Законодательство
Липецкой области

Липецкая область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ Липецкого городского Совета депутатов от 19.04.2005 № 44
"О "ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2005 ГОД"
(вместе с "ПРОГРАММОЙ")

Официальная публикация в СМИ:
"Огни Липецка", № 5 - 6, 03.05.2005


Вступил в силу с 19 апреля 2005 года (пункт 5 данного документа).



ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2005 г. № 44

О "ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2005 ГОД"

Рассмотрев представленный главой администрации города Липецка проект "Программы социально-экономического развития города Липецка на 2005 год", в целях формирования условий, обеспечивающих последовательное повышение благосостояния населения, руководствуясь ст. 12 Устава города Липецка, учитывая заключение социально-экономического управления по вышеназванному вопросу и принимая во внимание решения постоянных комиссий городского Совета, городской Совет депутатов решил:
1. Утвердить "Программу социально-экономического развития города Липецка на 2005 год" (прилагается).
2. Направить указанную Программу главе администрации города Липецка для подписания и официального опубликования.
3. Администрации города:
- разработать проект среднесрочной "Программы социально-экономического развития города Липецка на 2006 - 2010 годы" и представить в городской Совет депутатов;
- в рамках своей компетенции с органами внутренних дел Липецкой области разработать мероприятия по охране общественного порядка в городе Липецке и представить в городской Совет депутатов.
4. Депутатам городского Совета депутатов представить в городской Совет свои предложения по формированию среднесрочной "Программы социально-экономического развития города Липецка на 2006 - 2010 годы".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Липецкого городского Совета депутата
В.И.СИНЮЦ





Утверждена
Липецким городским Советом депутатов
19 апреля 2005 года

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Г. ЛИПЕЦКА НА 2005 ГОД

Содержание

Введение
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
1.1.1. Демографическая ситуация
1.1.2. Занятость
1.1.3. Доходы
1.1.4. Потребление
1.2. ОБРАЗ ЖИЗНИ
1.2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
1.2.2. Пассажирский транспорт
1.2.3. Образование
1.2.4. Дошкольное образование
1.2.5. Культура
1.3. ЗДОРОВЬЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
1.3.1. Здравоохранение
1.3.2. Физическая культура и спорт
1.3.3. Социальная защита малоимущих и нетрудоспособных слоев населения
1.3.4. Экологическая безопасность населения
2. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Промышленность
2.2. Транспорт (грузовой) и связь
2.3. Малое предпринимательство
2.4. Инвестиционная деятельность
2.5. Градостроительная политика и архитектура
2.6. Бюджетно-финансовая сфера
2.7. Муниципальная собственность
3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
4. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение

Настоящая Программа социально-экономического развития г. Липецка на 2005 год (далее именуется Программа) содержит параметры экономического и социального развития города на 2005 год, которые выработаны на основе анализа тенденций, сложившихся за 2002 - 2004 гг., и программные мероприятия.
Программа разработана на основе следующих планово-прогнозных документов, в которых определены основные направления социально-экономического развития города:
- Прогноз социально-экономического развития г. Липецка на 2005 г.,
- Программа социально-экономического развития Липецкой области на 2005 г. и на период до 2008 г.,
- программы развития ведущих предприятий города Липецка,
- целевые городские программы.
Плановый объем средств, предусмотренный в бюджете города на реализацию программных мероприятий 2005 г., составляет 1195,5 млн. руб. Данная сумма может быть скорректирована в связи с уточнением бюджета города и увеличением поступлений денежных средств из внебюджетных источников.
В целом Программа направлена на решение ключевых социально-экономических проблем и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

   ---------------------------T-------------------------------------------------¬

¦Наименование программы ¦Программа социально-экономического развития ¦
¦ ¦г. Липецка на 2005 год ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Основание для разработки ¦Постановление главы администрации г. Липецка ¦
¦программы ¦от 25.02.2005 № 182 ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Заказчик программы ¦Администрация г. Липецка ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Основной разработчик ¦Департамент экономики ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Основная цель программы ¦Повышение уровня и качества жизни всех слоев ¦
¦ ¦населения г. Липецка, развитие производственного,¦
¦ ¦трудового и интеллектуального потенциала города ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Сроки реализации программы¦2005 год ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Всего: 1195,5 млн. руб., в т.ч.:¦
¦финансирования программных¦средства местного бюджета 821,5 млн. руб.,¦
¦мероприятий ¦средства областного бюджета 93,6 млн. руб.,¦
¦ ¦средства федерального бюджета 56,9 млн. руб.,¦
¦ ¦собственные средства предприятий 131,3 млн. руб.,¦
¦ ¦прочие источники финансирования 92,2 млн. руб. ¦
+--------------------------+-------------------------------------------------+
¦Система организации ¦Рассмотрение на заседаниях коллегии администрации¦
¦контроля за исполнением ¦города не реже одного раза в полугодие. ¦
¦программы ¦Утверждение отчета на сессии Липецкого городского¦
¦ ¦Совета по итогам года ¦
+--------------------------+------------------------------T-------T----------+
¦Ожидаемые конечные ¦ ¦ ¦Темп роста¦
¦результаты реализации ¦ ¦ ¦ к 2004 г.¦
¦программы ¦Объем выпуска промышленной ¦ 185,7 ¦ 102,5 ¦
¦ ¦продукции (млрд. руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиции в основной капитал ¦ 21,4 ¦ 124,6 ¦
¦ ¦(млрд. руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦Среднедушевые денежные доходы ¦6020 ¦ 118,0 ¦
¦ ¦населения в месяц (руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦Среднемесячная начисленная ¦8600 ¦ 121,5 ¦
¦ ¦заработная плата одного ¦ ¦ ¦
¦ ¦работника (руб.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦Средний размер пенсии (руб.) ¦2396 ¦ 118,0 ¦
L--------------------------+------------------------------+-------+-----------


1. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Показатели качества жизни населения сведены к трем группам: уровень жизни населения, образ жизни, здоровье и продолжительность жизни.
Уровень жизни населения характеризуется показателями доходов и потребления материальных благ и услуг, его занятости.
Образ жизни включает в себя обеспеченность населения жильем и коммунальными услугами, образовательными услугами, услугами транспорта, учреждений культуры, туризма, обеспечение безопасности жизни граждан.
Здоровье и продолжительность жизни зависят от обеспечения медицинскими услугами, услугами учреждений физической культуры и спорта, уровня социальной защищенности малообеспеченных и нетрудоспособных слоев населения, экологической безопасности граждан.

1.1. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

1.1.1. Демографическая ситуация

В качестве основных демографических показателей, которые могут рассматриваться как комплексные критерии качества жизни в городе, рассматриваются численность населения города, продолжительность жизни, характеристики естественного воспроизводства и миграция.
Основные показатели демографической ситуации в городе по отчету за 2002 - 2004 гг., а также оценка на 2005 г. представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные демографические показатели

   ----T-------------------------T-----------------------------------------------T------T---------------¬

¦ № ¦ Показатель ¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦п/п¦ +---------------T---------------T---------------+------+-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦(на 01.01.2003)¦(на 01.01.2004)¦(на 01.01.2005)¦ ¦к 2003,¦к 2004,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ % ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦Численность постоянного ¦ 519,4 ¦ 504,4 ¦ 502,9 ¦502,5 ¦ 99,7 ¦ 99,9 ¦
¦ ¦населения, тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦Родившихся, тыс. человек ¦ 4,56 ¦ 4,45 ¦ 4,70 ¦ 4,98¦ 105,6 ¦ 106,0 ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦Умерших, тыс. человек ¦ 6,98 ¦ 7,40 ¦ 7,30 ¦ 7,08¦ 98,6 ¦ 97,0 ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦Младенческая смертность, ¦ 9,3 ¦ 8,8 ¦ 6,2 ¦ 4,3 ¦ 70,4 ¦ 70,0 ¦
¦ ¦на 1000 родившихся, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦Естественный прирост (+),¦ - 2,42 ¦ - 2,95 ¦ - 2,61 ¦- 2,1 ¦ 88,5 ¦ 80,5 ¦
¦ ¦убыль (-), тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦Коэффициент естественного¦ - 4,7 ¦ - 5,8 ¦ - 5,2 ¦- 4,6 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прироста, человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 1 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦Продолжительность жизни ¦ 66,5 ¦ 66,5 ¦ 66,7 ¦ 66,9 ¦ 100,3 ¦ 100,3 ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦Миграция населения, ¦ 5,59 ¦ 4,96 ¦ 5,43 ¦ 5,3 ¦ 109,4 ¦ 97,6 ¦
¦ ¦тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыло ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦выбыло ¦ 3,4 ¦ 3,76 ¦ 4,30 ¦ 3,60¦ 114,3 ¦ 84,0 ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦Миграционный прирост (+),¦ 2,19 ¦ 1,20 ¦ 1,13 ¦ 1,70¦ 94,2 ¦ 150,4 ¦
¦ ¦снижение (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+
¦ ¦Коэффициент миграционного¦ 4,2 ¦ 2,4 ¦ 2,2 ¦ 3,3 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦прироста, человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 1 тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+--------


Численность населения города на 1 января 2005 г. составила 502,9 тыс. человек, сократившись за 2004 г. на 1,5 тыс. человек. Уменьшение численности населения связано в основном с отрицательными показателями естественного воспроизводства (в 2004 г. смертность превысила рождаемость в 1,55 раза).
Наметились отдельные положительные тенденции в демографическом развитии города. Несколько выше, чем в среднем по России (65,1 года), средняя продолжительность жизни. Наблюдается положительная динамика увеличения числа родившихся и снижения младенческой смертности.
Естественная убыль населения в 2004 г. составила - 2,61 тыс. человек, против 2,95 тыс. человек в 2003 году.
Миграционные процессы не оказывают существенного влияния на улучшение демографической ситуации.
В прогнозируемом периоде сохранится тенденция к уменьшению численности постоянного населения, которая в 2005 г., по оценке, составит 502,5 тыс. человек.
В результате осуществления комплекса мероприятий, в том числе по государственной поддержке молодых семей, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2006 г. в ближайшие 2 года можно ожидать улучшения отдельных параметров демографической ситуации в г. Липецке.
Как положительное явление следует отметить снижение показателей детской смертности на 25,6%. В 2004 г. этот показатель составил 29 человек против 39 человек в 2003 г., и по оценке, в 2005 году уменьшится до 20 человек.
Ситуация с показателями смертности в 2005 г. несколько стабилизируется и составит 7,0 тыс. человек.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни увеличится в 2005 г. до 66,9 лет по сравнению с 66,7 годами в 2004 г.
Для преодоления негативного развития демографической ситуации социально-демографическая политика в г. Липецке должна быть направлена на решение следующих актуальных проблем:
- улучшение качества и увеличение продолжительности жизни населения;
- ликвидация причин преждевременной смертности;
- создание условий для увеличения рождаемости и укрепления семьи;
- обеспечение достойной старости для пожилого населения города в условиях неизменного увеличения численности лиц пенсионного возраста.

1.1.2. Занятость

Нормально функционирующий рынок труда является необходимым условием для экономического развития и создания более высокого уровня жизни населения города.
Основные показатели занятости населения города по отчету за 2002 - 2004 гг. и оценке на 2005 г. представлены в таблице 2.

Таблица 2

Занятость и безработица

   -----------------------------T--------------------T------T-------------------¬

¦ ¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦ +------T------T------+------+---------T---------+
¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Численность экономически ¦277,3 ¦272,0 ¦267,7 ¦265,0 ¦ 98,4 ¦ 99,0 ¦
¦активного населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦занято в экономике ¦ 267,8¦262,1 ¦256,9 ¦254,0 ¦ 98,0 ¦ 99,0 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦безработные ¦ 9,5¦ 9,9 ¦ 10,8 ¦ 11,0 ¦ 109,0 ¦ 102,0 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Численность официально ¦ 1,9¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 105,0 ¦ 100,0 ¦
¦зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработных, тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦в том числе по категориям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выпускники ¦ 3 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦общеобразовательных школ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦выпускники средних ¦ 71 ¦ 68 ¦ 86 ¦ 90 ¦ 126,5 ¦ 104,7 ¦
¦специальных учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заведений, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦выпускники вузов, чел. ¦ 39 ¦ 50 ¦ 58 ¦ 65 ¦ 116,0 ¦ 112,0 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦инвалиды, чел. ¦ 97 ¦103 ¦147 ¦157 ¦ 142,7 ¦ 106,8 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦военнослужащие, уволенные ¦ 11 ¦ 27 ¦ 8 ¦ 11 ¦ 29,6 ¦ 137,5 ¦
¦из рядов вооруженных сил, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦лица, освобожденные из мест ¦ 4 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 166,7 ¦ 100,0 ¦
¦лишения свободы, чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Численность граждан, ¦ 17,0¦ 17,5 ¦ 17,9 ¦ 18,3 ¦ 102,3 ¦ 102,2 ¦
¦трудоустроенных через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Липецкий городской центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тыс. чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Уровень общей безработицы, %¦ 3,4¦ 3,6 ¦ 4,0 ¦ 4,1 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Уровень зарегистрированной ¦ 0,7¦ 0,75¦ 0,76¦ 0,76¦ - ¦ - ¦
¦безработицы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+------+------+------+------+---------+----------


Реализация мероприятий Программы содействия занятости населения на 2002 - 2005 гг. позволила сохранить стабильную ситуацию на рынке труда.
В настоящее время город остается в числе немногих городов РФ с низким уровнем зарегистрированной безработицы - 0,76%, в среднем по России безработица составила 2,3%.
Численность занятых в экономике города в 2004 г. составила 256,9 тыс. человек, или 98% к уровню 2003 г.
Удельный вес зарегистрированных безработных социально незащищенных слоев населения в общем объеме безработных составляет 15,4%.
Наибольшая доля занятых в экономике приходится на промышленность - 41,4%.
Характерной чертой изменения занятости в экономике города в 2004 г. являлось сокращение доли занятых в промышленности, при увеличении доли занятых в транспорте, строительстве, торговле и общественном питании.
В 2004 г. активизировалась работа по профессиональной ориентации и психологической поддержке жителей города, ищущих работу. В течение года проведено 27 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняло участие 7,7 тыс. человек. Услуги по профориентации получили 14,4 тыс. человек. Службой занятости на профессиональное обучение было направлено более 1,5 тыс. человек. Из числа окончивших обучение граждан 92,2% трудоустроились.
Ориентация незанятого населения на новые формы трудовых отношений, к которым относится организация предпринимательской деятельности, являлась одним из направлений активной политики занятости населения. В целях последующей организации предпринимательской деятельности более 200 человек прошли профподготовку, 9 человек получили финансовую помощь на организацию самозанятости.
Вместе с тем продолжаются процессы высвобождения работников, остается проблема женской занятости - спрос на рынке труда, в основном, на мужскую рабочую силу, в то время как основная часть безработных - женщины. Сохраняется значительная часть рабочих мест с уровнем оплаты труда ниже величины прожиточного минимума.
В 2005 г. ситуация на рынке труда, в основном, сохранится. Численность занятых в экономике в 2005 г., по оценке, составит 254,0 тыс. человек, или 99,0% к 2004 г., уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется на уровне 2004 г.
В 2005 г. продолжится работа по улучшению условий охраны труда. Основными задачами на предстоящий период являются обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, профилактика производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение уровня правовой и социальной защиты работников от профессиональных рисков на производстве.
Особое внимание в вопросах занятости населения будет уделяться профессиональной ориентации учащейся молодежи, снижению "молодежной безработицы", обеспечению социальных гарантий граждан, потерявших работу, и своевременных выплат безработным гражданам.
Дальнейшее развитие коллективно-договорных отношений позволит улучшить систему регулирования заработной платы. Заключение новых и присоединение к действующим тарифным соглашениям все большего количества организаций и предприятий позволит шире внедрять более эффективные системы оплаты труда и повысить уровень благосостояния работников и их семей.

1.1.3. Доходы

Одним из важнейших показателей уровня жизни являются доходы населения, включающие денежные доходы, получаемые в денежной форме, натуральные - продукция, произведенная домашними хозяйствами для собственного потребления, косвенные - услуги, предоставляемые населению учреждениями непроизводственной сферы бесплатно.
Основные показатели, характеризующие уровень доходов и жизни населения города по отчету 2002 - 2004 гг. и оценке на 2005 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3

Доходы и расходы населения

   ---------------------------T--------------------T--------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ +------T------T------+ 2005 +---------T---------+
¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦Среднедушевые денежные ¦3300 ¦4200 ¦5100 ¦ 6020 ¦ 121,4 ¦ 118,0 ¦
¦доходы в среднем по году, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦Изменение величины ¦ 107 ¦ 110 ¦ 106,7¦ 106,0 ¦ - ¦ - ¦
¦реальных денежных доходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦% к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦Среднемесячная номинальная¦4398 ¦5670,5¦7080,5¦ 8600,0 ¦ 124,9 ¦ 121,5 ¦
¦начисленная заработная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плата, рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦в т.ч. по отраслям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦промышленность ¦5444,8¦7003,0¦8711,1¦10500,0 ¦ 124,4 ¦ 120,5 ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦сельское хозяйство ¦3543,7¦4509,6¦5436,6¦ 6500,0 ¦ 120,6 ¦ 120,0 ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦строительство ¦3797,3¦5242,9¦7292,6¦ 8900,0 ¦ 139,1 ¦ 122,0 ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦транспорт ¦3133,9¦5742,2¦7312,8¦ 8800,0 ¦ 127,4 ¦ 120,3 ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦связь ¦4362,2¦5993,0¦7491,6¦ 9100,0 ¦ 125,0 ¦ 121,5 ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦торговля и общественное ¦3109,2¦4163,9¦5477,5¦ 6700,0 ¦ 131,5 ¦ 122,3 ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦ЖКХ ¦2757,7¦3769,1¦4925,9¦ 6100,0 ¦ 130,7 ¦ 124,0 ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦здравоохранение ¦2801,3¦3287,7¦4372,2¦ 5300,0 ¦ 133,0 ¦ 121,2 ¦
¦и физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦образование ¦2267,3¦2819,8¦3564,8¦ 4400,0 ¦ 126,4 ¦ 123,4 ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦культура и искусство ¦2291,2¦2925,0¦3801,5¦ 4600,0 ¦ 130,0 ¦ 121,0 ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦Изменение величины реально¦ 113 ¦ 114,4¦ 112,4¦ 112,5 ¦ - ¦ - ¦
¦начисленной заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы, % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦Средний размер назначенных¦1465,5¦1751,4¦2031 ¦ 2396 ¦ 116,0 ¦ 118,0 ¦
¦месячных пенсий, рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦Изменение величины ¦ 110 ¦ 105 ¦ 104 ¦ 109 ¦ - ¦ - ¦
¦реального размера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисленной пенсии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦% к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦Прожиточный минимум, ¦1438 ¦1676 ¦1915 ¦ 2050 ¦ 114,3 ¦ 107,0 ¦
¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+------+------+--------+---------+---------+
¦Потребительская корзина, ¦1350 ¦1620 ¦1847 ¦ 1980,0 ¦ 114,0 ¦ 107,2 ¦
¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+------+------+------+--------+---------+----------


За 2003 г. реальные денежные доходы населения к уровню 2002 г. составили 110%, в 2004 г. - 106,7%.
Рост среднемесячной заработной платы в 2003 г. к уровню 2002 г. составил 29%, в 2004 г. - 24,9%.
Большое внимание уделялось сокращению дифференциации оплаты труда между работниками бюджетной сферы и прочих отраслей экономики. Качество жизни населения во многом зависит от регулярности получения доходов. В бюджетной сфере задолженность по выплате заработной платы отсутствует. В отраслях реального сектора экономики задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2005 г. составила 10,1 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с 1 января 2004 г. на 53,2 млн. рублей.
Опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом потребительских цен в 2004 г. составил 12,4%, пенсий 4,0%.
Величина прожиточного минимума в 2004 г. увеличилась на 14,3% и составила 1915 руб., прежде всего за счет увеличения стоимости услуг. На стоимость потребительской корзины в структуре величины прожиточного минимума приходится 96%.
Положительные тенденции сохранятся и в перспективе: рост реальных денежных доходов в 2005 г. к 2004 г. составит 106%, пенсий - 109%.
Приоритетным направлением в социально-экономической политике будет повышение уровня жизни населения и, как следствие, сокращение числа бедных.
Большое внимание будет уделяться важнейшему фактору повышения уровня жизни населения - увеличению оплаты труда, обеспечению опережающего роста покупательной способности населения по сравнению с ростом потребительских цен.

1.1.4. Потребление

В последние годы потребительский рынок развивался наиболее стремительно. В 2004 году сохранились позитивные тенденции поддерживания баланса платежеспособного спроса населения и товарной насыщенности.
Для городского потребительского рынка характерно наличие в продаже всех групп товаров и внутривидовое разнообразие по отдельным товарным группам.

Торговля и общественное питание

Оборот розничной торговли в 2004 г. составил 25,1 млрд. рублей, оборот общественного питания - 906,9 млн. рублей. Рост физического объема оборота розничной торговли за анализируемый период (2004 г. к 2003 г.) составил 114%, общественного питания - 103%. В 2004 г. удельный вес оборотов рынков и мини-рынков в общем объеме оборота розничной торговли составил 35,4%, в 2002 г. этот показатель был на уровне 43,6%.
С учетом прогнозируемого процесса роста реальных доходов, уровня жизни и платежеспособного спроса населения оборот розничной торговли к концу 2005 г. возрастет по сравнению с 2004 г. на 4% (в сопоставимых ценах) и составит 28,8 млрд. рублей, оборот общественного питания составит 993 млн. рублей.
Удельный вес оборота розничной торговли г. Липецка в общем объеме оборота розничной торговли области в 2004 г. составил 76,1%.
Основные показатели торговли и общественного питания города за анализируемый период (2002 - 2004 гг.) и по оценке на 2005 г. приведены в таблице 4.

Таблица 4

Основные показатели развития торговли
и общественного питания г. Липецка

   -----------------------T-----T--------------------------T--------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста, % ¦
¦ ¦ изм.+--------T--------T--------+ 2005 +-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003 ¦к 2004 ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Оборот розничной ¦ млн.¦ 16355,5¦ 20020,8¦ 25054,4¦ 28842 ¦ 114 ¦ 104 ¦
¦торговли ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Оборот розничной ¦ тыс.¦ 31,5¦ 39,6¦ 49,7¦ 57,4¦ 125,5¦ 115,5¦
¦торговли на душу ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Доля оборота рынков ¦ % ¦ 43,6¦ 39,3¦ 35,4¦ 34,4¦ - ¦ - ¦
¦и мини-рынков в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объеме розничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество магазинов ¦ ед. ¦ 844 ¦ 821 ¦ 875 ¦ 900 ¦ 106,6¦ 102,9¦
¦розничной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Торговая площадь ¦кв. м¦114300 ¦112158 ¦129290 ¦135000 ¦ 115,3¦ 104,4¦
¦магазинов розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Введено в действие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦магазинов розничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦торговли: ¦ ед. ¦ 58 ¦ 128 ¦ 159 ¦ 150 ¦ 124,2¦ 94,3¦
¦торговая площадь: ¦кв. м¦ 9558 ¦ 11653 ¦ 25056,9¦ 20000 ¦ 215 ¦ 79,8¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Оборот общественного ¦ млн.¦ 658,5¦ 835,3¦ 906,9¦ 993,8¦ 103 ¦ 101 ¦
¦питания ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного питания,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ед. ¦ 477 ¦ 461 ¦ 470 ¦ 475 ¦ 102 ¦ 101,1¦
¦муниципальных ¦ ед. ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Число мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного питания,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ед. ¦ 31610 ¦ 31165 ¦ 31847 ¦ 32000 ¦ 102,2¦ 100,5¦
¦муниципальных ¦ ед. ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Введено в действие ¦ ед. ¦ 29 ¦ 31 ¦ 33 ¦ 30 ¦ 106,5¦ 90,9¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество вещевых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦смешанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и продовольственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рынков, ¦ ед. ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦в них торговых мест: ¦ ед. ¦ 7440 ¦ 7924 ¦ 7905 ¦ 8036 ¦ 99,8¦ 101,7¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Количество мини-рынков¦ ед. ¦ 24 ¦ 26 ¦ 19 ¦ 17 ¦ 73,1¦ 89,5¦
+----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Введено в действие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- рынков ¦ ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- торговых павильонов ¦ ед. ¦ 56 ¦ 22 ¦ 13 ¦ 9 ¦ 59,1¦ 69,2¦
L----------------------+-----+--------+--------+--------+--------+-------+--------


В 2004 г. ежедневно горожанами совершались покупки и им предоставлялись услуги общественного питания на сумму 70,9 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2005 горожане обеспечены торговыми площадями на 124,8% по отношению к действующему стандарту Российской Федерации, в 1999 году этот показатель составлял 96,1%.
За период с 2002 по 2004 гг. в сфере торговли и общественного питания г. Липецка произошли существенные улучшения в материально-технической базе. Немаловажным фактором развития сферы торговли явилось совершенствование форм торгового обслуживания на основе укрупнения предприятий, создания сети магазинов экономического класса и постепенное преобразование отрасли в современную индустрию сервиса. В 2004 г. обновлены фасады зданий предприятий потребительского рынка, введены в эксплуатацию такие магазины, как "Корзинка", "СГ-Центр", "Кенгуру", Салон цветов "Де Флер", "Меркурий", рестораны и кафе - "Анкона", "Шоколад", "Ложка", пиццерия "Ташир", что преобразило облик города.
Насыщению потребительского рынка товарами местных производителей способствуют проводимые оптовые и розничные ярмарки.
Анализируя динамику развития мелкорозничной сети в городе Липецке важно отметить, что при сокращении численности киосков количество рабочих мест не сокращается, так как производится реконструкция киосков в павильоны и современные остановочные модули.
В местах отдыха горожан и гостей города в течение весенне-летнего периода 2004 г. осуществляли торговую деятельность и оказывали услуги общественного питания 9 площадок сезонной торговли, 42 площадки были размещены на территориях, прилегающих к стационарным предприятиям торговли и общественного питания.
Программные мероприятия на 2005 г. предусматривают модернизацию и реконструкцию розничной торговой сети города.
В текущем году будет продолжена работа по формированию торгового реестра с целью создания и ведения базы данных по предприятиям потребительского рынка города, будет осуществляться выдача согласований для получения лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
В 2005 г. будут разработаны Правила организации работы тотализаторов и игорных заведений и Порядок организации стоянок автотранспортных средств.
Проблемы потребительского рынка (торговля и общественное питание):
- отсутствие прочной правовой базы отрасли, в том числе на федеральном уровне;
- отсутствие единого реестра предприятий и организаций торговли и общественного питания города;
- дефицит квалифицированных кадров в отрасли;
- неравномерное обеспечение торговыми площадями районов города;
- низкий уровень качества обслуживания на рынках и мини-рынках города.

Платные услуги населению

Показатели роста объемов платных услуг за 2002 - 2004 гг. свидетельствуют о стабилизации положения в этой сфере экономики. Общему росту объемов платных услуг населению способствовали достаточно высокие темпы развития экономики и рост реальных денежных доходов населения. В настоящее время на рынке услуг практически нет дефицита.
Основные показатели, характеризующие предоставление платных услуг населению за 2002 - 2004 гг. и по оценке на 2005 г. представлены в таблице 5.

Таблица 5

Основные показатели предоставления платных
услуг населению города

   ---------------------------T--------------------------T--------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста, % ¦
¦ +--------T--------T--------+ 2005 +-------T-------+
¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003 ¦к 2004 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Объем платных услуг ¦ 3466,3 ¦ 5356,6 ¦ 6924,4 ¦ 8117,0 ¦ 107,9 ¦ 106,0 ¦
¦населению по полному кругу¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦млн. руб., всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦- крупными и средними ¦ 2204,7 ¦ 3466,0 ¦ 4632,3 ¦ 5533,8 ¦ 108,0 ¦ 106,0 ¦
¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦- субъектами малого ¦ 1261,6 ¦ 1890,6 ¦ 2292,1 ¦ 2583,2 ¦ 99,8 ¦ 100,0 ¦
¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦- физическими лицами ¦ 722,0 ¦ 1370,2 ¦ 1677,3 ¦ 1947,0 ¦ 102,2 ¦ 103,0 ¦
¦и некорпоративными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦без образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Объем платных услуг ¦ 2204,7 ¦ 3466,0 ¦ 4632,3 ¦ 5533,8 ¦ 108,0 ¦ 106,0 ¦
¦населению по крупным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и средним предприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦млн. руб., всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦бытовые ¦ 142,6 ¦ 152,8 ¦ 176,0 ¦ 198,4 ¦ 98,0 ¦ 100,0 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦пассажирского транспорта ¦ 261,2 ¦ 409,6 ¦ 416,0 ¦ 445,4 ¦ 87,0 ¦ 95,0 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦связи ¦ 361,1 ¦ 776,3 ¦ 1799,0 ¦ 2432,9 ¦ 145,0 ¦ 120,0 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦жилищные ¦ 230,0 ¦ 338,2 ¦ 335,0 ¦ 358,6 ¦ 91,0 ¦ 95,0 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦коммунальные ¦ 590,5 ¦ 923,0 ¦ 1212,0 ¦ 1366,0 ¦ 98,0 ¦ 100,0 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦учреждений культуры ¦ 22,3 ¦ 26,7 ¦ 37,0 ¦ 45,8 ¦ 113,0 ¦ 110,0 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦физкультуры и спорта ¦ 11,5 ¦ 17,7 ¦ 14,0 ¦ 15,8 ¦ 72,0 ¦ 100,0 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦медицинские ¦ 74,4 ¦ 88,2 ¦ 131,0 ¦ 162,4 ¦ 117,0 ¦ 110,0 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦системы образования ¦ 173,6 ¦ 219,4 ¦ 266,0 ¦ 299,8 ¦ 96,0 ¦ 100,0 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦санаторно-оздоровительные ¦ 91,6 ¦ 72,5 ¦ 78,0 ¦ 94,9 ¦ 107,0 ¦ 108,0 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦прочие ¦ 245,9 ¦ 441,6 ¦ 168,3 ¦ 113,8 ¦ <*> ¦ <*> ¦
L--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+--------


   -----------------------------------

<*> Не рассчитывается индекс цен.

В 2004 г. объем платных услуг по полному кругу предприятий с учетом неформальной экономики составил 6924,4 млн. руб., или 107,9% к уровню 2003 г. (в сопоставимых ценах). Большая часть платных услуг (75,8%) была предоставлена специализированными предприятиями. Рост физического объема произошел по услугам связи, медицинским услугам, услугам, оказанным учреждениями культуры. Значительное увеличение тарифов на жилищные и коммунальные услуги привело к снижению физического объема их оказания населению.
В структуре объема реализации платных услуг по крупным и средним предприятиям (в 2004 году - 4632,3 млн. руб.) преобладающую долю составляют услуги связи (39,2%), коммунальные (26,2%), жилищные (7,2%), услуги пассажирского транспорта (9,0%), системы образования (5,7%), бытовые услуги (3,8%).
Итоги развития по данным видам платных услуг, перспективы развития, а также мероприятия, способствующие их дальнейшему развитию, приведены в соответствующих разделах настоящей программы.
Одной из важнейших сфер платных услуг является бытовое обслуживание населения. Основные показатели обеспечения населения бытовыми услугами за 2002 - 2004 гг. и по оценке на 2005 год приведены в таблице 6.

Таблица 6

Основные показатели предоставления бытовых
услуг населению г. Липецка

   ------------------------T------T--------------------T--------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста, % ¦
¦ ¦ изм. +------T------T------+ 2005 +-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003 ¦к 2004 ¦
+-----------------------+------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦Объем бытовых услуг ¦ млн. ¦ 670,3¦ 832,1¦1037,1¦ 1147,8 ¦ 104,8 ¦ 102,2 ¦
¦населения (по полному ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кругу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦Объем бытовых услуг ¦ руб. ¦1291 ¦1675 ¦2053 ¦ 2282 ¦ 122,6 ¦ 111,2 ¦
¦на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в действующих ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦Количество предприятий ¦ ед. ¦ 300 ¦ 332 ¦ 355 ¦ 370 ¦ 106,9 ¦ 104,2 ¦
¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+------+------+------+--------+-------+-------+
¦Количество мастерских, ¦ ед. ¦ 710 ¦ 752 ¦ 775 ¦ 785 ¦ 103,1 ¦ 101,3 ¦
¦подразделений, приемных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------+------+------+------+--------+-------+--------


Объем бытовых услуг по полному кругу предприятий с учетом неформальной экономики в 2004 г. составил 1037,1 млн. руб. и увеличился на 4,8% в сопоставимых ценах к уровню 2003 года. В 2005 г., по оценке, физический объем бытовых услуг по сравнению с 2004 г. увеличится на 2,2% и достигнет уровня 1147,8 млн. руб.
Основной задачей на текущий год является обеспечение условий для развития бытового обслуживания населения в целях:
- создания современной системы сервиса,
- увеличения объемов и видов бытовых услуг,
- обеспечения гарантий качества оказываемых услуг.
Решение всех поставленных задач позволит обеспечить липчан бытовыми услугами в полном объеме, расширить перечень оказываемых услуг.

1.2. ОБРАЗ ЖИЗНИ

1.2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой многопрофильный производственно-технологический комплекс, основная задача которого - жизнеобеспечение населения.
Основные показатели содержания жилого фонда города, работы коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, дорожного строительства и содержания дорог местного значения, организации утилизации и переработки бытовых отходов, организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения за 2002 - 2004 гг. и на 2005 г. приведены в таблицах № 7 - 11.

Содержание жилищного фонда

Жилищный фонд города постоянно увеличивается. По состоянию на 01.01.2005 в городе муниципальными жилищными предприятиями обслуживается 8411,6 тыс. кв. м общей площади жилищного фонда.
В 2004 г. площадь ветхих и аварийных домов составляла 0,3% от общего жилфонда. Сумма затрат на капитальный ремонт жилищного фонда возросла на 30% по сравнению с предыдущим периодом.
Увеличилось число квартир, оборудованных счетчиками холодной воды, на 2102 единицы, горячей воды - на 2141 единицу.
С целью подготовки жилищного фонда к отопительному сезону 2005 - 2006 гг. планируется освоить 70,0 млн. руб.

Коммунальное хозяйство

С увеличением площади муниципального жилфонда в 2004 г. почти на 3% увеличилась протяженность муниципальных тепловых сетей (относительно 2003 г.).
Протяженность линий электропередачи увеличилась за отчетный период на 27,9 км, или на 1,2%.
В 2004 г. возросла протяженность водопроводных сетей на 0,5% и на 0,7% уменьшилась протяженность канализационных сетей к аналогичным показателям 2003 г.
В целях более эффективной организации утилизации и переработки бытовых отходов с 15.05.2004 станция приема, сортировки и брикетирования ТБО передана в аренду ООО "Автобанинвест-центр".

Благоустройство, дорожное строительство

В 2004 г. проводились работы по благоустройству областного центра. Выполнен значительный объем работ по мероприятиям городской целевой программы "Липецк - наш общий дом".
На 22,5% было увеличено финансирование строительства и ремонта дорог (211,8 млн. руб. против 172, 8 млн. руб.). На строительство и ремонт мостов было направлено 3,1 млн. руб., что превышает уровень 2003 г. на 72%.
В 2005 г. планируется отремонтировать 70,3 км дорог. На эти цели и строительство дорог ожидается затратить 125,1 млн. руб.

Основные задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2005 г.

1. Нормализация горячего водоснабжения жилых домов, оборудованных газовыми колонками, в муниципальном жилом фонде.
2. Организация коммерческого учета потребления энергоресурсов муниципальным жилым фондом.
3. Реализация мероприятий по охране и улучшению состояния окружающей природной среды г. Липецка.
В 2005 году планируется установить 234 автоматизированных пункта с приборами учета и регулирования расхода тепловой энергии в жилых домах 5 микрорайонов города.
Продолжатся работы по обустройству детских игровых площадок на дворовых территориях.
В рамках преобразований в жилищно-коммунальной сфере предстоит:
- продолжить работу по организации конкурсного отбора подрядных организаций для выполнения работ по обслуживанию, ремонту и управлению муниципальным жилищным фондом;
- осуществить мероприятия по совершенствованию системы управления объектами коммунальной инфраструктуры;
- обеспечить условия для привлечения частного бизнеса в жилищно-коммунальную сферу.

Таблица 7

Содержание жилищного фонда и нежилых
помещений г. Липецка

   -------------------------T-----T------------------------------T--------T-------------------¬

¦ Показатель ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм.+----------T---------T---------+ 2005 +---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Общая площадь жилищного ¦ тыс.¦ 8312,2 ¦ 8341,9 ¦ 8411,6 ¦ 8425,0¦ 100,8 ¦ 100,2 ¦
¦фонда - всего ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦в том числе - ¦ тыс.¦ 3716,0 ¦ 3419,0 ¦ 3505,7 ¦ 3509,0¦ 102,5 ¦ 100,1 ¦
¦муниципального ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Жилая площадь - всего ¦ тыс.¦ 5178,5 ¦ 5217,4 ¦ 5260,3 ¦ 5265,0¦ 100,8 ¦ 100,1 ¦
¦ ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦в том числе - ¦ тыс.¦ 2315,3 ¦ 2136,9 ¦ 2191,1 ¦ 2193,0¦ 102,5 ¦ 100,1 ¦
¦муниципального ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Общая площадь общежитий ¦ тыс.¦ 175,0 ¦ 475,5 ¦ 494,6 ¦ 495,0¦ 104,0 ¦ 100,1 ¦
¦ ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Число жилых квартир, ¦ ед. ¦167834 ¦171986 ¦176021 ¦177000 ¦ 102,0 ¦ 100,5 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦в том числе - ¦ ед. ¦ 75855 ¦ 75198 ¦ 71850 ¦ 70260 ¦ 95,5 ¦ 97,8 ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Общая площадь жилого ¦ тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда с износом свыше: ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- 70% каменных строений ¦ тыс.¦ 14,16 ¦ 15,3 ¦ 15,3 ¦ 15,6¦ 100,0 ¦ 101,9 ¦
¦ ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- 65% деревянных ¦ тыс.¦ 8,84 ¦ 10,8 ¦ 10,8 ¦ 11,2¦ 100,0 ¦ 103,7 ¦
¦и прочих ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Площадь жилищного фонда,¦ тыс.¦ 1,6 ¦ 2,8 ¦ 4,4 ¦ 4,4¦ 157,0 ¦ 100,0 ¦
¦списанного по ветхости ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Количество ветхих ¦ ед. ¦ 82 ¦ 88 ¦ 90 ¦ 93 ¦ 112,5 ¦ 103 ¦
¦и аварийных домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Площадь ветхих ¦ тыс.¦ 23,0 ¦ 26,1 ¦ 26,7 ¦ 27,1¦ 102,2 ¦ 101,5 ¦
¦и аварийных домов ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Число квартир, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счетчиками: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦холодной воды ¦ ед. ¦ 340 ¦ 8642 ¦ 10744 ¦ 11000 ¦ 124,3 ¦ 102,4 ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦горячей воды ¦ ед. ¦ 330 ¦ 8421 ¦ 10562 ¦ 11000 ¦ 125,4 ¦ 104,1 ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Общая площадь жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда, оборудованная: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦водопроводом ¦ % ¦ 99,4 ¦ 99,4 ¦ 99,5 ¦ 99,5¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦и канализацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦центральным отоплением ¦ % ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8 ¦ 99,8¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦газом ¦ % ¦ 92,1 ¦ 92,7 ¦ 94,0 ¦ 94,0¦ 101,4 ¦ 100,0 ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ванными (душем) ¦ % ¦ 95,8 ¦ 95,8 ¦ 96,0 ¦ 96,0¦ 100,2 ¦ 100,0 ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦горячим водоснабжением ¦ % ¦ 96,4 ¦ 97,9 ¦ 98,1 ¦ 98,1¦ 100,2 ¦ 100,0 ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦напольными ¦ % ¦ 6,24 ¦ 6,3 ¦ 6,3 ¦ 6,3¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦электроплитами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ млн.¦ 19,139¦ 84,6 ¦ 109,9 ¦ 101,5¦ 129,9 ¦ 92,4 ¦
¦жилищного фонда ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(выполненный объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Текущий ремонт ¦ млн.¦ 107,666¦ 209,21¦ 214,98¦ ¦ ¦ ¦
¦(выполненный объем ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Подготовка жилого фонда ¦ млн.¦ 157,4 ¦ 107,6 ¦ 180,6 ¦ 185,7¦ 167,8 ¦ 102,8 ¦
¦к отопительному сезону ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Переселение граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из ветхих и аварийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- переселено семей ¦ ед./¦ 44/ ¦ 31/ ¦ 204/ ¦ 104/ ¦ в 6 р. ¦ 51,1 ¦
¦ ¦ чел.¦ 111 ¦ 84 ¦ 550 ¦ 280 ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- предоставлено квартир ¦ ед./¦ 44/ ¦ 27/ ¦ 316/ ¦ 104/ ¦ в 12 р. ¦ 33,0 ¦
¦ ¦ м2 ¦ 1268 ¦ 978 ¦ 15897 ¦ 5743 ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- выделено капвложений ¦ млн.¦ 15,7 ¦ 26,9 ¦ 66,2 ¦ 24,1¦ в 2,5 р.¦ 36,4 ¦
¦ ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------+-----+----------+---------+---------+--------+---------+----------


Таблица 8

Основные показатели работы муниципального
коммунального хозяйства г. Липецка

   ------------------------T-------T-----------------------------T--------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +---------T---------T---------+--------+---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Теплоснабжение ¦
+-----------------------T-------T---------T---------T---------T--------T---------T---------+
¦Отпуск тепловой энергии¦ тыс. ¦ 2526,8 ¦ 2465,4 ¦ 1854,8 ¦ 258,9 ¦ 75,2 ¦ 14,0 ¦
¦муниципальными ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Количество источников ¦ ед. ¦ 40 ¦ 38 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 97,4 ¦ 100,0 ¦
¦тепла (муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Протяженность ¦ км ¦ 286,12¦ 280,82¦ 288,45¦ 288,45¦ 102,7 ¦ 100,0 ¦
¦муниципальных тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Электроснабжение ¦
+-----------------------T-------T---------T---------T---------T--------T---------T---------+
¦Отпуск электрической ¦ тыс. ¦805062 ¦851306,7 ¦560103 ¦ 0 ¦ 65,8 ¦ - ¦
¦энергии ¦ кВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Протяженность линий ¦ км ¦ 2353,1 ¦ 2371,4 ¦ 2399,4 ¦ 2427,3 ¦ 101,2 ¦ 101,2 ¦
¦электропередачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Водоснабжение ¦
+-----------------------T-------T---------T---------T---------T--------T---------T---------+
¦Отпущено воды ¦тыс. м3¦ 73144,7 ¦ 71487,9 ¦ 63220,4 ¦ 4004,4 ¦ 88,4 ¦ 6,3 ¦
¦потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Установленная мощность ¦тыс. м3¦ 272,4 ¦ 272,4 ¦ 283,7 ¦ 283,7 ¦ 104,2 ¦ 100,0 ¦
¦муниципальных ¦в сутки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Протяженность ¦ км ¦ 791,8 ¦ 792,5 ¦ 796,4 ¦ 796,4 ¦ 100,5 ¦ 100,0 ¦
¦водопроводных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ Канализование ¦
+-----------------------T-------T---------T---------T---------T--------T---------T---------+
¦Пропущено сточных вод, ¦тыс. м3¦ 66378,4 ¦ 65385,7 ¦ 58866,0 ¦ 3983,2 ¦ 90,0 ¦ 6,8 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦в т.ч. через очистные ¦тыс. м3¦ 64471,7 ¦ 63458,3 ¦ 56977,85¦ 2073,2 ¦ 89,8 ¦ 3,6 ¦
¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Установленная ¦тыс. м3¦ 170,6 ¦ 170,6 ¦ 182,2 ¦ 182,2 ¦ 106,8 ¦ 100,0 ¦
¦пропускная способность ¦в сутки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Протяженность ¦ км ¦ 666,7 ¦ 668,3 ¦ 663,7 ¦ 663,6 ¦ 99,3 ¦ 100,0 ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦канализационных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+----------


Таблица 9

Благоустройство и озеленение территории города

   ------------------------T-------T-----------------------------T--------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +---------T---------T---------+--------+---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Общая площадь ¦тыс. м2¦ 12224,5 ¦ 12528,5 ¦ 12985,5 ¦13449,0 ¦ 103,6 ¦ 103,6 ¦
¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, требующая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и озеленения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Площадь, ¦тыс. м2¦ 278,5 ¦ 813,0 ¦ 681,8 ¦ 463,5 ¦ 83,9 ¦ 68,0 ¦
¦благоустроенная за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Протяженность ¦ км ¦ 485,5 ¦ 487,0 ¦ 490,2 ¦ 510,2 ¦ 100,7 ¦ 104,1 ¦
¦освещенных улиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проездов, набережных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Их удельный вес в общей¦ % ¦ 96 ¦ 96 ¦ 96,5 ¦ 100,0 ¦ 100,5 ¦ 103,6 ¦
¦протяженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Отремонтировано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- дорог и тротуаров ¦тыс. м2¦ 278,5 ¦ 761,0 ¦ 681,8 ¦ 463,5 ¦ 89,6 ¦ 68,0 ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- остановочных ¦ ед. ¦ 12 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 10 ¦ в 4 р. ¦ 62,5 ¦
¦павильонов (установка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- высажено кустов ¦ ед. ¦ 873 ¦ 1321 ¦ 23540 ¦ 0 ¦ в 18 р. ¦ - ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- высажено деревьев ¦ ед. ¦ 227 ¦ 31000 ¦ 1698 ¦ 500 ¦ 5,5 ¦ 29,4 ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Площадь территории, ¦тыс. м2¦ 3285 ¦ 3304 ¦ 3347,2 ¦ 3347,2 ¦ 101,3 ¦ 100,0 ¦
¦убираемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦механизированным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Ее удельный вес в общей¦ % ¦ 27 ¦ 28 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 103,6 ¦ 100,0 ¦
¦убираемой территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦Наличие специальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- мусоровозов ¦ ед. ¦ 43 ¦ 47 ¦ 48 ¦ 51 ¦ 102,1 ¦ 106,3 ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- ассенизационных машин¦ ед. ¦ 16 ¦ 15 ¦ 19 ¦ 21 ¦ 126,7 ¦ 110,5 ¦
+-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+---------+
¦- машины для уличной ¦ ед. ¦ 92 ¦ 97 ¦ 124 ¦ 121 ¦ 127,8 ¦ 97,6 ¦
¦уборки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+-------+---------+---------+---------+--------+---------+----------


Таблица 10

Муниципальное дорожное строительство и содержание
дорог местного значения

   ---------------------------T-------T--------------------------T--------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +--------T--------T--------+ +---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Площадь дорог (улиц, ¦тыс. м2¦ 4225 ¦ 4225 ¦ 4225 ¦ 4225 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦проездов, набережных) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦в том числе - с твердым ¦тыс. м2¦ 3795 ¦ 3795 ¦ 3854,6 ¦ 3854,6 ¦ 101,6 ¦ 100,0 ¦
¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Площадь дорог (улиц, ¦тыс. м2¦ 278,5 ¦ 761 ¦ 681,8 ¦ 463,5 ¦ 89,6 ¦ 68,0 ¦
¦проездов, набережных), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующих ремонта - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦в том числе - с твердым ¦тыс. м2¦ 278,5 ¦ 703 ¦ 681,8 ¦ 463,5 ¦ 97,0 ¦ 68,0 ¦
¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Отремонтировано дорог ¦ км ¦ 46,4 ¦ 120 ¦ 124,2 ¦ 70,3 ¦ 103,5 ¦ 56,6 ¦
¦(улиц, проездов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦набережных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Затрачено средств ¦ млн. ¦ 39,1 ¦ 172,8 ¦ 211,8 ¦ 125,1 ¦ 122,5 ¦ 59,1 ¦
¦на строительство и ремонт ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦в том числе из: ¦ млн. ¦ 16,8 ¦ 117,4 ¦ 155,5 ¦ 120,5 ¦ 132,4 ¦ 77,5 ¦
¦- городского бюджета ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- областного бюджета ¦ млн. ¦ 22,3 ¦ 55,4 ¦ 36,9 ¦ 0 ¦ 66,8 ¦ - ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- других источников ¦ млн. ¦ 6,3 ¦ 12,2 ¦ 19,3 ¦ 4,6 ¦ 158,2 ¦ 23,8 ¦
¦финансирования ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Затрачено средств ¦ млн. ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 3,1 ¦ 3,6 ¦ 172,2 ¦ 117,1 ¦
¦на строительство и ремонт ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мостов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦в том числе из: ¦ млн. ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 3,1 ¦ 3,6 ¦ 172,2 ¦ 117,1 ¦
¦- городского бюджета ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+----------


Таблица 11

Организация утилизации и переработки
бытовых отходов

   -------------------------T-------T---------------------------T---------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +-------T---------T---------+ +---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+------------------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Количество: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦- мусоросборочных точек ¦ ед. ¦1576 ¦ 1600 ¦ 1514 ¦ 1557 ¦ 94,6 ¦ 102,8 ¦
¦у жилых домов, магазинов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и рынков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦- полигонов, отходов, ¦ ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦свалок и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Площадь под полигонами ¦ га ¦ 38,6 ¦ 38,6 ¦ 40,1 ¦ 40,1 ¦ 104,0 ¦ 100,0 ¦
¦отходов, свалок - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Ежедневный вывоз ¦тыс. м3¦ 4,39¦ 4,39 ¦ 5,38 ¦ 5,80 ¦ 122,6 ¦ 107,9 ¦
¦бытового мусора и жидких¦в сутки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мощности предприятий ¦тыс. т ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 200 ¦ ¦ ¦
¦по переработке бытовых ¦ в год ¦ ¦(проект- ¦(проект- ¦ ¦ ¦ ¦
¦отходов ¦ ¦ ¦ная) ¦ная) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Переработано бытовых ¦тыс. т ¦ ¦ 5,7 ¦ 4,0 ¦ 33 ¦ ¦ ¦
¦отходов за год ¦ ¦ ¦(апрель -¦(январь -¦(ноябрь -¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ декабрь)¦ апрель) ¦ декабрь)¦ ¦ ¦
L------------------------+-------+-------+---------+---------+---------+---------+----------


1.2.2. Пассажирский транспорт

Устойчивое функционирование городского пассажирского транспорта является важным показателем качества жизни населения города.
Основные показатели транспортного обслуживание населения города за 2002 - 2004 гг. и по оценке на 2005 г. приведены в таблице 12.

Таблица 12

Основные показатели развития пассажирского
транспорта города

   ----------------------------T------T--------------------------T--------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +--------T--------T--------+ 2005 +---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Эксплуатационная ¦ км ¦ 8624,7 ¦ 8463,7 ¦ 802,5 ¦ 808,9 ¦ 9,5 ¦ 100,8 ¦
¦протяженность пассажирского¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦ ¦ ¦ ¦
¦пути (линии) по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- трамвайного ¦ км ¦ 110,9 ¦ 77,7 ¦ 56,2 ¦ 56,2 ¦ 72,4 ¦ 100,0 ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- троллейбусного ¦ км ¦ 78,9 ¦ 86,0 ¦ 117,0 ¦ 121,5 ¦ 136,0 ¦ 103,8 ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- автобусного ¦ км ¦ 8434,9 ¦ 8300,0 ¦ 629,3 ¦ 631,2 ¦ 7,0 ¦ 103,3 ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Наличие транспортных ¦ ¦ 1146 ¦ 1255 ¦ 1006 ¦ 1044 ¦ 80,2 ¦ 103,7 ¦
¦средств по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- трамвайного ¦ ед. ¦ 100 ¦ 90 ¦ 73 ¦ 73 ¦ 81,1 ¦ 100,0 ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- троллейбусного ¦ ед. ¦ 89 ¦ 101 ¦ 118 ¦ 118 ¦ 116,8 ¦ 100,0 ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- автобусного ¦ ед. ¦ 957 ¦ 1064 ¦ 815 ¦ 853 ¦ 76,6 ¦ 104,7 ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦в т.ч. муниципальные ¦ ед. ¦ 677 ¦ 676 ¦ 393 ¦ 393 ¦ 58,1 ¦ 100,0 ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Приобретение подвижного ¦ ед./ ¦ 51/ ¦ 46/ ¦ 38/ ¦ 24/ ¦ 82,6/ ¦ 63,1/ ¦
¦состава, всего: ¦ млн. ¦ 89,6 ¦ 77,0 ¦ 66,7 ¦ 50,0 ¦ 86,6 ¦ 75,0 ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦в т.ч. по видам транспорта:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- трамваев ¦ ед./ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- троллейбусов ¦ ед./ ¦ ¦ 15/ ¦ 20/ ¦ 6/ ¦ 133,3/ ¦ 30/ ¦
¦ ¦ млн. ¦ ¦ 21,5 ¦ 33,7 ¦ 13,0 ¦ 156,7 ¦ 38,5 ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- автобусов ¦ ед./ ¦ 51/ ¦ 31/ ¦ 18/ ¦ 18/ ¦ 58/ ¦ 100/ ¦
¦ ¦ млн. ¦ 89,6 ¦ 55,5 ¦ 33,0 ¦ 37,0 ¦ 59,4 ¦ 112,0 ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Число перевезенных ¦ млн. ¦ 282,0 ¦ 235,8 ¦ 190,9 ¦ 185,4 ¦ 80,9 ¦ 97,3 ¦
¦пассажиров, всего ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦в т.ч. по видам транспорта:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- трамваями ¦ млн. ¦ 37,9 ¦ 34,8 ¦ 28,6 ¦ 28,6 ¦ 82,2 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- троллейбусами ¦ млн. ¦ 41,2 ¦ 42,1 ¦ 41,3 ¦ 43,8 ¦ 97,9 ¦ 106,0 ¦
¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦- автобусами всего ¦ млн. ¦ 202,9 ¦ 158,9 ¦ 121,0 ¦ 113,0 ¦ 76,0 ¦ 93,4 ¦
¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦в т.ч. муниципальными ¦ млн. ¦ 123,4 ¦ 123,2 ¦ 107,0 ¦ 108,9 ¦ 86,9 ¦ 101,8 ¦
¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+------+--------+--------+--------+--------+---------+----------


   -----------------------------------

<*> Уменьшение протяженности связано с передачей внутриобластных и междугородних перевозок в Управление транспорта Липецкой области.

Муниципальный транспорт общественного пользования в 2004 г. насчитывал 584 ед., в том числе 393 автобуса, 73 трамвая и 118 троллейбусов. Средний процент износа автобусов - 53,8%, трамваев - 89,2%, троллейбусов - 54,1%.
В 2004 г. приобретено 20 троллейбусов и 18 автобусов ЛиАЗ-5256. Из городского бюджета на приобретение было выделено 66,7 млн. руб. В 2005 г. запланировано приобрести 18 автобусов и 6 троллейбусов. Обновление трамвайного парка в 2005 г. не планируется.
С целью сокращения затрат на эксплуатацию автобусного парка взято направление на замену существующей номенклатуры марок автобусов на ЛиАЗ-5256. Планомерное обновление автобусного парка в 2005 году позволит снизить затраты по ремонту, приобретению ГСМ не менее чем на 3,6 млн. руб.
В связи с введением платного проезда за 2004 г. предприятиями транспорта получено 261,9 млн. руб. от перевозок пассажиров, дополнительно 21 млн. руб. доходов за счет выполнения услуг по прочим видам деятельности. Нагрузка на бюджет сократилась на 188 млн. руб.
В 2005 г. планируется получить 465,6 млн. руб. доходов от перевозки пассажиров, или на 77,8% больше, чем в 2004 г.
В 2005 г. в бюджете г. Липецка на финансирование муниципального пассажирского транспорта предусмотрено 240,5 млн. руб., что на 52,8 млн. руб. меньше, чем в предыдущем году.
В 2004 г. протяженность трамвайного пути уменьшена на 28 км. В качестве замены трамвайного движения открыты две троллейбусные линии - на улицах Студеновская и Катукова. Ведется строительство третьей - на улице Неделина.
В 2004 г. были открыты 7 новых маршрутов.
Для осуществления визуального контроля за работой пассажирского транспорта на 91 ед. трамваев и троллейбусов установлена система АСДУ "Маяк-Дуэт", на 38 автобусах установлена система "НЕЖАН" АСДУ "Вектор". Дополнительно введены речевые автоинформаторы на 20 троллейбусах и 71 трамвае.
Для повышения экономической эффективности деятельности муниципального транспорта разработана программа по снижению затрат и увеличению доходности.
Для решения в 2005 г. существующих проблем городского пассажирского транспорта планируется осуществить следующие мероприятия:
- дальнейшее обновление подвижного состава;
- внедрение автоматизированной радионавигационной системы диспетчерского контроля за работой перевозчиков всех форм собственности;
- реорганизация маршрутной сети на основании комплексного обследования пассажиропотоков;
- привлечение перевозчиков немуниципальной формы собственности к перевозкам пассажиров автобусами большой вместимости;
- переход на договорную основу взаимоотношений с перевозчиками различных форм собственности (создание равных условий, развитие конкуренции);
- внедрение практики по введению проездных билетов на два вида транспорта и на определенное количество поездок;
- строительство технической стоянки на 24 микрорайоне;
- устройство остановочных карманов по маршрутам движения городского пассажирского транспорта;
- установка и реконструкция остановочных павильонов;
- разработка и принятие Правил организации пассажирских перевозок в г. Липецке.

1.2.3. Образование

В 2004 г. сеть образовательных учреждений департамента образования администрации г. Липецка сохранена полностью. В 104 образовательных учреждениях различных типов и видов обучается 68,2 тыс. учащихся и работает 7,2 тыс. человек. Несмотря на сокращение численности учащихся, наполняемость большинства образовательных учреждений превышает 100%.
В 2004 г. введено в эксплуатацию новое здание дома творчества "Октябрьский", в результате чего на 3 тысячи человек увеличился охват школьников услугами дополнительного образования.
Объем бюджетного финансирования в 2004 г. составил 671,2 млн. руб. При исключении затрат на оплату труда рост финансовых вложений на укрепление материально-технической и учебной базы образовательных учреждений составил 59% по сравнению с 2003 г.
Столь значительное увеличение бюджетных ассигнований позволило осуществить системные мероприятия по улучшению материально-технической базы школ. Общие ассигнования городского и областного бюджетов на совершенствование материально-технической базы в 2004 г. превысили 60 млн. руб.

Таблица 13

Основные показатели развития общего
среднего образования

   --------------------------T-----T-----------------------T--------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм.+-------T-------T-------+ 2005 г.+---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Количество школ ¦ ед. ¦ 85 ¦ 80 ¦ 81 ¦ 81 ¦ 101,2 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Начальная ¦ ¦ 7 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 150,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Основная ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Средняя ¦ ¦ 54 ¦ 54 ¦ 53 ¦ 53 ¦ 98,1 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦С углубленным изучением ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 150,0 ¦ 100,0 ¦
¦отдельных предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Лицей ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Гимназия ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Специальная коррекционная¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Вечерняя сменная ¦ ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Открытая сменная ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Негосударственная ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Количество учащихся ¦ чел.¦62231 ¦57266 ¦52950 ¦50271 ¦ 92,5 ¦ 94,9 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Начальная ¦ ¦ 717 ¦ 291 ¦ 417 ¦ 404 ¦ 143,3 ¦ 96,9 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Основная ¦ ¦ 591 ¦ 533 ¦ 476 ¦ 451 ¦ 89,3 ¦ 94,7 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Средняя ¦ ¦45517 ¦41816 ¦37642 ¦35340 ¦ 90,0 ¦ 93,9 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦С углубленным изучением ¦ ¦ 3766 ¦ 3622 ¦ 3974 ¦ 3874 ¦ 109,7 ¦ 97,5 ¦
¦отдельных предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Лицей ¦ ¦ 4340 ¦ 4005 ¦ 3784 ¦ 3684 ¦ 94,4 ¦ 97,4 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Гимназия ¦ ¦ 4974 ¦ 4770 ¦ 4594 ¦ 4494 ¦ 96,3 ¦ 97,8 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Специальная коррекционная¦ ¦ 546 ¦ 500 ¦ 432 ¦ 414 ¦ 86,4 ¦ 95,8 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Вечерняя сменная ¦ ¦ 1211 ¦ 1210 ¦ 1150 ¦ 1140 ¦ 95,0 ¦ 99,1 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Открытая сменная ¦ ¦ 316 ¦ 300 ¦ 271 ¦ 260 ¦ 90,3 ¦ 95,9 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Негосударственная ¦ ¦ 253 ¦ 219 ¦ 210 ¦ 210 ¦ 95,9 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Количество учреждений ¦ ед. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦государственной поддержки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Количество воспитанников ¦ чел.¦ 233 ¦ 216 ¦ 223 ¦ 223 ¦ 103,2 ¦ 100,0 ¦
¦в них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Количество учреждений ¦ ед. ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Количество занимающихся ¦ чел.¦14423 ¦14440 ¦15056 ¦14542 ¦ 104,3 ¦ 96,6 ¦
¦в них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Количество прочих ¦ ед. ¦ 11 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 87,5 ¦ 85,7 ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦учебно-производственный ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦комбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦учебно-методический центр¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦психолого-медико- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦педагогическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консультация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦информационно-прокатный ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 100,0 ¦ ¦
¦центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦ХЭК ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦централизованная ¦ ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦
¦бухгалтерия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦ИМЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Количество работников, ¦ тыс.¦ 10,3¦ 7,4¦ 7,2¦ 7,1 ¦ 97,3 ¦ 98,6 ¦
¦занятых в учреждениях ¦ чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Объем расходов ¦ млн.¦ 532,2¦ 537,4¦ 671,2¦ 836,2 ¦ 130 ¦ 120 ¦
¦на содержание ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦городской бюджет ¦ ¦ 532,2¦ 537,4¦ 296,5¦ 201,4 ¦ 55,2 ¦ 67,9 ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦областной бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 374,7¦ 634,8 ¦ - ¦ 169,4 ¦
¦(субвенция) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Среднедушевой денежный ¦ руб.¦ 1928 ¦ 2652 ¦ 3395 ¦ 4165 ¦ 128 ¦ 122,7 ¦
¦доход на 1 работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+----------


Комплексные мероприятия по улучшению материального обеспечения работников образования позволили увеличить среднюю заработную плату в отрасли с 2895 руб. (2003 г.) до 3684 (2004 г.).
Во исполнение Бюджетного кодекса РФ 1 января 2004 г. на финансовую самостоятельность переведены 61 муниципальное и 2 негосударственных образовательных учреждения.
В течение года оздоровлено на базе школьных и загородных лагерей более 9 тыс. учащихся. На проведение оздоровительной кампании затрачено более 5,2 млн. руб.
Увеличение бюджета департамента образования в 2005 г. связано с общим ростом заработной платы в системе образования. Объем средств, выделенных на укрепление материально-технической базы, остался на уровне 2004 г. В городском бюджете в рамках отдельного финансирования предусмотрены средства на реализацию комплексных целевых программ в области образования в размере 5,6 млн. руб.
В рамках реализации концепции "подушевого" финансирования учебного процесса областным бюджетом выделено 37 млн. руб. на приобретение учебно-наглядных пособий.
Основные проблемы общего среднего образования в г. Липецке:
- несоответствие нормам и требованиям материально-технического состояния и учебно-материальной базы образовательных учреждений и, как следствие, - функционирование без лицензий на право образовательной деятельности 17 образовательных учреждений из-за отсутствия заключений ГО и ЧС Липецкой области и ЦГСЭН в г. Липецке;
- низкий социальный статус педагогической профессии, низкий уровень оплаты труда и пенсионного обеспечения, отсутствие социального престижа профессии педагогов, слабая социальная защищенность работников образования;
- недостаток учреждений дополнительного образования для обеспечения максимального охвата школьников различными формами досуга.
В 2005 году в сфере образования г. Липецка предстоит решить следующие задачи:
- создание механизма устойчивого функционирования и развития системы через укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
- обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного образования;
- достижение современного качества и высокой эффективности образования.

1.2.4. Дошкольное образование

Сеть муниципальных учреждений не в полном объеме обеспечивает потребность населения города в устройстве детей в детские сады. В 2004 г. переуплотненность составила в среднем 137%, в 2003 г. - 135%. Официальная очередь для поступления в детский сад в настоящий момент - 4684 ребенка.
Официальный показатель охвата детей дошкольным образованием по г. Липецку - 66%.

Таблица 14

Основные показатели развития дошкольного
образования города

   ------------------------------T---------------------T------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦ +------T-------T------+ +---------T---------+
¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦Число дошкольных учреждений ¦ 58 ¦ 85 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 101,2 ¦ 100 ¦
¦всего (ед.). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦в них мест ¦ 9579 ¦11092 ¦10960 ¦11173 ¦ 98,8 ¦ 101,9 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦в т.ч. муниципальных (ед.) ¦ 58 ¦ 85 ¦ 86 ¦ 86 ¦ 101,2 ¦ 100 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦в них мест ¦ 9579 ¦11092 ¦10960 ¦11173 ¦ 98,8 ¦ 101,9 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦Численность детей, посещающих¦ 9565 ¦14684 ¦14917 ¦15084 ¦ 101,6 ¦ 101,1 ¦
¦дошкольные учреждения, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦из них муниципальные (чел.) ¦ 9565 ¦14684 ¦14917 ¦15084 ¦ 101,6 ¦ 101,1 ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦Введено в действие дошкольных¦ 1/75 ¦ ¦ ¦ 1/60 ¦ ¦ ¦
¦муниципальных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ед./мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦Передано в ведение управления¦ ¦26/4386¦1/175 ¦ ¦ 3,8/4 ¦ ¦
¦дошкольного учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ед./мест) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦Численность педагогических ¦ 1414 ¦ 1721 ¦ 1698 ¦ 1725 ¦ 98,7 ¦ 101,6 ¦
¦работников (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦Число начальных школ-детсадов¦ 6 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 80 ¦ 100 ¦
¦(ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦в том числе муниципальных ¦ 6 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 80 ¦ 100 ¦
¦(ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦Численность учащихся дневных ¦ 408 ¦ 411 ¦ 213 ¦ 181 ¦ 51,8 ¦ 85 ¦
¦общеобразовательных школ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦в том числе муниципальных ¦ 408 ¦ 411 ¦ 213 ¦ 181 ¦ 51,8 ¦ 85 ¦
¦(ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦Средняя наполняемость классов¦ 20 ¦ 21 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 85,7 ¦ 100 ¦
¦(чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+------+-------+------+------+---------+---------+
¦Численность преподавателей ¦ 20 ¦ 20 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 60 ¦ 83,3 ¦
¦начальных школ - детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦садов (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+------+-------+------+------+---------+----------


Большинство учреждений дошкольного образования укрепили свою материальную базу за счет привлечения внебюджетных средств. Совокупный объем внебюджетных потоков в 2004 г. составил 4,6 млн. руб., из них: 5% - шефская помощь; 32% - спонсорская помощь; 47% - пожертвование родителей воспитанников; 16% - доходы, полученные учреждениями от оказания платных дополнительных образовательных услуг.
С 01.01.2004 в муниципальную собственность принят последний ведомственный детский сад на территории г. Липецка - ДОУ № 66 УВД Липецкой области.
В новом учебном 2004 - 2005 г. было открыто 9 дополнительных групп за счет свободных площадей и перепрофилирования в детсадовские группы первых классов, располагавшихся в ряде дошкольных учреждений в школы.
В 2004 г. увеличена денежная норма питания детей до 30 руб., что обеспечило выполнение натуральных норм питания детей на 70 - 80%, открыто дополнительно 12 групп компенсирующего назначения, для оказания квалифицированной коррекционной помощи.
В целях обеспечения пожарной безопасности в 19 учреждениях установлена автоматизированная пожарная сигнализация, отремонтирована - в 2-х учреждениях.
Наряду с положительными результатами развития дошкольного образования существует ряд основных проблем:
- сеть учреждений дошкольного образования не в полном объеме обеспечивает потребность населения города в устройстве детей в детские сады;
- текучесть кадров, острая нехватка педагогического персонала.
В 2005 году в сфере дошкольного образования г. Липецка предстоит решить следующие задачи:
1) Обеспечение доступности дошкольного образования для детского населения г. Липецка.
2) Дальнейшее укрепление материально-технической и учебно-методической базы учреждений.
3) Укрепление кадрового потенциала.

1.2.5. Культура

В 2004 г. выполнение задач по развитию и сохранению культуры и искусства продолжали осуществлять 87 учреждений, из них 62 учреждения подведомственны департаменту культуры администрации г. Липецка. Основной целью остается сохранение культурного потенциала и наследия, обеспечение преемственности развития культуры.
На содержание и развитие учреждений культуры из городского бюджета было выделено и освоено 162,2 млн. руб., что в 2 раза больше бюджета 2003 г. Из них, на укрепление материально-технической базы направлено 63,5 млн. руб., что в 7 раз превышает уровень 2003 г.
В апреле после реконструкции, с привлечением частных инвесторов, открыт малый зал ККЗ "Октябрь". Для развития парковой индустрии города разработан проект программы деятельности парков. В 2004 г. из городского бюджета впервые на их реконструкцию было выделено свыше 41 млн. руб.
В отрасль было привлечено 38,4 млн. руб. внебюджетных средств, из них 753,0 тыс. руб. спонсорские средства и более 15 млн. руб. - частные инвестиции.
В городе успешно прошли многочисленные фестивали, конкурсы и праздники, среди них - кинофестивали "К 50-летию Липецкой области", "Для вас, ветераны!", Неделя детского кино (ко Дню защиты детей), кинофестиваль "Окно в Европу", Форум Дедов Морозов, День России, Широкая масленица и др.

Таблица 15

Основные показатели развития учреждений культуры

   -----------------------------T--------------------T------T-------------------¬

¦ Показатель ¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦ +------T------T------+ +---------T---------+
¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Число учреждений культуры ¦ 62 ¦ 62 ¦ 62 ¦ 62 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦и искусства (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Дворцов и домов культуры ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Центров культуры и досуга ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Киноконцертных залов ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Число киноустановок (ед.) ¦ 9 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Музеев ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦в них число экспонатов ¦ 1220 ¦ 1354 ¦ 1516 ¦ 1620 ¦ 112 ¦ 106,9 ¦
¦основного фонда (экз.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Зоопарков (ед.) ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Парков (ед.) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Театров (ед.) ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Творческих профессиональных ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦коллективов (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Число массовых библиотек ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦(ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦в том числе детских (ед.) ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Книжный фонд массовых ¦ 831 ¦ 842 ¦ 858 ¦ 868 ¦ 101,9 ¦ 101,2 ¦
¦библиотек, всего (тыс. экз.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Число читателей в массовых ¦ 82 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 83 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦библиотеках, всего (тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦в т.ч. детских (тыс. чел.) ¦ 32 ¦ 32 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 96,9 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Численность работников ¦ 201 ¦ 201 ¦ 201 ¦ 201 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦массовых библиотек (чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Книговыдача, всего ¦ 2056 ¦ 2021 ¦ 1992 ¦ 2000 ¦ 98,6 ¦ 100,4 ¦
¦(тыс. экз.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦в т.ч. в детских библиотеках¦ 905 ¦ 861 ¦ 840 ¦ 830 ¦ 97,6 ¦ 98,8 ¦
¦(тыс. экз.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Музыкальные и художественные¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦школы (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Численность учащихся в них ¦ 5720 ¦ 5797 ¦ 5813 ¦ 5900 ¦ 100,3 ¦ 101,5 ¦
¦(чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Число посещений учреждений ¦ 2540 ¦ 2578 ¦ 2595 ¦ 2605 ¦ 100,7 ¦ 100,4 ¦
¦культуры и искусства, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(тыс. чел.), в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦массовых библиотек ¦ 692 ¦ 707 ¦ 713 ¦ 725 ¦ 100,8 ¦ 101,7 ¦
¦(тыс. чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦музеев (тыс. чел.) ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 112,5 ¦ 111,1 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦театров (тыс. чел.) ¦ 20 ¦ 16 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 87,5 ¦ 107,1 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦клубных учреждений (ДК) ¦ 300 ¦ 340 ¦ 380 ¦ 390 ¦ 111,8 ¦ 102,6 ¦
¦(тыс. чел.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦парков (тыс. чел.) ¦ 1280 ¦ 1300 ¦ 1300 ¦ 1350 ¦ 100 ¦ 103,8 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦зоопарка (тыс. чел.) ¦ 189 ¦ 157 ¦ 128 ¦ 135 ¦ 81 ¦ 105,4 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Число мест в зрительных ¦ 3837 ¦ 4127 ¦ 4127 ¦ 4127 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦залах, всего (ед.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦в Домах и дворцах культуры ¦ 2820 ¦ 3110 ¦ 3110 ¦ 3110 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦(ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦в киноконцертном зале ¦ 1017 ¦ 1017 ¦ 1017 ¦ 1017 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦"Октябрь" (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Из общего числа учреждений ¦ 14 ¦ 17 ¦ 23 ¦ 18 ¦ 135,3 ¦ 78,5 ¦
¦культуры и искусства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требуют капитального ремонта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(всего): (ед.), в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Массовые библиотеки (ед.) ¦ 1 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 400 ¦ 75 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Дома и дворцы культуры (ед.)¦ 5 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 86 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Киноконцертный зал (ед.) ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Зоопарк (ед.) ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Парк (ед.) ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Театр (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Музыкальные и художественные¦ 6 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 5 ¦ 150 ¦ 55,5 ¦
¦школы (ед.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+------+------+------+------+---------+---------+
¦Доходы от основных видов ¦ 13 ¦ 16 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 156,3 ¦ 120 ¦
¦уставной деятельности всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и искусства (млн. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+------+------+------+------+---------+----------


Наряду с успехами в отрасли существует ряд проблем, подлежащих решению в 2005 г.:
- недостаточное количество школ дополнительного образования, в связи с чем не обеспечивается потребность населения в обучении детей различным жанрам искусства. В пос. Сырский Рудник, насчитывающем более 20 тыс. жителей, расположен филиал детской школы искусств № 6 с контингентом обучающихся свыше 180 чел. В связи с этим планируется открыть на базе филиала ДШИ № 6 школу искусств № 12;
- отсутствие в городе концертного зала. Для решения данного вопроса планируется на базе ДК строителей и творческих коллективов департамента культуры создать городской культурный центр, для чего необходимо оснастить ДК звуковой и световой аппаратурой, закончить капитальный ремонт здания;
- недостаточное количество кинотеатров, отвечающих современному уровню кинопоказа. Планируется привлечение частных инвестиций для реконструкции павильона "Металлург" в парке "Быханов сад" под 4-зальный кинотеатр;
- необходимо закончить реконструкцию Парка Победы и Нижнего парка к праздничным мероприятиям, посвященным 60-летию Победы и 200-летию со дня основания Нижнего парка;
- по прежнему острым остается вопрос недостаточного финансирования деятельности учреждений культуры, творческих коллективов. Одним из решений данной проблемы является увеличение доходов от основной деятельности за счет проведения большего количества платных мероприятий, улучшения их качества, расширения видов оказываемых услуг.

1.3. ЗДОРОВЬЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

1.3.1. Здравоохранение

В 2004 г. учреждения г. Липецка работали достаточно стабильно, основные задачи по охране здоровья населения г. Липецка были выполнены.
Численность и мощность лечебно-профилактических учреждений города Липецка остались прежними:
- 32 амбулаторно-поликлинических учреждения с плановой мощностью 16655 посещений в смену, обеспеченность населения амбулаторно-поликлинической помощью составляет 330,2 на 10 тыс. населения;
- 15 стационарных учреждений с общим количеством коек 4370 единиц, в том числе 3135 муниципальных. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения составляет 83,7 (РФ - 113).
Для обеспечения стабильности работы медицинских учреждений г. Липецка, улучшения условий для осуществления медицинской деятельности в 2004 г. активно проводилась работа по укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений г. Липецка.
Капитальные и текущие ремонты проводились в 17 лечебно-профилактических учреждениях г. Липецка.
В прошедшем году введены в эксплуатацию:
- городская поликлиника № 3,
- городской противотуберкулезный диспансер,
- в городской больнице № 4 введен в строй 2-этажный корпус с размещением в нем флюорографического кабинета и дезкамеры.
Уделялось внимание решению вопроса обновления аппаратуры и оборудования в лечебно-профилактических учреждениях г. Липецка, проводилась поэтапная замена устаревшей рентгенофлюорографической, эндоскопической аппаратуры, аппаратуры для ультразвуковой диагностики, лабораторного оборудования, приобретено 25 единиц санитарного автотранспорта.
Состояние здравоохранения, темпы его развития во многом зависят от кадрового потенциала. По состоянию на 01.01.2005 обеспеченность врачебными кадрами составила 35 единиц на 10 тыс. населения, при областном показателе - 36,8, среднероссийском - 42,3.
С целью оптимального и эффективного использования имеющихся ресурсов большое внимание уделялось развитию ресурсосберегающих форм оказания населению медицинской помощи:
1. Количество коек в стационарах дневного пребывания в поликлиниках при 2-сменном режиме работы увеличилось по сравнению с 2003 г. на 5% и достигло 443 койки.
2. Коечная мощность дневных стационаров в стационарах осталась прежней - 134 койки.
В стационарах дневного пребывания в 2004 г. пролечено 14117 больных, что на 31% больше, чем в 2003 г.
В целом заболеваемость в г. Липецке выросла по сравнению с 2003 г. на 6,8%.
В структуре заболеваемости ведущее место занимают: заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов пищеварения.
Удельный вес больных, пролеченных в стационарах дневного пребывания, от общего количества больных, пролеченных в стационаре, составил 11,7% (областной показатель - 13,5%). Экономический эффект от внедрения данной формы работы составил 44,2 млн. руб.
Для обеспечения доступности медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях продолжена работа по внедрению новой перспективной формы работы - врач общей практики. Количество приемов врачей общей практики увеличилось на 45%. В настоящее время организовано 16 приемов врачей общей практики в 8 лечебно-профилактических учреждениях г. Липецка, а подготовлено 25 специалистов.
Основные показатели развития муниципального здравоохранения г. Липецка за 2002 - 2004 гг. и в перспективе на 2005 г. представлены в таблице 16.

Таблица 16

Основные показатели развития муниципального
здравоохранения

   ----------------------------T------T-----------------------T-------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +-------T-------T-------+ 2005 +---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Количество больниц ¦ ед. ¦ 14¦ 14¦ 14¦ 14¦ 100 ¦ 100 ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Количество коек ¦ ед. ¦ 4170¦ 4170¦ 4221¦ 4221¦ 101 ¦ 100 ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Количество роддомов ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 100 ¦ 100 ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Количество станций скорой ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 100 ¦ 100 ¦
¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Амбулаторно-поликлинические¦посещ.¦6219951¦6295312¦6433467¦6497741¦ 102 ¦ 101 ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Численность врачей ¦ чел. ¦ 1828¦ 1797¦ 1794¦ 1811¦ 99,8 ¦ 101 ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Численность среднего ¦ чел. ¦ 4927¦ 4857¦ 4775¦ 4799¦ 98,3 ¦ 100,5 ¦
¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Количество пациентов, ¦ тыс. ¦ 1050¦ 1100¦ 1180¦ 1200¦ 107,3 ¦ 101,7 ¦
¦пролеченных амбулаторно ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Количество пациентов, ¦ чел. ¦ 8697¦ 8690¦ 10768¦ 12062¦ 123,9 ¦ 112 ¦
¦пролеченных в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарах поликлиник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Количество пациентов, ¦ чел. ¦ 1609¦ 2130¦ 3349¦ 3516¦ 157 ¦ 105 ¦
¦пролеченных в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стационарах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Количество пациентов, ¦ чел. ¦ 104602¦ 104273¦ 106812¦ 108948¦ 102,4 ¦ 102 ¦
¦пролеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в круглосуточном стационаре¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+
¦Количество обслуженных ¦ чел. ¦ 189473¦ 188954¦ 186191¦ 182468¦ 98,5 ¦ 98 ¦
¦вызовов городской станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦скорой помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+------+-------+-------+-------+-------+---------+----------


С целью решения основных проблем, существующих в сфере здравоохранения города, необходимо:
1. Привести материально-техническую базу учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями Государственных Стандартов и СанПина.
2. Принять неотложные мер по укомплектованию врачебными кадрами медицинских учреждений.
3. Продолжить работу по реформированию и модернизации здравоохранения, совершенствованию профилактической и лечебно-диагностической работы.

1.3.2. Физическая культура и спорт

В настоящее время в спортивную базу города входит 576 единиц различных спортивных сооружений, что на 9,3% больше, чем в 2003 г., в т.ч. в муниципальной собственности находится 491 ед.
Единовременная пропускная способность всех спортсооружений составляет более 12,5 тыс. чел. В 2004 г. большая работа проделана по укреплению и развитию спортивной базы по месту жительства населения. На проведение строительных работ из бюджета города было выделено 22 млн. руб. Значительно улучшилось состояние крупных спортивных сооружений: Центрального стадиона "Металлург", физкультурно-оздоровительного комплекса "Пламя", спортивно-концертного комплекса "Звездный", спортивного комплекса "Сокол", Водно-спортивной базы. В 2004 г. в городе было построено 49 комплексных спортивных площадок по месту жительства.
На спортивных сооружениях города в настоящее время занимается физической культурой и спортом более 84 тыс. чел. (16,7% к общему количеству населения), что на 10,5 тыс. чел. больше, чем в 2003 г. В спортивных школах культивируется 23 вида спорта, которыми занимаются свыше 8 тыс. подростков.
На 32% возросла сумма платных услуг, оказанных населению на спортивных сооружениях.
Данные развития физической культуры и спорта приведены в таблице 17.

Таблица 17

Создание условий развития физической культуры
и спорта в городе

   -----------------------------T-----T--------------------T------T-------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦Оценка¦Темп роста, %¦
¦ ¦ изм.+------T------T------+ 2005 +------T------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004¦ 2005¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003¦к 2004¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦Число спортивных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по видам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- стадионы с трибунами ¦ шт. ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦на 1500 мест и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- плоскостные спортивные ¦ шт. ¦ 242 ¦ 244 ¦ 293 ¦ 309 ¦ 120 ¦ 105,5¦
¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- плавательные бассейны ¦ шт. ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- лыжные базы ¦ шт. ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 75 ¦ 100 ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- спортивные залы - всего ¦ шт. ¦ 144 ¦ 145 ¦ 145 ¦ 145 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- ДЮСШ ¦ шт. ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- количество занимающихся ¦ чел.¦ 7615 ¦ 7573 ¦ 7373 ¦ 7450 ¦ 97,4¦ 101 ¦
¦в ДЮСШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦Из них муниципальные: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- стадионы с трибунами ¦ шт. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 120 ¦ 100 ¦
¦на 1500 мест и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- плоскостные спортивные ¦ шт. ¦ 215 ¦ 217 ¦ 266 ¦ 282 ¦ 122,5¦ 106 ¦
¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- плавательные бассейны ¦ шт. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- лыжные базы ¦ шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- ДЮСШ ¦ шт. ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- количество занимающихся ¦ чел.¦ 5634 ¦ 5808 ¦ 6337 ¦ 6400 ¦ 109,1¦ 101 ¦
¦в ДЮСШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- ДЮЦ, в том числе КЮМ ¦ шт. ¦ 15 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦и ГЦД и ЮТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+------+------+------+------+------+------+
¦- кол-во занимающихся в ДЮЦ,¦ чел.¦ 4727 ¦ 4093 ¦ 4380 ¦ 4500 ¦ 107 ¦ 102,7¦
¦КЮМ и ГЦД и ЮТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-----+------+------+------+------+------+-------


Задачи на 2005 год:
1. Дальнейшее укрепление и развитие спортивной материально-технической базы города. В течение 2005 г. ввести в строй 16 объектов физической культуры и спорта.
2. Продолжить работу по капитальному ремонту и реконструкции крупных спортивных сооружений, входящих в структуру департамента (ЦС "Металлург", СКК "Звездный", ФОК "Пламя", Водно-спортивная база, СК "Сокол", стадион "Горняк").
3. Продолжить работу по формированию у липчан потребности в здоровом образе жизни, активном отдыхе. Довести численность систематически занимающихся физической культурой с 84,5 тыс. чел. в 2004 г. до 95,0 тыс. чел. в 2005 г.
4. Обеспечить необходимые материально-технические условия для дальнейшего развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва.
5. Продолжить работу с руководителями предприятий различных форм собственности по введению в штатные расписания ставок инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной работе.

1.3.3. Социальная защита малоимущих и нетрудоспособных
слоев населения

Основные показатели социального развития г. Липецка за 2002 - 2004 гг. и на 2005 г. представлены в таблице 18.

Таблица 18

Основные показатели социальной защиты малоимущих
и нетрудоспособных слоев населения

   ---------------------------T-----T--------------------T------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦Оценка¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм.+------T------T------+ +---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Численность населения, ¦ чел.¦ 48010¦ 30247¦ 49729¦ 50100¦ 164,4 ¦ 100,8 ¦
¦нуждающегося в социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержке - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦пенсионеры ¦ чел.¦ 33123¦ 13199¦ 39580¦ 40000¦ в 3 р. ¦ 101,1 ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦из них: одинокие ¦ чел.¦ 4535¦ 2158¦ 2600¦ 3000¦ 120,5 ¦ 115,4 ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦инвалиды ¦ чел.¦ 14887¦ 17049¦ 19867¦ 20000¦ 116,5 ¦ 100,7 ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦из них дети-инвалиды ¦ чел.¦ 2200¦ 1960¦ 1830¦ 1860¦ 93,4 ¦ 101,6 ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Наличие муниципальных ¦ ед. ¦ 12¦ 12¦ 12¦ 7¦ 100,0 ¦ 58,3 ¦
¦центров социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦в том числе по видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦центры надомного ¦ ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ 4¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦соцобслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦центры соцпомощи семье ¦ ед. ¦ 4¦ 4¦ 4¦ - ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦и детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦МУ "Геронтологический ¦ ед. ¦ - ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦центр социально-трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реабилитации инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и пожилых людей" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦центр соцобслуживания ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦"Милосердие" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦центр автотранспортного ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ - ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦центр соцобслуживания ¦ ед. ¦ 1¦ 1¦ 1¦ - ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦по предоставлению льгот ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и компенсаций ветеранам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвалидам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Численность граждан, ¦ чел.¦ 3325¦ 3331¦ 3397¦ 3467¦ 102,0 ¦ 102,0 ¦
¦состоящих на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в центрах социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Количество семей, ¦семья¦ 27156¦ 22650¦ 24938¦ 32000¦ 110,1 ¦ 128,3 ¦
¦получающих субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на оплату жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦в них человек ¦ чел.¦ 33600¦ 36240¦ 45293¦ 56000¦ 125,0 ¦ 123,6 ¦
+--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Размер средств, ¦ тыс.¦ 19005¦ 11104¦ 45000¦ 87000¦ в 4 р. ¦ в 2 р. ¦
¦затраченных на выплату ¦ руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-----+------+------+------+------+---------+----------


Численность населения, нуждающегося в социальной поддержке, в 2004 г. составила 49729 человек, что на 64,4% больше, чем в 2003 г.
В 2004 г. проводились комплексные мероприятия по социальной защите населения г. Липецка, что позволило последовательно осуществлять меры по укреплению систем жизнеобеспечения для пожилых людей, инвалидов, малоимущих граждан.
В ЦСО "Милосердие" обеспечено бесплатным питанием 6049 малоимущих граждан.
Значительно, по сравнению с 2003 г., увеличилось количество предоставляемых транспортных услуг инвалидам и малоимущим пожилым людям отделением "Социальное такси" (3450 выездов), что на 35% больше, чем в 2003 г.
Также в прошедшем году 149 малоимущим гражданам г. Липецка завезено 256,6 тонн угля на 554,0 тыс. руб., за счет средств городского бюджета была оказана материальная помощь 379 гражданам на общую сумму 300 тыс. руб.
Проведены обследования более 1600 инвалидов и участников ВОВ, нуждающихся в ремонте жилья, 350 человек, состоящих на очереди на улучшение жилищных условий.
В ходе акции "Санаторий на дому" 16 ветеранов, находящихся на социальном обслуживании, получили оздоровление в домашних условиях.
Продолжалась работа по оказанию адресной помощи, экстремальной помощи, выплачивались ежемесячные пособия на детей.
Для реабилитации детей-инвалидов и детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, была выделена 171 путевка в санатории. В загородных лагерях было оздоровлено 1989 детей из многодетных, неполных семей.
В соответствии с ФЗ от 22.08.2004 № 122 с января 2005 г. осуществляется переход на компенсационные выплаты гражданам вместо ранее предоставляемых льгот (монетизация льгот). В настоящее время база данных льготных категорий граждан насчитывает 136 тыс. человек (46% от общего количества льготников, проживающих в Липецкой области).
В 2005 г. необходимо:
- упорядочить организацию социальных выплат;
- расширить контингент надомного обслуживания социально уязвимых категорий населения;
- завершить капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: ул. Первомайская, 86, занимаемого отделением "Ветеран".

1.3.4. Экологическая безопасность населения

Качество окружающей среды в городе определяется уровнем загрязнения воздушного и водного бассейнов, использованием городских земель, утилизацией отходов производства и потребления, состоянием зеленых насаждений и многими другими факторами. По итогам 2004 г. основной критерий оценки качества воздуха - комплексный показатель индекса загрязнения атмосферы снизился с 16,78 до 12,01.
Реализация природоохранных мероприятий в 2005 г., запланированных предприятиями и организациями, расположенными на территории города, а также Программой "Охрана окружающей природной среды г. Липецка на среднесрочную перспективу (2004 - 2007 гг.)", позволит повысить экологическую безопасность населения.
Основные показатели охраны окружающей среды г. Липецка по отчету за 2002 - 2004 гг. и оценка на 2005 г. представлены в таблице 19.

Таблица 19

Основные показатели охраны окружающей
среды города

   ---------------------------T-----T----------------------------T---------T---------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм.+---------T--------T---------+ 2005 +-------T-------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003,¦к 2004,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ % ¦ % ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦Количество предприятий, ¦ ед. ¦ 345 ¦ 346 ¦ 346 ¦ 346 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦имеющих выбросы вредных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦веществ в атмосферу, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦Выбросы вредных веществ ¦ тыс.¦ 459,7 ¦ 457,0¦ 442,9 ¦ 440,0 ¦ 96,9¦ 99,3¦
¦за год - всего ¦ т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦Из них: ¦ тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от стационарных источников¦ т ¦ 383,9 ¦ 377,0¦ 360,3 ¦ 358,0 ¦ 95,6¦ 99,4¦
¦от передвижных источников ¦ ¦ 75,8 ¦ 80,0¦ 82,6 ¦ 85,0 ¦ 103,3¦ 102,9¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦Количество предприятий, ¦ ед. ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 50 ¦
¦сбрасывающих неочищенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и недостаточно очищенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сточные воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦Объем сброса загрязненных ¦ тыс.¦134190 ¦123211 ¦120726 ¦120100 ¦ 97,9¦ 99,5¦
¦сточных вод (без очистки ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и недостаточно очищенных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦Объем нормативно-очищенных¦ тыс.¦ 3380 ¦ 3823 ¦ 3556 ¦ 3500 ¦ 93 ¦ 98,4¦
¦сточных вод за год ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦Наличие очистных ¦ ед. ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦сооружений по видам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦механической очистки ¦ ед. ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦биологической очистки ¦ ед. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦суммарная мощность ¦ тыс.¦238624 ¦238624 ¦238624 ¦238624 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦Рекультивировано ¦ тыс.¦ 114,0 ¦ 124,0¦ 140,0 ¦ 160,0 ¦ 113 ¦ 114,3¦
¦нарушенных земель ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦Объем твердых бытовых ¦ тыс.¦ 220,8 ¦ 222,5¦ 213,2 ¦ 215,3 ¦ 95,8¦ 101,0¦
¦отходов ¦ т ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+-------+
¦из них обезврежено ¦ тыс.¦ 0,09¦ 0,1¦ 0,05¦ 0,05¦ 50,0¦ 100 ¦
¦ ¦ т ¦ ОАО ¦ ОАО ¦ ОАО ¦ ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ "НЛМК" ¦ "НЛМК" ¦ "НЛМК" ¦ "НЛМК" ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-----+---------+--------+---------+---------+-------+--------


Задачи по обеспечению экологической безопасности населения города:
1. Создание и развитие экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на территории г. Липецка.
2. Снижение вредного влияния автотранспорта на окружающую среду и здоровье человека.
3. Предотвращение загрязнения подземных вод на территории г. Липецка.
4. Расчистка русла р. Воронеж.
5. Сбор, учет, хранение, утилизация ртутьсодержащих отходов в Липецке.
6. Рекультивация полигона "Венера" с последующим выводом его из эксплуатации.
7. Развитие системы непрерывного экологического образования и воспитания населения г. Липецка.

2. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Промышленность

Промышленность г. Липецка, одного из наиболее динамично развивающегося центра Центрального федерального округа России, является основой экономического потенциала города. Налоговые платежи от промышленности во все уровни бюджетов по г. Липецку составляют 80,1% от общего поступления.
Основными отраслями промышленности, оказывающими влияние на суммарный выпуск продукции по городу, в 2004 г. продолжали оставаться черная металлургия, электроэнергетика, машиностроение, пищевая промышленность.
Черная металлургия является градообразующей отраслью и занимает 82,2% в структуре всего объема промышленного производства. Объемы продукции машиностроения составляют 8,3%, электроэнергетики - 5,5%, пищевой промышленности - 2,3% от общего объема произведенной продукции.
Основные показатели развития промышленности города за 2002 - 2004 гг. и по оценке на 2005 г. представлены в таблице 20.

Таблица 20

Основные показатели развития промышленности
города Липецка

   ------------------------------------T---------T--------------------------T--------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Факт ¦ Оценка ¦
¦ ¦ изм. +--------T--------T--------+ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Объем промышленной продукции ¦млн. руб.¦71367,9 ¦101967,0¦162143,0¦185700,0¦
¦(по полному кругу предприятий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физ. объема ¦ % ¦ 111,14¦ 104,6¦ 101,4¦ 102,5¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Объем промышленной продукции ¦млн. руб.¦70147,3 ¦100203,3¦159245,0¦182028,7¦
¦(по крупным и средним предприятиям)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физ. объема ¦ % ¦ 111,1 ¦ 104,5¦ 101,2¦ 102,3¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Электроэнергетика ¦млн. руб.¦ 2844,1 ¦ 7819,4¦ 8870,4¦ 9784,8¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физ. объема ¦ % ¦ 103,7 ¦ 102,0¦ 99,1¦ 101,0¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Черная металлургия ¦млн. руб.¦54772,2 ¦ 77839,5¦130923,5¦142643,7¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физ. объема ¦ % ¦ 111,9 ¦ 103,6 ¦ 100,7¦ 100,8¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Машиностроение, металлообработка ¦млн. руб.¦ 8440,7 ¦ 10756,7¦ 13221,9¦ 16590,8¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физ. объема ¦ % ¦ 103,1 ¦ 106,4¦ 108,0¦ 112,1¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Промышленность стройматериалов ¦млн. руб.¦ 1157,3 ¦ 1486,2¦ 1754,4¦ 2006,5¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физ. объема ¦ % ¦ 88,6 ¦ 112,0¦ 108,9¦ 110,1¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Пищевая промышленность ¦млн. руб.¦ 2699,9 ¦ 3382,7¦ 4127,8¦ 4717,9¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физ. объема ¦ % ¦ 122,3 ¦ 125,1¦ 107,9¦ 110,3¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Легкая промышленность ¦млн. руб.¦ 128,6 ¦ 87,4¦ 70,9¦ 72,4¦
+-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+
¦Индекс физ. объема ¦ % ¦ 95,3 ¦ 71,4¦ 65,6¦ 95,3¦
L-----------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------


Рост промышленного производства за 2004 г. составил 101,4% к уровню предыдущего года.
Позитивное влияние на динамику промышленного производства в 2004 г. оказывала сравнительно благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на основные товары экспорта.
Основной продукцией промышленности города, поставляемой на экспорт, являются черные металлы и изделия из них. Главный экспортер этой продукции - ОАО "НЛМК", более 70% объемов его производства идет на экспорт.
По данным ОАО "НЛМК", в 2004 г. объем экспортных поставок комбината составил 2890,4 млн. долларов США, или в сопоставимых ценах 127,1% к 2003 г.
Кроме ОАО "НЛМК", на экспорт отгружают продукцию такие предприятия города, как: ЗАО "Завод холодильников Стинол", ЗАО фабрика "Липчанка", ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол", ОАО "Липецкий хладокомбинат" и ОАО "Прогресс".
В 2005 г. существенных изменений в структуре экспорта не произойдет. По-прежнему основную долю в экспорте товаров будут занимать черные металлы.
ОАО "НЛМК" высокими темпами наращивает производство и поставку продукции конечных переделов (изотропного проката, анизотропного проката, проката с полимерным покрытием) и слябов, пользующихся повышенным спросом на мировых рынках.
В 2005 г. объем выпуