговой доступности"; ¦
¦- упорядочение рыночной торговли в городе через поэтапное сокращение рынков ¦
¦и мини-рынков, не отвечающих установленным требованиям; ¦
¦- упорядочение размещения объектов мелкорозничной сети; ¦
¦- упорядочение уличной торговли; ¦
¦- упорядочение размещения объектов игорного бизнеса ¦
L-----------------------------------------------------------------------------


Улучшение среды жизнедеятельности горожан

   ------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Повышение качества жилищных и коммунальных услуг, обеспечение доступности ¦
¦этих услуг для населения. ¦
¦Нормализация горячего водоснабжения жилых домов, оборудованных газовыми ¦
¦колонками. ¦
¦Повышение уровня благоустройства муниципальных жилых домов. ¦
¦Благоустройство дворовых территорий города. ¦
¦Предоставление льгот и субсидий по оплате жилья гражданам, имеющим на них ¦
¦право, в срок и в полном объеме. ¦
¦Обеспечение условий для привлечения частного бизнеса в жилищно-коммунальную ¦
¦сферу ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ Пассажирский транспорт ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Повышение качества обслуживания пассажиров. ¦
¦Снижение затрат и увеличение доходности муниципальных автотранспортных ¦
¦предприятий. ¦
¦Повышение технического состояния подвижного состава, улучшение условий труда ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ Экологическая безопасность населения ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Охрана и улучшение состояния окружающей природной среды города Липецка ¦
L------------------------------------------------------------------------------


Социальная сфера

   -------------------------------------T---------------------------------------¬

¦ Здравоохранение ¦ Физкультура и спорт ¦
+------------------------------------+---------------------------------------+
¦Совершенствование ¦Развитие массовой физической культуры ¦
¦лечебно-диагностической работы. ¦и спорта. ¦
¦Стабилизация заболеваемости. ¦Создание условий для дальнейшего ¦
¦Укрепление ресурсной базы ¦развития детско-юношеского спорта ¦
¦здравоохранения. ¦и подготовки спортивного резерва. ¦
¦Развитие профилактической ¦Укрепление спортивной ¦
¦направленности в работе ¦материально-технической базы, создание ¦
¦лечебно-профилактических учреждений ¦условий для занятий всех категорий ¦
¦города Липецка. ¦населения физической культурой ¦
¦Реализация на территории города ¦и спортом ¦
¦Липецка национального проекта ¦ ¦
¦"Здоровье" ¦ ¦
+------------------------------------+---------------------------------------+
¦ Социальная защита малоимущих ¦ Культура ¦
¦ и нетрудоспособных слоев населения ¦ ¦
+------------------------------------+---------------------------------------+
¦Улучшение материального положения ¦Сохранение культурного потенциала ¦
¦и условий жизни малоимущих слоев ¦и наследия, обеспечение преемственности¦
¦населения ¦развития культуры. ¦
¦ ¦Развитие и укрепление инфраструктуры ¦
¦ ¦отрасли ¦
+------------------------------------+---------------------------------------+
¦ Образование ¦ Дошкольное образование ¦
+------------------------------------+---------------------------------------+
¦Повышение уровня ¦Увеличение охвата детского населения ¦
¦ресурсообеспеченности отрасли. ¦города дошкольным образованием за счет ¦
¦Создание условий, удовлетворяющих ¦строительства, восстановления ранее ¦
¦основным требованиям лицензионной ¦закрытых детских садов. ¦
¦деятельности образовательных ¦Укрепление материально-технической базы¦
¦учреждений. ¦учреждений дошкольного образования, ¦
¦Сохранение жизни и здоровья детей, ¦обеспечение их комплексной ¦
¦обеспечение условий безопасности ¦безопасности. ¦
¦образовательного процесса. ¦Совершенствование работы по организации¦
¦Повышение качества образования, ¦питания воспитанников учреждений ¦
¦поддержка педагогических инноваций ¦дошкольного образования. ¦
¦ ¦Совершенствование кадровой политики ¦
L------------------------------------+----------------------------------------


Решение проблем экономического положения города

   -------------------------------------T---------------------------------------¬

¦ Промышленность ¦ Связь ¦
+------------------------------------+---------------------------------------+
¦Сохранение темпов роста физического ¦Развитие телефонной связи ¦
¦объема промышленного производства ¦с использованием цифровых технологий. ¦
¦на уровне 2005 года ¦Расширение номенклатуры услуг, ¦
¦ ¦ориентированных на корпоративных ¦
¦ ¦клиентов и обеспечивающих внедрение ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных ¦
¦ ¦технологий в производственные ¦
¦ ¦и управленческие процессы ¦
+------------------------------------+---------------------------------------+
¦ Инвестиции ¦ Малое предпринимательство ¦
+------------------------------------+---------------------------------------+
¦Создание благоприятных условий ¦Обеспечение занятости, в том числе ¦
¦для всех участников инвестиционного ¦молодежи и незащищенных слоев ¦
¦процесса. ¦населения, за счет увеличения числа ¦
¦Прирост инвестиций в 2005 г. - 15% ¦рабочих мест на действующих и вновь ¦
¦ ¦создаваемых малых предприятиях ¦
L------------------------------------+----------------------------------------


4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2006 ГОД

   ----------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------¬

¦ Программная цель ¦ Мероприятия ¦ Исполнители ¦Финансовые¦ Источники ¦ Результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ресурсы, ¦ финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб.¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Рынок труда (занятость) ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Содействие ¦Оказание содействия ¦ГУ "Липецкий ¦Средства ¦Федеральный ¦Трудоустройство ¦
¦в трудоустройстве ¦в трудоустройстве ¦городской центр ¦по основ- ¦бюджет ¦не менее 19 тыс. чел. ¦
¦незанятому населению,¦на постоянную ¦занятости ¦ной дея- ¦ ¦ ¦
¦сдерживание уровня ¦и временную работу ¦населения" ¦тельности ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированной ¦гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработицы, ¦обратившимся в службу¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предупреждение ¦занятости населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦напряженной ситуации +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦на рынке труда, ¦Организация ¦ГУ "Липецкий ¦Средства ¦Федеральный ¦Повышение ¦
¦повышение ¦временного ¦городской центр ¦по основ- ¦бюджет ¦конкурентоспособности ¦
¦конкурентоспособности¦трудоустройства ¦занятости ¦ной дея- ¦ ¦безработных граждан, ¦
¦безработных граждан ¦безработных граждан, ¦населения" ¦тельности ¦ ¦особо нуждающихся ¦
¦за счет ¦особо нуждающихся ¦ ¦ ¦ ¦в социальной защите, ¦
¦совершенствования ¦в социальной защите, ¦ ¦ ¦ ¦за счет бюджетного ¦
¦системы ¦на условиях оказания ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦профессионального ¦материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обучения ¦поддержки за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ГУ "Липецкий ¦Средства ¦Федеральный ¦Получение гражданами ¦
¦ ¦проведения ярмарок ¦городской центр ¦по основ- ¦бюджет ¦информации о наличии ¦
¦ ¦вакансий и учебных ¦занятости ¦ной дея- ¦ ¦вакансий ¦
¦ ¦рабочих мест ¦населения" ¦тельности ¦ ¦на предприятиях города,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по профориентации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тестированию, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на временные работы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в период каникул ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и в свободное от учебы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦время ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обеспечение ¦ГУ "Липецкий ¦Средства ¦ ¦Повышение качества ¦
¦ ¦профессионального ¦городской центр ¦по основ- ¦ ¦подготовки рабочих ¦
¦ ¦обучения безработных ¦занятости ¦ной дея- ¦ ¦кадров на рынке труда ¦
¦ ¦граждан ¦населения" ¦тельности ¦ ¦за счет получения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентоспособной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессии ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обеспечение ¦ГУ "Липецкий ¦Средства ¦Федеральный ¦Социальная адаптация ¦
¦ ¦психологической ¦городской центр ¦по основ- ¦бюджет ¦безработных граждан, ¦
¦ ¦поддержки длительно ¦занятости ¦ной дея- ¦ ¦повышение их мотивации ¦
¦ ¦безработным гражданам¦населения" ¦тельности ¦ ¦к труду, обучение ¦
¦ ¦путем их участия в ¦ ¦ ¦ ¦навыкам поиска работы ¦
¦ ¦программах социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адаптации "Клуб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ищущих работу" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и "Новый старт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ ¦Средства ¦Федеральный ¦Материальная поддержка ¦
¦ ¦общественных работ ¦ ¦по основ- ¦бюджет ¦безработных граждан, ¦
¦ ¦для безработных ¦ ¦ной дея- ¦ ¦сохранение мотивации ¦
¦ ¦граждан в период ¦ ¦тельности ¦ ¦к труду в период поиска¦
¦ ¦поиска постоянной ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ГУ "Липецкий ¦Средства ¦Федеральный ¦Предупреждение ¦
¦ ¦временного ¦городской центр ¦по основ- ¦бюджет ¦правонарушений среди ¦
¦ ¦трудоустройства ¦занятости ¦ной дея- ¦ ¦несовершеннолетних, ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦населения". ¦тельности ¦ ¦приобщение учащихся ¦
¦ ¦граждан во время ¦Работодатели ¦ ¦ ¦к труду ¦
¦ ¦каникул и в свободное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от учебы время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оказание содействия ¦ГУ "Липецкий ¦Средства ¦Федеральный ¦Материальная поддержка ¦
¦ ¦самозанятости ¦городской центр ¦по основ- ¦бюджет ¦безработных граждан ¦
¦ ¦населения ¦занятости ¦ной дея- ¦ ¦в целях организации ¦
¦ ¦ ¦населения" ¦тельности ¦ ¦самозанятости ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Информирование ¦ГУ "Липецкий ¦Средства ¦Федеральный ¦Повышение ¦
¦ ¦населения ¦городской центр ¦по основ- ¦бюджет ¦информированности ¦
¦ ¦и работодателей ¦занятости ¦ной дея- ¦ ¦граждан и работодателей¦
¦ ¦о положении на рынке ¦населения" ¦тельности ¦ ¦об их правах ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦и обязанностях, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программах и услугах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы занятости ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Потребительский рынок ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Наиболее полное ¦Расширение сети ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Открытие новых ¦
¦удовлетворение ¦и реконструкция ¦экономики ¦по основ- ¦бюджет ¦и реконструкция ¦
¦потребностей ¦предприятий ¦ ¦ной дея- ¦ ¦действующих предприятий¦
¦населения в товарах ¦торговли и ¦ ¦тельности ¦ ¦торговли и ¦
¦народного потребления¦общественного питания¦ ¦ ¦ ¦общественного питания ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Систематическое ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Улучшение культуры ¦
¦ ¦наблюдение ¦экономики ¦по основ- ¦бюджет ¦торгового обслуживания,¦
¦ ¦за насыщением ¦ ¦ной дея- ¦ ¦обеспечение доступности¦
¦ ¦товарного рынка ¦ ¦тельности ¦ ¦сети для всех слоев ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Внедрение ¦Расширение сети ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Создание условий ¦
¦прогрессивных форм ¦магазинов ¦экономики ¦по основ- ¦бюджет ¦для наиболее полного ¦
¦обслуживания, ¦экономического класса¦ ¦ной дея- ¦ ¦удовлетворения ¦
¦совершенствование ¦с минимальной ¦ ¦тельности ¦ ¦потребностей населения ¦
¦торгово- ¦наценкой до 10%, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦технологического ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процесса ¦общественного питания¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с быстрым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и качественным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Укрепление ¦Разработка Концепции ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Создание нормативной ¦
¦нормативно-правовой ¦развития ¦экономики ¦по основ- ¦бюджет ¦документации, ¦
¦базы ¦потребительского ¦ ¦ной дея- ¦ ¦упорядочивающей работу ¦
¦ ¦рынка на 2006 - 2009 ¦ ¦тельности ¦ ¦потребительского рынка ¦
¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Разработка Порядка ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦экономики ¦по основ- ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦пиротехнических ¦ ¦ной дея- ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделий на территории¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Разработка Проекта ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Закона Липецкой ¦экономики ¦по основ- ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦области "О системе ¦ ¦ной дея- ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационного ¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребительского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынка в Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦4. Формирование ¦Проведение ярмарок ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Проведение 3 розничных ¦
¦развитой системы ¦розничной торговли ¦экономики ¦по основ- ¦бюджет ¦ярмарок ¦
¦товародвижения, ¦товарами местного ¦ ¦ной дея- ¦ ¦ ¦
¦создающей ¦производства по ценам¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦
¦благоприятные ¦товаропроизводителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возможности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаропроизводителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Поддержание ¦Содержание и ремонт ¦Городские ¦ 620,5 ¦Средства ¦Улучшение уровня жизни ¦
¦жилищного фонда ¦жилья ¦управляющие ¦ ¦населения ¦и качества жилищных ¦
¦и инженерного ¦ ¦компании ¦ ¦ ¦условий ¦
¦оборудования +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦в надлежащем ¦Содержание лифтов ¦Городские ¦ 90,6 ¦Средства ¦ ¦
¦эксплуатационном ¦ ¦управляющие ¦ ¦населения ¦ ¦
¦состоянии ¦ ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦
¦в соответствии +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦с действующими ¦Капитальный ремонт ¦Городские ¦ 233,352¦Городской ¦ ¦
¦нормативами ¦жилищного фонда ¦управляющие ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦и правилами ¦ ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Ремонт квартир ¦Городские ¦ 20,0 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦участникам ВОВ ¦управляющие ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Улучшение ¦Приобретение детских ¦Городские ¦ 4,0 ¦Городской ¦Содержание объектов ¦
¦экологической ¦площадок ¦управляющие ¦ ¦бюджет ¦благоустройства ¦
¦обстановки в городе ¦ ¦компании ¦ ¦ ¦в соответствии ¦
¦и приведение +---------------------+----------------+----------+---------------+с правилами их ¦
¦территорий города ¦Ремонт дворовых ¦Городские ¦ 80,0 ¦Городской ¦содержания, ¦
¦в соответствие ¦территорий ¦управляющие ¦ ¦бюджет ¦поддержание должного ¦
¦с нормативными ¦ ¦компании ¦ ¦ ¦экологического ¦
¦требованиями +---------------------+----------------+----------+---------------+состояния города ¦
¦ ¦Ремонт и содержание ¦МУ "Управление ¦ 374,135¦Городской ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦главного ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦благоустройства ¦смотрителя ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и садоводческих ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товариществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Содержание кладбищ, ¦МУП "Ритуальных ¦ 12,0 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦убытки ¦услуг" ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦по гарантированному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Реализация ¦Строительство нового ¦МУ "Управление ¦финанс. ¦Городской ¦Улучшение жилищных ¦
¦Программы ¦жилья и переселение ¦строительства г.¦в разд. ¦бюджет ¦условий граждан и ¦
¦"Переселение ¦в него граждан, ¦Липецка" ¦"Инвести- ¦ ¦повышение уровня жизни ¦
¦граждан города ¦проживающих ¦ ¦ции" ¦ ¦жителей города ¦
¦Липецка из аварийного¦в аварийных домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ветхого жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2001 - 2007 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦4. Реализация ¦Проведение работ ¦МУ "Управление ¦финанс. ¦Городской ¦ ¦
¦Программы "Развитие ¦по обеспечению ¦строительства ¦в разд. ¦бюджет ¦ ¦
¦водоснабжения ¦водоснабжения ¦г. Липецка" ¦"Инвести- ¦ ¦ ¦
¦частного сектора ¦частного сектора ¦ ¦ции" ¦ ¦ ¦
¦города Липецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2001 - 2010 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Пассажирский транспорт ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Повышение качества¦Приобретение и замена¦МУП "ЛПАТП" ¦ 2,463¦Собственные ¦Выполнение требований ¦
¦обслуживания ¦оборудования ¦ ¦ ¦средства ¦по охране труда и ¦
¦населения. Повышение ¦и запасных частей ¦ ¦ ¦предприятия ¦технике безопасности ¦
¦эффективности работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при проведении ремонта ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и обслуживания ¦
¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвижного состава ¦
¦транспорта +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Приобретение и замена¦МУП "ГЭТ ¦ 0,648¦Собственные ¦Повышение качества ¦
¦ ¦оборудования ¦г. Липецка" ¦ ¦средства ¦ремонта троллейбусов ¦
¦ ¦и запасных частей ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Развитие ¦Организация движения ¦МУП "ЛПАТП" ¦ 0,731¦Собственные ¦Предоставление жителям ¦
¦маршрутной сети ¦по автобусному ¦ ¦ ¦средства ¦п. Северный Рудник, ¦
¦и объектов ее ¦маршруту № 1 "КТЗ - ¦ ¦ ¦ ¦входящего в городскую ¦
¦инфраструктуры ¦п. Северный Рудник" ¦ ¦ ¦ ¦черту, и работникам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расположенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в поселке, права ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату проезда ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по городскому тарифу ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Предоставление ¦МУП "ЛПАТП" ¦ 0,253¦Собственные ¦Уменьшение расстояния ¦
¦ ¦жителям п. Северный ¦ ¦ ¦средства ¦пешеходных подходов ¦
¦ ¦Рудник, входящего ¦ ¦ ¦ ¦студентов ¦
¦ ¦в городскую черту, ¦ ¦ ¦ ¦и преподавательского ¦
¦ ¦и работникам ¦ ¦ ¦ ¦состава Липецкого ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦
¦ ¦расположенных ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦
¦ ¦в поселке, права ¦ ¦ ¦ ¦университета ¦
¦ ¦на оплату проезда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по городскому тарифу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Открытие регулярного ¦МУП "ЛПАТП" ¦ 3,203¦Собственные ¦Обеспечение требований ¦
¦ ¦автобусного движения ¦ ¦ ¦средства ¦безопасности дорожного ¦
¦ ¦по ул. Кривенкова ¦ ¦ ¦ ¦движения для участников¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозочного процесса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦МУ "Управление ¦финанс. ¦Городской ¦Организация новых ¦
¦ ¦регулярного ¦главного ¦по разделу¦бюджет ¦регулярных маршрутов ¦
¦ ¦автобусного движения ¦смотрителя" ¦"ЖКХ" ¦ ¦для улучшения ¦
¦ ¦по ул. Стаханова: ¦ ¦ ¦ ¦транспортного ¦
¦ ¦от ул. Катукова ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания жителей ¦
¦ ¦до 60 лет СССР +----------------+----------+---------------+Юго-Западного жилого ¦
¦ ¦ ¦МУП "ЛПАТП" ¦ 3,203¦Собственные ¦массива и уменьшения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦расстояния пешеходных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦подходов к остановочным¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктам ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦МУП "ГЭТ ¦ 0,4 ¦Собственные ¦Возможность оперативной¦
¦ ¦кольцевого ¦г. Липецка" ¦ ¦средства ¦организации движения ¦
¦ ¦троллейбусного ¦ ¦ ¦ ¦троллейбусов ¦
¦ ¦движения вокруг ¦ ¦ ¦ ¦при возникновении форс-¦
¦ ¦пл. Авиаторов ¦ ¦ ¦ ¦мажорных обстоятельств ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Внедрение ¦ ¦ 0,234¦Собственные ¦Постоянный оперативный ¦
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦средства ¦контроль за работой ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦подвижного состава, ¦
¦ ¦диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦повышение скорости ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦сообщения с целью ¦
¦ ¦пассажирским ¦ ¦ ¦ ¦быстрого реагирования ¦
¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦на изменения маршрутов ¦
¦ ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦(сходов с линии ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+и прочих непредвиденных¦
¦ ¦Перевод тяговых ¦МУП "ГЭТ ¦ 1,5 ¦Собственные ¦обстоятельствах). ¦
¦ ¦подстанций ¦г. Липецка" ¦ ¦средства ¦Обеспечение ¦
¦ ¦на телеуправление ¦ ¦ ¦ ¦достоверности учета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортной работы ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Реализация ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 40,5 ¦Городской ¦Оплата кредита ¦
¦городской целевой ¦подвижного ¦городского ¦ ¦бюджет ¦за приобретенные 38 ¦
¦Программы "Развитие ¦состава ¦транспорта ¦ ¦ ¦автобусов и 18 ¦
¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦троллейбусов. Снижение ¦
¦автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего возраста парка¦
¦и городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автобусов и ¦
¦электрического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦троллейбусов с 9,6 года¦
¦транспорта общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до 8,2 года ¦
¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в г. Липецке (2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008 годы)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Образование ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Сохранение ¦Оздоровление детей ¦Департамент ¦ 4,780¦Городской ¦Оздоровление 8000 ¦
¦и улучшение здоровья ¦в городских школьных ¦образования ¦ ¦бюджет ¦учащихся в школьных ¦
¦детей ¦лагерях ¦ ¦ ¦ ¦лагерях ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оздоровление детей ¦Департамент ¦ 0,511¦Городской ¦Оздоровление 250 ¦
¦ ¦в профильных лагерях ¦образования ¦ ¦бюджет ¦учащихся в профильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лагерях ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Поддержка ¦Проведение городских ¦Департамент ¦ 0,632¦Городской ¦Проведение 23 городских¦
¦оптимальных условий ¦предметных олимпиад ¦образования ¦ ¦бюджет ¦олимпиад ¦
¦для развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потенциальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦способностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦одаренных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Поддержка ¦Реализация грантов ¦Департамент ¦ 0,250¦Городской ¦Приобретение ¦
¦инновационной ¦"Внедрение ¦образования ¦ ¦бюджет ¦оборудования для трех ¦
¦деятельности ОУ ¦инновационных ¦ ¦ ¦ ¦ОУ - победителей ¦
¦ ¦подходов ¦ ¦ ¦ ¦грантов инновационной ¦
¦ ¦в образовательный ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦процесс и его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦4. Реализация ¦Обеспечение ОУ ¦Департамент ¦ 2,460¦Областной ¦Приобретение 62 ¦
¦Программы "Развитие ¦школьной мебелью ¦образования ¦ ¦бюджет ¦комплектов ученической ¦
¦образования Липецкой ¦в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦мебели ¦
¦области на 2006 - ¦с нормами СанПин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008 годы" +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обеспечение ОУ ¦Департамент ¦ 0,1 ¦Областной ¦Приобретение мармитов 1¦
¦ ¦торгово- ¦образования ¦ ¦бюджет ¦блюд в ОУ № 44, 63, 46 ¦
¦ ¦технологическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обеспечение ОУ ¦Департамент ¦ 0,6 ¦Областной ¦Приобретение 2 ¦
¦ ¦спортинвентарем ¦образования ¦ ¦бюджет ¦комплектов школьного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обеспечение ОУ ¦Департамент ¦ 0,81 ¦Областной ¦Приобретение 63 ¦
¦ ¦музыкальными ¦образования ¦ ¦бюджет ¦радиомузыкальных ¦
¦ ¦инструментами ¦ ¦ ¦ ¦комплексов ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦5. Реализация ¦Проведение ¦Департамент ¦ 15,0 ¦Городской ¦Проведение капитального¦
¦Программы "Развитие ¦капитального ремонта ¦образования ¦ ¦бюджет ¦ремонта: ¦
¦образования ¦ОУ ¦ ¦ ¦ ¦санузлов в 14 ОУ; ¦
¦г. Липецка на 2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения в 2 ОУ; ¦
¦2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопления в 1 ОУ; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кровли в 6 ОУ; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения в 1 ОУ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обеспечение ¦Департамент ¦ 0,940¦Городской ¦Приобретение 5 ¦
¦ ¦учреждений ¦образования ¦ ¦бюджет ¦картингов в ЦТТ ¦
¦ ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦"Городской", ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦приобретение мебели - ¦
¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦10 комплектов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютерного класса - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 в ДТ "Городской" ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦6. Реализация ¦Установка ¦Департамент ¦ 2,881¦Областной ¦Установка АТП в 10 ОУ ¦
¦областной Программы ¦автоматизированной ¦образования ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦"О пожарной ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности Липецкой¦сигнализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области на 2004 - ¦огнезащитная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 гг." ¦обработка помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦7. Реализация ¦Установка ¦Департамент ¦ 1,415¦Городской ¦Установка АТП в 4 ОУ ¦
¦Программы "Укрепление¦автоматизированной ¦образования ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦базы ОУ г. Липецка ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по противопожарной ¦сигнализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности на 2002 ¦огнезащитная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- 2006 годы" ¦обработка помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦8. Реализация ¦Установка приборов ¦Департамент ¦ 2,997¦Городской ¦Установка приборов ¦
¦городской целевой ¦регулирования ¦образования ¦ ¦бюджет ¦регулирования ¦
¦Программы "Оснащение ¦энергоресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов в 3 ОУ; ¦
¦бюджетных организаций¦счетчиков учета ¦ ¦ ¦ ¦счетчиков учета ¦
¦города Липецка ¦тепловой энергии, ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии в 6 ¦
¦приборами учета ¦счетчиков учета ¦ ¦ ¦ ¦ОУ; ¦
¦энергоресурсов и воды¦холодной воды ¦ ¦ ¦ ¦учета холодной воды ¦
¦(2006 - 2007 гг.)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 19 ОУ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Реализация приоритетного национального проекта "Образование" ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Поддержка ¦Стимулирование ¦Департамент ¦ 0,1 ¦Городской ¦Получение школами ¦
¦и развитие лучших ¦общеобразовательных ¦образования ¦ ¦бюджет ¦государственных грантов¦
¦образцов ¦учреждений, активно ¦ +----------+---------------+в размере 1 млн. руб. ¦
¦отечественного ¦внедряющих ¦ ¦ - ¦Областной ¦каждый ¦
¦образования ¦инновационные ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦образовательные ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Поддержка талантливой¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Поощрение лучших ¦
¦ ¦молодежи и поощрение ¦образования ¦не опреде-¦бюджет ¦учителей грантами ¦
¦ ¦лучших учителей ¦ ¦лены +---------------+в размере 100 тыс. руб.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Областной ¦каждый ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Внедрение ¦Развитие технической ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦Развитие информационных¦
¦современных ¦основы современных ¦образования ¦ ¦бюджет ¦технологий в 3 школах ¦
¦образовательных ¦информационных ¦ +----------+---------------+ ¦
¦технологий ¦образовательных ¦ ¦ 0,027¦Областной ¦ ¦
¦ ¦технологий, включая ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦подключение школ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦к сети Интернет ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Развитие технической ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦основы современных ¦образования ¦не опреде-¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦лены +---------------+ ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦технологий, включая ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦закупку комплектов ¦ ¦ +---------------+ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦для компьютерных ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оснащение школ ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦Оснащение не менее 46 ¦
¦ ¦учебно-наглядными ¦образования ¦ ¦бюджет ¦школ ¦
¦ ¦пособиями ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦и оборудованием ¦ ¦ 4,0 ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Повышение уровня ¦Выплата ¦Департамент ¦ 20,7 ¦Городской ¦Выплата вознаграждений ¦
¦воспитательной работы¦дополнительного ¦образования ¦ ¦бюджет ¦не менее 2 тыс. чел. ¦
¦в школах ¦денежного ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦вознаграждения ¦ ¦ 19,4 ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦классным ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦руководителям ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Дошкольное образование ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Укрепление ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 1,9 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦материально- ¦кухонно- ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦содержания детей в ДОУ ¦
¦технической базы ¦технологического ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦детских дошкольных ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Сохранность ¦Введение ставок ¦Департамент ¦ 0,04 ¦Городской ¦Своевременная ¦
¦психологического ¦педагогов-психологов ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦психологическая помощь ¦
¦здоровья ¦в 7 учреждениях ¦образования ¦ ¦ ¦нуждающимся детям ¦
¦воспитанников, ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦своевременная ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коррекция нарушений ¦(3,25 ст.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в развитии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Расширение ¦Аттестация и ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Расширение видового ¦
¦видового разнообразия¦государственная ¦дошкольного ¦по ¦бюджет ¦разнообразия ДОУ ¦
¦учреждений ¦аккредитация ДОУ ¦образования ¦основной ¦ ¦ ¦
¦дошкольного ¦в 23 учреждениях ¦ ¦деятельн. ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦4. Расширение ¦Перепрофилирование ¦Департамент ¦ 0,08 ¦Городской ¦Увеличение количества ¦
¦увеличения количества¦помещений, ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦мест в д/с на 40 ¦
¦мест для детей ¦используемых ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного возраста ¦под классы, в н/ш д/с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет внутренних ¦№ 74, 76 (2 группы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦5. Укрепление ¦Увеличение денежной ¦Департамент ¦ 42,456¦Городской ¦Выполнение натуральных ¦
¦здоровья ¦нормы питания детей ¦дошкольного ¦ (37 руб. ¦бюджет ¦норм по питанию ¦
¦детей в ДОУ ¦ ¦образования ¦ в день) ¦ ¦воспитанников ДОУ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦6. Сохранение и ¦Установление ¦Департамент ¦ 4,5 ¦Городской ¦Социальная защита ¦
¦укрепление социально-¦надбавки ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦малообеспеченной ¦
¦экономических условий¦(на обеспечение ¦образования ¦ ¦ ¦категории работников ¦
¦кадрового потенциала ¦горячего обеда) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦7. Реализация ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦финанс. ¦Городской ¦Увеличение количества ¦
¦городской целевой ¦отдельно стоящего ¦строительства ¦в разд. ¦бюджет ¦мест в муниципальных ¦
¦Программы "Развитие ¦здания ДОУ в 27 ¦г. Липецка" ¦"Инвести- ¦ ¦детских садах на 370 ¦
¦дошкольного ¦микрорайоне ¦ ¦ции" ¦ ¦ ¦
¦образования в городе +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Липецке (2006 - 2008 ¦Капитальный ремонт ¦МУ "Управление ¦финанс. ¦Городской ¦Укрепление материально-¦
¦годы)" ¦с реконструкцией ¦строительства ¦в разд. ¦бюджет ¦технической базы ¦
¦ ¦ранее закрытого ДОУ ¦г. Липецка" ¦"Инвести- ¦ ¦учреждений дошкольного ¦
¦ ¦№ 55 в р-не завода ¦ ¦ции" ¦ ¦образования ¦
¦ ¦"Свободный Сокол" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Проведение полного ¦Департамент ¦ 5,3 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ДОУ № 14 ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Приобретение мягкого ¦Департамент ¦ 1,6 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦инвентаря ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦8. Реализация ¦Установка приборов ¦Департамент ¦ 3,064¦Городской ¦Экономия бюджетных ¦
¦городской целевой ¦регулирования ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦Программы "Оснащение ¦и учета тепловой ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных организаций¦энергии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Липецка ¦энергоносителя в ДОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приборами учета ¦№ 48, 43, 96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергоресурсов и воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(2006 - 2007 гг.)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦9. Реализация ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 1,4 ¦Областной ¦Повышение качества ¦
¦областной Программы ¦развивающих игр ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦дошкольного образования¦
¦"Развитие образования¦и игрушек ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦Липецкой области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на (2006 - 2008 гг.)"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦10. Реализация ¦Установка ¦Департамент ¦ 0,5 ¦Областной ¦Охрана жизни и здоровья¦
¦областной Программы ¦автоматической ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦воспитанников ДОУ ¦
¦"О пожарной ¦пожарной ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности Липецкой¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области на 2004 - ¦в ДОУ № 24, 42, 128 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2007 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Культура ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Сохранение ¦Постановочные расходы¦Департамент ¦ 1,0 ¦Городской ¦Постановка новых ¦
¦и развитие ¦ ¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦спектаклей, увеличение ¦
¦профессиональных ¦ ¦Липецкий ¦ ¦ ¦количества посетителей ¦
¦творческих ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективов, ¦ ¦драматический ¦ ¦ ¦ ¦
¦улучшение качества ¦ ¦театр ¦ ¦ ¦ ¦
¦постановок спектаклей+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦муниципального ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,17 ¦Городской ¦Выявление новых ¦
¦театра, обеспечение ¦творческого конкурса ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦молодых дарований ¦
¦максимально ¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоприятных ¦молодых артистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ¦города "Берегиня" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и моральных условий ¦в рамках реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для творческого роста¦Программы "Сохранение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦музыкантов. ¦и развитие культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Осуществление ¦и искусства (2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурно- ¦2008 гг.)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦просветительской +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦деятельности, которая¦Выплата творческих ¦Департамент ¦ 0,17 ¦Городской ¦Поддержка молодых ¦
¦направлена ¦стипендий молодым ¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦творческих артистов ¦
¦на сохранение, ¦профессиональным ¦Театрально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦освоение ¦артистам - ¦зрелищные и ¦ ¦ ¦ ¦
¦и распространение ¦победителям конкурса ¦концертные ¦ ¦ ¦ ¦
¦мирового музыкального¦"Берегиня" в рамках ¦коллективы ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусства ¦реализации Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Сохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и развитие культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и искусства (2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2008 гг.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Реализация ¦Муниципальные ¦ 1,4 ¦Городской ¦Популяризация мировой ¦
¦ ¦программных ¦творческие ¦ ¦бюджет ¦классической, народной ¦
¦ ¦гастрольных ¦коллективы ¦ ¦ ¦музыки, воспитание ¦
¦ ¦и концертных ¦(симфонический ¦ ¦ ¦молодежи ¦
¦ ¦выступлений ¦оркестр, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творческих ¦камерный хор, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллективов внутри ¦ансамбль "Зень",¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области и за ее ¦эстрадный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределами ¦оркестр, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+ансамбль "Данс- +----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Приобретение ¦Лэнд-Клаб", ¦ 0,15 ¦Городской ¦Повышение уровня ¦
¦ ¦костюмов для ¦духовой оркестр,¦ ¦бюджет ¦исполнительского ¦
¦ ¦профессионального ¦УК) ¦ ¦ ¦мастерства ¦
¦ ¦ансамбля народной ¦ ¦ ¦ ¦профессионального ¦
¦ ¦песни "Зень" ¦ ¦ ¦ ¦коллектива ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Создание ¦Реализация целевой ¦Департамент ¦ 0,7 ¦Городской ¦Развитие ¦
¦необходимых условий ¦Программы "Сохранение¦культуры ¦ ¦бюджет ¦и профессиональное ¦
¦для всестороннего и ¦и развитие культуры ¦ ¦ ¦ ¦самоопределение детей ¦
¦гармоничного развития¦и искусства (2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ребенка, всемерного ¦2008 гг.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раскрытия его +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦способностей ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 1,0 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦и творческого ¦музыкальных ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦обучения детей ¦
¦потенциала. ¦инструментов, ¦ ¦ ¦ ¦в детских музыкальных ¦
¦Повышение качества ¦наглядных пособий, ¦ ¦ ¦ ¦школах ¦
¦обучения детей ¦оргтехники для школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в детских ¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦музыкальных, ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦художественных +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦и школах искусств ¦Приобретение школьной¦Департамент ¦ 0,5 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦мебели ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Капитальный ¦Департамент ¦ 1,5 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ремонт ДШИ № 12 ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Капитальный ¦Департамент ¦ 0,5 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ремонт ДМШ № 5 ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Совершенствование ¦Систематическое ¦Департамент ¦ 0,05 ¦Городской ¦Обеспечение доступа ¦
¦выставочной ¦проведение выставок ¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦к народной культуре ¦
¦деятельности, ¦народного искусства, ¦Центр ДПиНИ ¦ ¦ ¦и декоративно- ¦
¦популяризация ¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦прикладному искусству ¦
¦народного ¦и самодеятельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и декоративно- ¦художников, выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прикладного искусства¦детского творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦4. Поддержка и ¦Пополнение коллекции ¦Департамент ¦ 0,04 ¦Городской ¦Сохранение культурного ¦
¦развитие традиционной¦предметами народного ¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦наследия Липецкого ¦
¦народной культуры, ¦искусства, ¦Центр ДПиНИ ¦ ¦ ¦края, увеличение доли ¦
¦декоративно- ¦произведениями ¦ ¦ ¦ ¦музейных предметов ¦
¦прикладного искусства¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художников Липецкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦края и России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦5. Сохранение ¦Оптимизация работы ¦Департамент ¦ 1,42 ¦Городской ¦Увеличение ¦
¦библиотечной сети ¦библиотек посредством¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦книгообеспеченности ¦
¦города и создание ¦организации новых ¦Библиотечная ¦ ¦ ¦населения, улучшение ¦
¦качественно новой ¦моделей библиотек ¦сеть г. Липецка ¦ ¦ ¦условий библиотечного ¦
¦системы библиотечно- +---------------------+----------------+----------+---------------+обслуживания, ¦
¦информационного ¦Капитальный ремонт ¦Департамент ¦ 1,8 ¦Городской ¦увеличение ¦
¦обслуживания ¦библиотеки (ул. ¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦посещаемости библиотек ¦
¦ ¦Циолковского, 27) ¦Библиотечная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сеть г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦6. Формирование ¦Комплектование ¦Департамент ¦ 0,4 ¦Областной ¦ ¦
¦современных ¦книжного фонда и ¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦информационных ¦организация подписки ¦Библиотечная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦на газеты и журналы ¦сеть г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦7. Информатизация ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 0,04 ¦Областной ¦ ¦
¦библиотек путем ¦компьютерного ¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦формирования ¦оборудования ¦Библиотечная ¦ ¦ ¦ ¦
¦компьютерной базы ¦и модернизация ¦сеть г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
¦библиотек ¦имеющихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компьютерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦8. Создание условий ¦Благоустройство ¦Департамент ¦ 8,5 ¦Городской ¦Улучшение качества ¦
¦для полноценного ¦городских парков ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦условий проведения ¦
¦отдыха липчан +---------------------+----------------+----------+---------------+полноценного досуга ¦
¦ ¦Проведение массовых ¦Департамент ¦ 11,7 ¦Городской ¦липчан ¦
¦ ¦праздничных ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦9. Улучшение условий ¦Организация ¦Департамент ¦ 0,15 ¦Городской ¦Повышение ¦
¦для проведения ¦конкурсов, ¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦исполнительского ¦
¦культурно- ¦фестивалей, обменных ¦Дома и Дворцы ¦ ¦ ¦уровня любительских ¦
¦просветительных ¦концертов ¦культуры ¦ ¦ ¦творческих ¦
¦мероприятий. +---------------------+----------------+----------+---------------+и профессиональных ¦
¦Развитие, поддержка, ¦Приобретение мебели, ¦Департамент ¦ 0,85 ¦Городской ¦коллективов, ¦
¦повышение ¦светового и звукового¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦увеличение количества ¦
¦исполнительского ¦оборудования ¦Дома и Дворцы ¦ ¦ ¦потенциальных ¦
¦уровня любительских ¦в ДК "Луч", ¦культуры ¦ ¦ ¦посетителей ¦
¦творческих ¦ДК "Строителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективов. +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦Поддержка ¦Капитальный ремонт ¦Департамент ¦ 2,2 ¦Городской ¦ ¦
¦самодеятельного ¦ДК "Сокол" ¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦народного творчества ¦ ¦Дома и Дворцы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Департамент ¦ 1,3 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦внутренних помещений ¦культуры. ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ДК "Строителей" ¦Дома и Дворцы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦10. Реализация ¦Установка приборов ¦Департамент ¦ 0,271¦Городской ¦Экономия бюджетных ¦
¦Программы "Оснащение ¦регулирования ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦бюджетных организаций¦энергоресурсов, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Липецка приборами ¦числе тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учета энергоресурсов ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и воды на 2006 - 2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Здравоохранение ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Реформирование ¦Увеличение коек ¦Департамент ¦В соответ-¦Фонд ¦Повышение уровня ¦
¦здравоохранения ¦(до 10) дневного ¦здравоохранения ¦ствии ¦обязательного ¦госпитализации ¦
¦ ¦стационара ¦ ¦с тарифами¦медицинского ¦ ¦
¦ ¦в поликлиниках ¦ ¦ ¦страхования ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Организация работы ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационаров дневного ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+ ¦ +-----------------------+
¦ ¦Открытие ¦Департамент ¦ ¦ ¦Улучшение диагностики, ¦
¦ ¦консультативной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦качества лечения ¦
¦ ¦поликлиники на базе ¦ ¦ ¦ ¦и реабилитация больных ¦
¦ ¦Липецкой клинической ¦ ¦ ¦ ¦с инфекционной ¦
¦ ¦инфекционной больницы¦ ¦ ¦ ¦патологией ¦
¦ +---------------------+----------------+ ¦ +-----------------------+
¦ ¦Открытие ¦Департамент ¦ ¦ ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦реабилитационного ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦реабилитации больных ¦
¦ ¦отделения ¦ ¦ ¦ ¦после нейротравм, ОНМК ¦
¦ ¦для неврологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных в МУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Городская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 5" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+ ¦ +-----------------------+
¦ ¦Организация ¦Департамент ¦ ¦ ¦Обеспечение доступности¦
¦ ¦дополнительно 7 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦медицинской помощи ¦
¦ ¦приемов ВОП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Совершенствование ¦Организация школы ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Раннее выявление ¦
¦профилактической ¦для больных ¦здравоохранения ¦по основ- ¦бюджет ¦заболеваний. ¦
¦работы ¦с артериальной ¦ ¦ной дея- ¦ ¦Снижение ¦
¦ ¦гипертензией ¦ ¦тельности ¦ ¦заболеваемости. ¦
¦ ¦в поликлиниках города¦ ¦ ¦ ¦Уменьшение тяжелых ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+форм заболеваний. ¦
¦ ¦Охват ¦Департамент ¦В соот- ¦Фонд ¦Снижение смертности ¦
¦ ¦маммографическим ¦здравоохранения ¦ветствии ¦обязательного ¦ ¦
¦ ¦скринингом 21000 ¦ ¦с тарифами¦медицинского ¦ ¦
¦ ¦женщин ¦ ¦ ¦страхования ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Охват цитологическим ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скринингом 120000 ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Внедрение ¦Департамент ¦Средства ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦в родильных домах ¦здравоохранения ¦не опреде-¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦скрининговых методов ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ ¦обследования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новорожденных детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Проведение осмотров ¦Департамент ¦В соот- ¦Фонд ¦ ¦
¦ ¦инвалидов и ¦здравоохранения ¦ветствии ¦обязательного ¦ ¦
¦ ¦участников ВОВ ¦ ¦с тарифами¦медицинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Реализация ¦Кадровое обеспечение.¦Департамент ¦ 7,9 ¦Городской ¦Совершенствование ¦
¦комплексной целевой ¦Совершенствование ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦работы ЛПУ г. Липецка. ¦
¦Программы развития ¦профилактической ¦ ¦ ¦ ¦Повышение качества ¦
¦здравоохранения ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых услуг ¦
¦города Липецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению ¦
¦на 2006 - 2008 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦4. Реализация ¦Установка приборов ¦Департамент ¦ 2,2 ¦Городской ¦Экономия бюджетных ¦
¦Программы "Оснащение ¦регулирования ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦бюджетных организаций¦энергоресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Липецка приборами ¦в том числе тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учета энергоресурсов ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и воды на 2006 - 2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Развитие первичной¦Снижение коэффициента¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Снижение коэффициента ¦
¦медико-санитарной ¦совместительства ¦здравоохранения ¦по основ- ¦бюджет ¦совместительства до 1,1¦
¦помощи ¦в учреждениях, ¦ ¦ной дея- ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказывающих первичную¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦медико-санитарную ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦помощь ¦ ¦ - ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Снижение ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Гепатитом - не менее ¦
¦ ¦заболеваемости ¦здравоохранения ¦по основ- ¦бюджет ¦чем в 3 раза. ¦
¦ ¦гепатитом и краснухой¦ ¦ной дея- ¦ ¦Краснухой - не менее ¦
¦ ¦ ¦ ¦тельности ¦ ¦чем в 10 раз ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Снижение материнской ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Материнской смертности ¦
¦ ¦и младенческой ¦здравоохранения ¦по основ- ¦бюджет ¦- до 29 на 100 тыс. ¦
¦ ¦смертности ¦ ¦ной дея- ¦ ¦населения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦тельности ¦ ¦Младенческой смертности¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+- до 10,6 на 1 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Областной ¦родившихся живыми ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Снижение частоты ¦Департамент ¦Средства ¦Городской бюдж.¦Не менее чем на 30% ¦
¦ ¦обострений ¦здравоохранения ¦по основ- ¦ ¦ ¦
¦ ¦и осложнений ¦ ¦ной дея- ¦ ¦ ¦
¦ ¦хронических ¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦заболеваний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Снижение временной ¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Не менее чем на 20% ¦
¦ ¦нетрудоспособности ¦здравоохранения ¦по основ- ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной дея- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тельности ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Подготовка врачей ¦Департамент ¦ 0,2 ¦Городской ¦70 человек ¦
¦ ¦по специальностям ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦общая врачебная ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦практика, терапия ¦ ¦ - ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦и педиатрия ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Осуществление ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦Врачам - 242 чел. ¦
¦ ¦денежных выплат ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦Медицинским сестрам - ¦
¦ ¦медицинскому ¦ +----------+---------------+298 чел. ¦
¦ ¦персоналу ¦ ¦ - ¦Областной ¦Врачам, фельдшерам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦и медицинским сестрам ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+скорой медицинской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 46,9 ¦Федеральный ¦помощи - 423 чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Повышение качества ¦Департамент ¦ 4,232¦Городской ¦Сокращение сроков ¦
¦ ¦диагностики ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ожидания обследований ¦
¦ ¦в амбулаторно- ¦ +----------+---------------+до 1 недели. ¦
¦ ¦поликлинических ¦ ¦ - ¦Областной ¦Обновление ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦бюджет ¦диагностического ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+оборудования на 52%. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 18,5 ¦Федеральный ¦Улучшение качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦диагностики на 30% ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обновление парка ¦Департамент ¦ 3,5 ¦Городской ¦На 60% (34 ед. ¦
¦ ¦автомобилей ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦санитарного транспорта)¦
¦ ¦учреждений скорой ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ - ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,675¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обследование ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦6200 чел. ¦
¦ ¦населения с целью ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦выявления ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦инфицированных ¦ ¦Средства ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦вирусом гепатита С ¦ ¦не опреде-¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюдж. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обследование ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦88852 чел. ¦
¦ ¦населения с целью ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦выявления ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦инфицированных ¦ ¦Средства ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦вирусом гепатита В ¦ ¦не опреде-¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюдж. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Лечение ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ВИЧ-инфицированных ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюдж. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Лечение ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦170 чел. ¦
¦ ¦инфицированных ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦вирусом гепатита С ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюдж. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Лечение ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦50 чел. ¦
¦ ¦инфицированных ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦вирусом гепатита В ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюдж. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦Против полиомиелита - ¦
¦ ¦иммунизации населения¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦500 чел. ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+Против гепатита В - ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Областной ¦29075 чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюджет ¦Против краснухи - 6616 ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+Против гриппа - 154607 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Федеральный ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюдж. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оплата медицинской ¦Департамент ¦ - ¦Городской бюдж.¦4500 чел. ¦
¦ ¦помощи, оказываемой ¦здравоохранения +----------+---------------+ ¦
¦ ¦женщинам в период ¦ ¦ - ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦беременности и родов ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 28,42 ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦7971 чел. ¦
¦ ¦диспансеризации ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦граждан, работающих ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦в бюджетной сфере ¦ ¦ - ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦в возрастной группе ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦от 35 до 55 лет ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюдж. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ - ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦дополнительных ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦медицинских осмотров ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ ¦работников, занятых ¦ ¦ - ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦на работах с вредными¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦или опасными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦факторами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦Средства ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде-¦бюдж. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лены ¦Фонд ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Физкультура и спорт ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Дальнейшее ¦Укрепление ¦Департамент ¦ 10,0 ¦Городской ¦Проведение ремонтных ¦
¦развитие спортивной ¦материально- ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦работ на перечисленных ¦
¦инфраструктуры города¦технической базы ¦культуре ¦ ¦ ¦спортивных объектах ¦
¦ ¦спортивных ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦в том числе по объектам: ¦ ¦
¦ +---------------------T----------------T----------T---------------+ ¦
¦ ¦МУ ЦС "Металлург": ¦Департамент ¦ 1,0 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт покрытия ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦теннисного корта ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с устройством ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренировочной стенки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦МУ СК "Сокол": ¦Департамент ¦ 1,0 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт ограждения ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦футбольного поля, ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт кровли АБК ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦МУ ФОК "Пламя": ¦Департамент ¦ 1,2 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт кровли АБК, ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ограждающих ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивного зала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и восстановительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦МУ "Стадион "Горняк":¦Департамент ¦ 0,6 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт раздевалок ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦и душевых ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦МУ СКК "Звездный": ¦Департамент ¦ 1,2 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт зала борьбы ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуре и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Техническое ¦Департамент ¦ 0,7 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦обследование ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦фундамента здания, ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт помещений ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ДЮСШ № 1: ¦Департамент ¦ 0,15 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт полов ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦в помещениях школы ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ДЮСШ № 8: ¦Департамент ¦ 0,85 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт игрового ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦спортивного зала ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦СДЮШОР № 10: ¦Департамент ¦ 0,1 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Сантехнические ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦работы, ремонт ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трубопровода ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоков из помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. К. Маркса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ДЮСШ № 2: ¦Департамент ¦ 0,3 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Общестроительные ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦работы ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ДЮЦ "Импульс": ¦Департамент ¦ 0,89 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Общестроительные ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦и электротехнические ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ДЮЦ "Ровесник": ¦Департамент ¦ 0,35 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Общестроительные ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦и сантехнические ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ДЮЦ "Зодиак": ¦Департамент ¦ 0,56 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт помещений, ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦общестроительные и ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сантехнические работы¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ДЮЦ "Радуга": ¦Департамент ¦ 0,3 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт кровли ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ЦДЮиТ: ¦Департамент ¦ 0,3 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Общестроительные ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦работы ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦КЮМ "Бригантина": ¦Департамент ¦ 0,25 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт фасада здания ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦ДЮЦ "Матырский": ¦Департамент ¦ 0,25 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦Ремонт игрового ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦спортивного зала ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Обеспечение ¦Содержание спортивных¦Департамент ¦ 2,011¦Городской ¦Увеличение численности ¦
¦потребностей липчан ¦объектов на уровне ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦занимающихся (до 87,5 ¦
¦всех возрастов ¦современных ¦культуре ¦ ¦ ¦тыс. чел.) в спортивных¦
¦и социальных групп ¦требований, ¦и спорту ¦ ¦ ¦секциях и ¦
¦в занятиях физической¦пропаганда физической¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦
¦культурой и спортом, ¦культуры и здорового ¦ ¦ ¦ ¦группах, формирование ¦
¦участия ¦образа жизни, ¦ ¦ ¦ ¦устойчивой потребности ¦
¦в физкультурно- ¦проведение городских ¦ ¦ ¦ ¦в здоровом образе жизни¦
¦оздоровительных ¦физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и спортивных ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятиях ¦мероприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праздников согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦календарному плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Создание ¦Улучшение ¦Департамент ¦ 51,4 ¦Городской ¦Дальнейшее привлечение ¦
¦необходимых условий ¦материальной базы ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦подростков ¦
¦для эффективной ¦спортивных школ, ¦культуре ¦ ¦ ¦к организованным ¦
¦работы ¦приобретение ¦и спорту ¦ ¦ ¦занятиям физкультурой ¦
¦детско-юношеских ¦современного ¦ ¦ ¦ ¦и спортом в спортивных ¦
¦спортивных школ ¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦школах, подготовка ¦
¦и подготовки ¦и оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦спортсменов высокого ¦
¦спортивного резерва ¦участие воспитанников¦ ¦ ¦ ¦класса, членов сборной ¦
¦ ¦ДЮСШ в областных, ¦ ¦ ¦ ¦команды России ¦
¦ ¦российских ¦ ¦ ¦ ¦основного и резервного ¦
¦ ¦и международных ¦ ¦ ¦ ¦составов ¦
¦ ¦соревнованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦4. Дальнейшее ¦Совершенствование ¦Департамент ¦ 17,2 ¦Городской ¦Предупреждение ¦
¦совершенствование ¦деятельности ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦правонарушений ¦
¦оздоровительной ¦детско-юношеских ¦культуре ¦ ¦ ¦и безнадзорности среди ¦
¦работы с детьми ¦центров по месту ¦и спорту ¦ ¦ ¦несовершеннолетних, ¦
¦и подростками ¦жительства, ¦ ¦ ¦ ¦развитие у детей ¦
¦по месту жительства ¦организация досуга ¦ ¦ ¦ ¦творческих способностей¦
¦ ¦детей и подростков, ¦ ¦ ¦ ¦и приобретение навыков ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦здорового образа жизни ¦
¦ ¦воспитательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и праздников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦5. Повышение ¦Проведение семинаров,¦Департамент ¦Средства ¦Городской ¦Увеличение числа ¦
¦профессионального ¦открытых занятий, ¦по физической ¦по основ- ¦бюджет ¦высококвалифицированных¦
¦уровня работников ¦показательных ¦культуре ¦ной дея- ¦ ¦педагогов и тренеров, ¦
¦спортивных сооружений¦выступлений, ¦и спорту ¦тельности ¦ ¦повышение качества ¦
¦и учреждений ¦подготовка ¦ ¦ ¦ ¦и эффективности ¦
¦дополнительного ¦методических ¦ ¦ ¦ ¦воспитательного ¦
¦образования, ¦разработок и ¦ ¦ ¦ ¦и учебно-тренировочного¦
¦совершенствование ¦проведение сборов ¦ ¦ ¦ ¦процессов, внедрение ¦
¦образовательного ¦с углубленным ¦ ¦ ¦ ¦новых форм и методов ¦
¦процесса, поиск новых¦учебно-тренировочным ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦
¦форм и методов работы¦процессом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦6. Реализация ¦Создание условий ¦Департамент ¦ 8,326¦Городской ¦Развитие спортивной ¦
¦городской целевой ¦для дальнейшего ¦по физической ¦ ¦бюджет ¦базы города. ¦
¦Программы "Развитие ¦развития физической ¦культуре ¦ ¦ ¦Привлечение ¦
¦физической культуры ¦культуры и спорта ¦и спорту ¦ ¦ ¦к организованным ¦
¦и спорта в г. Липецке¦в городе ¦ ¦ ¦ ¦занятиям физической ¦
¦на 2006 - 2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее 88 тыс. чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детско-юношеского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, подготовка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивного резерва ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Социальная защита ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Обеспечение ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,076¦Городской ¦Максимальное ¦
¦социальной поддержки ¦мероприятий ко Дню ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦привлечение инвалидов ¦
¦малообеспеченных ¦инвалида ¦защиты ¦ ¦ ¦к мероприятиям - 500 ¦
¦граждан, инвалидов, ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦чел. ¦
¦семей с детьми +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦и других категорий ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,069¦Городской ¦Привлечение ¦
¦жителей г. Липецка. ¦мероприятий ко Дню ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦к мероприятиям - 450 ¦
¦Создание условий ¦пожилых людей ¦защиты ¦ ¦ ¦чел. ¦
¦для эффективного ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития системы +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦социального ¦Оказание помощи ¦Департамент ¦ 0,006¦Городской ¦Помощь в получении ¦
¦обслуживания ¦лицам ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦паспортов ¦
¦граждан пожилого ¦без определенного ¦защиты ¦ ¦ ¦(фотографирование) - ¦
¦возраста, инвалидов, ¦места жительства ¦населения ¦ ¦ ¦100 чел. ¦
¦многодетных семей +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦и детей, особо ¦Закупка топлива ¦Департамент ¦ 0,2 ¦Городской ¦Обеспечение топливом 30¦
¦нуждающихся в заботе ¦для малоимущих ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦малоимущих граждан по 2¦
¦государства (в рамках¦граждан ¦защиты ¦ ¦ ¦тонны угля с доставкой ¦
¦реализации городской ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦Программы +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦по социальной ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,03 ¦Городской ¦Праздничными ¦
¦поддержке населения ¦мероприятий ко Дню ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦мероприятиями будет ¦
¦в г. Липецке ¦защиты детей ¦защиты ¦ ¦ ¦охвачено 60 семей ¦
¦на 2006 - 2008 гг.) ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦с детьми ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,12 ¦Городской ¦Праздничными ¦
¦ ¦мероприятий ко Дню ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦мероприятиями будет ¦
¦ ¦матери ¦защиты ¦ ¦ ¦охвачено 60 семей ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,12 ¦Городской ¦Праздничными ¦
¦ ¦мероприятий ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦мероприятиями будет ¦
¦ ¦для детей-инвалидов ¦защиты ¦ ¦ ¦охвачено 200 ¦
¦ ¦ко Дню инвалида ¦населения ¦ ¦ ¦детей-инвалидов ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,3 ¦Городской ¦Подарками будут ¦
¦ ¦мероприятий ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦обеспечены 1400 ¦
¦ ¦к новогодним ¦защиты ¦ ¦ ¦детей-инвалидов ¦
¦ ¦и рождественским ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праздникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,07 ¦Городской ¦Праздничными ¦
¦ ¦мероприятий ко Дню ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦мероприятиями будет ¦
¦ ¦семьи ¦защиты ¦ ¦ ¦охвачено 50 семей ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение "круглых ¦Департамент ¦ 0,03 ¦Городской ¦Приглашено на встречи ¦
¦ ¦столов" ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦60 человек ¦
¦ ¦в администрации ¦защиты ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Липецка, ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в департаменте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение акции ¦Департамент ¦ 0,08 ¦Городской ¦Праздничными ¦
¦ ¦"Семья - семье" ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦мероприятиями будет ¦
¦ ¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦охвачено 80 семей ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Промышленность ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Обеспечение ¦Участие в ежегодной ¦Управления ¦В пределах¦Городской ¦Реализация ¦
¦экономического роста ¦конференции "Липецкая¦инвестиций, ¦средств ¦бюджет ¦инвестиционных проектов¦
¦промышленных ¦область - развитие ¦экономики, ¦по основ- ¦ ¦промышленными ¦
¦предприятий за счет ¦через инвестиции" ¦промышленности, ¦ной дея- ¦ ¦предприятиями города ¦
¦привлечения ¦ ¦администрации ¦тельности ¦ ¦ ¦
¦потенциальных ¦ ¦Липецкой ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвесторов ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Финансовое ¦Участие в реализации ¦ОГУ "Агентство ¦В пределах¦Городской ¦Включение предприятий ¦
¦оздоровление ¦Программы ¦реформирования ¦средств ¦бюджет ¦в конкурс на получение ¦
¦предприятий ¦реформирования ¦и финансового ¦по основ- ¦ ¦государственной ¦
¦ ¦и финансового ¦оздоровления ¦ной дея- ¦ ¦поддержки ¦
¦ ¦оздоровления ¦промышленных ¦тельности ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных ¦предприятий", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий Липецкой ¦департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области на 2003 - ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Малое предпринимательство ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Совершенствование ¦Создание ¦Департамент ¦ ¦Внебюджетные ¦Повышение правовой ¦
¦внешней среды ¦информационно- ¦экономики ¦ ¦средства ¦грамотности субъектов ¦
¦для развития ¦справочного пособия ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦
¦предпринимательства ¦для субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦по различным аспектам ¦
¦ ¦в г. Липецке, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ведения бизнеса ¦
¦ ¦по нормативным, ¦ ¦ ¦ ¦и взаимоотношениям ¦
¦ ¦правовым и другим ¦ ¦ ¦ ¦с органами власти ¦
¦ ¦актуальным вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ ¦Внебюджетные ¦Определение предприятий¦
¦ ¦ежегодного конкурса ¦экономики ¦ ¦средства ¦малого бизнеса, ¦
¦ ¦и выставки "Липецкий ¦ ¦ ¦ ¦добившихся наибольших ¦
¦ ¦предприниматель" ¦ ¦ ¦ ¦успехов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в предпринимательской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Популяризация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности лучших ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представителей малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса Липецка. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дальнейшее развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сектора малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в экономике Липецка, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирование ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позитивного отношения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к предпринимательской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности в широких ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦слоях населения ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Пропаганда идей ¦Департамент ¦ 0,1 ¦Городской ¦Создание благоприятного¦
¦ ¦предпринимательства, ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦имиджа отечественного ¦
¦ ¦передового опыта ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателя. ¦
¦ ¦и новых форм работы ¦ ¦ ¦ ¦Популяризация ¦
¦ ¦малых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦и поддержка передовых ¦
¦ ¦города через средства¦ ¦ ¦ ¦технологий ведения ¦
¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация встреч, ¦Департамент ¦ ¦Внебюджетные ¦Изучение и внедрение ¦
¦ ¦совместных ¦экономики ¦ ¦средства ¦опыта поддержки малого ¦
¦ ¦конференций органов ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦
¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦в других субъектах ¦
¦ ¦с представителями ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦
¦ ¦малого бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальных ¦
¦ ¦и организациями ¦ ¦ ¦ ¦образованиях. ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦Продвижение ¦
¦ ¦поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦перспективных форм ¦
¦ ¦бизнеса, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦и механизмов поддержки ¦
¦ ¦из других регионов ¦ ¦ ¦ ¦малых предприятий ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Комплексное развитие ¦Обеспечение доступа ¦Департамент ¦ 0,3 ¦Городской ¦Расширение возможностей¦
¦инфраструктуры ¦субъектов малого ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦для финансирования ¦
¦поддержки малого ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦проектов субъектов ¦
¦предпринимательства ¦к финансовым ¦ ¦ ¦ ¦малого бизнеса. Более ¦
¦и развитие ¦ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦полное использование ¦
¦приоритетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свободных финансовых ¦
¦направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов и привлечение ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных источников¦
¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования проектов¦
¦бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Содействие ¦Департамент ¦ ¦Внебюджетные ¦Продвижение продукции ¦
¦ ¦в выставочной ¦экономики ¦ ¦средства ¦малых предприятий ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦г. Липецка на внешние ¦
¦ ¦субъектам малого ¦ ¦ ¦ ¦рынки. Популяризация ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦положительного опыта ¦
¦ ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦развития малого бизнеса¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в г. Липецке ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организационная ¦Департамент ¦ ¦Внебюджетные ¦Обеспечение ¦
¦ ¦поддержка ¦экономики ¦ ¦средства ¦оптимального ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦функционирования ¦
¦ ¦формирующих ¦ ¦ ¦ ¦и развития элементов ¦
¦ ¦инфраструктуру ¦ ¦ ¦ ¦системы поддержки ¦
¦ ¦поддержки и развития ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦
¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Липецка, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-деловые¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центры, кредитно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребительские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кооперативы граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнес-инкубаторы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Липецкая ремесленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦палата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Инвестиционная деятельность (капитальное строительство) ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Улучшение условий ¦Строительство жилья ¦МУ "Управление ¦ 36,084¦Городской ¦Улучшение жилищных ¦
¦проживания населения ¦для переселения ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦условий граждан и ¦
¦ ¦граждан из ветхого ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦повышение уровня жизни ¦
¦ ¦и аварийного жилья ¦ ¦ ¦ ¦жителей города ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+ ¦
¦ ¦Строительство жилья ¦МУ "Управление ¦ 1,5 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦для детей-сирот ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Улучшение ¦Реконструкция ¦МУ "Управление ¦ 30,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦материально- ¦тепловых сетей ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦технического ¦ ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния отрасли +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦"Коммунальное ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 25,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦хозяйство" ¦фонтанов на пл. Петра¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦Великого ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 70,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦объездной дороги ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦по ул. Механизаторов ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 3,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦кладбища в районе ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦Елецкого шоссе ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Установка памятника ¦МУ "Управление ¦ 2,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦Клюеву ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 30,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦внеплощадочного ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦водопровода 7 ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ж/района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Реализация ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 2,148¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦Программы "Развитие ¦водопровода по ул. ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦водоснабжения ¦Студеновская ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦частного сектора +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦на 2001 - 2005 годы" ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 6,782¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦(продлена до 2010 г.)¦водопровода по ул. ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦Селекционная ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 1,07 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦водопровода по ул. ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦Сенная ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦4. Улучшение ¦Строительство школы ¦МУ "Управление ¦ 50,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦материально- ¦на 1000 учащихся ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦технического ¦в 26 микрорайоне ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния отрасли +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦"Общее образование" ¦Строительство школы ¦ОГУ "УКС ¦ 19,59 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦№ 23 в поселке ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦Сырский Рудник ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 11,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦школы-интерната ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦для слепых и ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦слабовидящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 5,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦учебно-лабораторного ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦корпуса ЛГТУ ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(долевое участие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Реконструкция здания ¦ОГУ "УКС ¦ 5,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦Липецкого филиала ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦Орловской академии ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦госслужбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ОГУ "УКС ¦ 3,5 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦МОУ "Детский дом № 3"¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦ ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦5. Улучшение ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 30,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦материально- ¦детского сада в 27 ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦технического ¦микрорайоне ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния отрасли +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦"Дошкольное ¦Капитальный ремонт ¦МУ "Управление ¦ 9,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦образование" ¦с реконструкцией ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦ранее закрытого ДОУ ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 55 в р-не завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Свободный Сокол" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦6. Улучшение ¦Реконструкция ¦МУ "Управление ¦ 7,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦материально- ¦и капитальный ремонт ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦технического ¦городского ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния отрасли ¦противотуберкулезного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Здравоохранение" ¦диспансера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 5,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦лабораторного ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦комплекса областного ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туберкулезного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 20,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦поликлиники на 600 ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦посещений в смену ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для взрослых и 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посещений для детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 26 микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦МУ "Управление ¦ 10,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦роддома МУ "Городская¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦больница "Липецк-мед"¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 5,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦прачечной областного ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦онкодиспансера ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 5,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦поликлиники на 500 ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦посещений с дневным ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационаром ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онкологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра (детский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центр) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 1,3 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦лечебно- ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦диагностического ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпуса областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детской больницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 2,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦областного ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦кардиологического ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ОГУ "УКС ¦ 3,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦хирургического ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦корпуса ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦облонкодиспансера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦ОГУ "УКС ¦ 3,5 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦областной детской ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦больницы ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Управление ¦ 5,2 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦областной ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦клинической больницы ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Управление ¦ 4,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦областного ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦противотуберкулезного¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансера ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Управление ¦ 5,137¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦кожно- ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦венерологического ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспансера ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Управление ¦ 2,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦областного ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦онкодиспансера ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦7. Реализация ¦Капитальный ремонт ¦МУ "Управление ¦ 2,61 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦комплексной городской¦детской поликлиники ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦целевой Программы ¦№ 1 по ул. Зегеля ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Липецка на 2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦МУ "Управление ¦ 2,5 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦городской больницы ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦№ 5 ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Реконструкция здания ¦МУ "Управление ¦ 2,5 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦городской ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦поликлиники № 3 ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦под женскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦консультацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и квартиры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для малосемейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Звездная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦МУ "Управление ¦ 14,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦городской ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦поликлиники № 1 ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по ул. Советская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦8. Улучшение ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 3,4 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦материально- ¦спасательной станции ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦технического ¦на пляже жилой зоны ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния отрасли ¦НЛМК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Физкультура и спорт"+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 1,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦универсального ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦крытого спортивного ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса в жилом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районе г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство "Дворца¦ОГУ "УКС ¦ 1,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦спорта" для игровых ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦видов спорта ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦9. Улучшение ¦Капитальный ремонт ¦Управление ¦ 5,37 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦материально- ¦Липецкого училища ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦технического ¦искусств ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦
¦состояния отрасли +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦"Культура" ¦Капитальный ремонт ¦Управление ¦ 2,403¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦спецбиблиотеки ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦для слепых ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Управление ¦ 1,118¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦ДОЛ "Спартак" ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦ ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Управление ¦ 1,423¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦Липецкого областного ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦краеведческого музея ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Повышение ¦Выделение субсидий ¦Управление ¦ 40,0 ¦Городской ¦ ¦
¦доступности жилья ¦работникам бюджетной ¦по учету ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦сферы, молодым ¦и распределению +----------+---------------+ ¦
¦ ¦семьям и льготным ¦жилья ¦ 42,0 ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦категориям граждан ¦администрации ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦и погашение части ¦г. Липецка +----------+---------------+ ¦
¦ ¦процентной ставки ¦ ¦ - ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦кредитования ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Увеличение ¦Развитие ¦Управление ¦Средства ¦Городской ¦Снижение процентной ¦
¦объемов ипотечного ¦унифицированной ¦по учету ¦не опреде-¦бюджет ¦ставки по ипотечным ¦
¦жилищного ¦системы ¦и распределению ¦лены +---------------+жилищным кредитам. ¦
¦кредитования ¦рефинансирования ¦жилья ¦ ¦Областной ¦Увеличение общего ¦
¦ ¦ипотечных жилищных ¦администрации ¦ ¦бюджет ¦годового объема ¦
¦ ¦кредитов ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦предоставленных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+ипотечных кредитов. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦Увеличение доли семей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦имеющих возможность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобрести жилье ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Увеличение объемов¦Обеспечение ¦МУ "Управление ¦Средства ¦Городской ¦Увеличение объемов ¦
¦жилищного ¦земельных участков ¦строительства ¦не опреде-¦бюджет ¦жилищного строительства¦
¦строительства ¦коммунальной ¦г. Липецка". ¦лены +---------------+(дополнительный ввод ¦
¦и модернизация ¦инфраструктурой ¦ОГУ УКС Липецкой¦ ¦Областной ¦жилья) ¦
¦объектов ¦ ¦области. ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦коммунальной ¦ ¦Сторонние ¦ +---------------+ ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦инвесторы ¦ ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Модернизация ¦МУ "Управление ¦Средства ¦Городской ¦Снижение уровня износа ¦
¦ ¦объектов ¦строительства ¦не опреде-¦бюджет ¦коммунальной ¦
¦ ¦коммунальной ¦г. Липецка", ¦лены +---------------+инфраструктуры ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ООО "ЛГЭК", ¦ ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Липецкэнерго" ¦ +---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Предоставление ¦Управление ¦Средства ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦субсидий ¦по учету ¦не опреде-¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦на приобретение ¦и распределению ¦лены +---------------+ ¦
¦ ¦жилья категориям ¦жилья ¦ ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦граждан, ¦администрации ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦установленным ¦г. Липецка ¦ +---------------+ ¦
¦ ¦федеральным ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦законодательством ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обеспечение жильем ¦Управление ¦Средства ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ветеранов ¦по учету ¦не опреде-¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦и инвалидов ¦и распределению ¦лены +---------------+ ¦
¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка ¦ +---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Экологическая безопасность ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Оценка ¦Корректировка ¦Управление ¦ 0,51 ¦Городской ¦Оценка степени влияния ¦
¦фактического ¦сводного тома ПДВ ¦экологии ¦ ¦бюджет ¦выбросов отдельных ¦
¦состояния окружающей ¦города с проведением ¦МООИ "Дион" ¦ ¦ ¦предприятий ¦
¦среды ¦расчетного ¦ ¦ ¦ ¦на загрязнение ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦атмосферы города ¦
¦ ¦загрязнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Определение ¦Почвенный мониторинг ¦Управление ¦ 1,254¦Городской ¦Обеспечение достоверной¦
¦степени загрязнения ¦(выявление ¦экологии ¦ ¦бюджет ¦информацией о состоянии¦
¦городских почв ¦загрязненных ¦ООО "Эко-Альянс"¦ ¦ ¦городских почв, ¦
¦ ¦и деградированных ¦ ¦ ¦ ¦предотвращение и ¦
¦ ¦земель в г. Липецке) ¦ ¦ ¦ ¦ликвидация загрязнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почв ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Сбор, хранение, ¦Сбор, учет, хранение ¦Управление ¦ 0,2 ¦Городской ¦Предотвращение ¦
¦утилизация ¦и утилизация ¦экологии. ¦ ¦бюджет ¦загрязнения окружающей ¦
¦ртутьсодержащих ¦ртутьсодержащих ¦Муниципальные ¦ ¦ ¦среды ртутью и охрана ¦
¦отходов в г. Липецке ¦отходов ¦организации ¦ ¦ ¦здоровья населения ¦
¦ ¦ ¦и учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦4. Улучшение среды ¦Посадка и уход ¦Управление ¦ 0,5 ¦Городской ¦Улучшение экологической¦
¦обитания ¦за зелеными ¦экологии. ¦ ¦бюджет ¦ситуации в новых ¦
¦ ¦насаждениями в парке ¦МУ СП "Зеленхоз"¦ ¦ ¦микрорайонах города ¦
¦ ¦7-го жилого района ¦ ¦ ¦ ¦Липецка ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦5. Организация ¦Разработка проектов ¦Управление ¦ 0,488¦Городской ¦Определение реальных ¦
¦деятельности ¦нормативов ¦экологии ¦ ¦бюджет ¦объемов образования ¦
¦в области обращения ¦образования отходов ¦ООО "Эко-Альянс"¦ ¦ ¦отходов и упорядочение ¦
¦с отходами ¦и лимитов на их ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦структурных ¦размещение ¦ ¦ ¦ ¦по обращению ¦
¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с отходами ¦
¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦6. Формирование ¦Развитие системы ¦Управление ¦ 0,449¦Городской ¦Повышение уровня ¦
¦экологической ¦непрерывного ¦экологии, НОУ ¦ ¦бюджет ¦экологической культуры ¦
¦культуры населения ¦экологического ¦ЛЭГИ, редакция ¦ ¦ ¦населения г. Липецка, ¦
¦г. Липецка ¦образования и ¦детской газеты ¦ ¦ ¦пропаганда ¦
¦ ¦воспитания населения ¦"Золотой ¦ ¦ ¦экологических знаний ¦
¦ ¦г. Липецка ¦ключик", ФГУП ¦ ¦ ¦и бережного отношения ¦
¦ ¦ ¦ГТРК "Липецк" ¦ ¦ ¦к окружающей среде ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ Муниципальная собственность ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Оптимизация ¦Ликвидация ¦Департамент ¦ 0,5 ¦Городской ¦Ликвидация ¦
¦количества ¦муниципальных ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦муниципальных ¦
¦муниципальных ¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦унитарных предприятий ¦
¦унитарных ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦позволяющего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственнику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества эффективно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использовать свои ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Получение доверенной ¦Обеспечение ¦Департамент ¦ 0,3 ¦Городской ¦Получение достоверной ¦
¦и независимой ¦проведения ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦и независимой ¦
¦информации ¦аудиторских проверок ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦
¦о деятельности ¦деятельности МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Регистрация права ¦Инвентаризация ¦Структурные ¦ 2,5 ¦Городской ¦Получение достоверного ¦
¦муниципальной ¦объектов ¦подразделения ¦ ¦бюджет ¦реестра данных ¦
¦собственности ¦недвижимости. ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Проведение межевания ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+------------------------


5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Сумма финансирования мероприятий Программы на 2006 год составляет 2409,777 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 94,495 млн. руб. (3,9%), из областного бюджета - 175,559 млн. руб. (7,3%), из городского бюджета - 1415,988 млн. руб. (58,8%), средства предприятий - 12,635 млн. руб. (0,5%), прочие (средства населения) - 711,1 млн. руб. (29,5%).
Объем финансирования мероприятий Программы представлен в таблице 29.

Таблица 29

Объемы и источники финансирования
программных мероприятий на 2006 год

млн. руб.
   ----T-------------------T--------T-------T---------T---------T--------T------¬

¦ № ¦ Направления ¦Объем ¦ В том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п/п¦ реализации ¦финан- ¦ числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятий ¦сирова- +-------+---------+---------+--------+------+
¦ ¦ Программы ¦ния - ¦Феде- ¦ Бюджет ¦Городской¦Собст- ¦Другие¦
¦ ¦ ¦всего ¦ральный¦субъекта ¦ бюджет ¦венные ¦источ-¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ РФ ¦ ¦средства¦ники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пред- ¦финан-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятия ¦сиро- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦ 1.¦Жилищно- ¦1434,587¦ ¦ ¦ 723,487¦ ¦ 711,1¦
¦ ¦коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦ 2.¦Пассажирский ¦ 53,135¦ ¦ ¦ 40,5 ¦ 12,635¦ ¦
¦ ¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦ 3.¦Общее среднее ¦ 77,603¦ ¦ 30,278¦ 47,325¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦ 4.¦Дошкольное ¦ 60,84 ¦ ¦ 1,9 ¦ 58,94 ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦ 5.¦Культура ¦ 35,811¦ ¦ 0,44 ¦ 35,371¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦ 6.¦Здравоохранение ¦ 112,527¦ 94,495¦ ¦ 18,032¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦ 7.¦Физкультура и спорт¦ 88,937¦ ¦ ¦ 88,937¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦ 8.¦Социальная защита ¦ 1,101¦ ¦ ¦ 1,101¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦ 9.¦Малое ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦10.¦Инвестиционная ¦ 538,135¦ ¦ 142,941¦ 395,194¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦11.¦Экологическая ¦ 3,401¦ ¦ ¦ 3,401¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦12.¦Муниципальная ¦ 3,3 ¦ ¦ ¦ 3,3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------+-------+---------+---------+--------+------+
¦Итого: ¦2409,777¦ 94,495¦ 175,559¦ 1415,988¦ 12,635¦ 711,1¦
L-----------------------+--------+-------+---------+---------+--------+-------


Программные мероприятия реализуются в основном за счет бюджета города и выполняются структурными подразделениями администрации.
Программа ориентирует специалистов администрации города на активное участие в ее выполнении по профилю своей деятельности.
Объемы финансирования мероприятий Программы являются составной частью финансовых ресурсов города, направленных на реализацию всей системы мероприятий в экономике и социальной сфере города и обеспечивающих параметры экономического и социального развития города на 2006 год.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы осуществляют структурные подразделения администрации города Липецка по принадлежности вопроса.
Механизм реализации программных мероприятий предусматривает использование всей совокупности существующих управленческих методов воздействия на процесс реализации программных мероприятий, включающий плановые, организационные, экономические, финансовые, правовые, социально-психологические, информационные методы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется департаментом экономики администрации города Липецка. Результаты выполнения Программы рассматриваются на сессии Липецкого городского Совета депутатов по итогам года.

Глава администрации
города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru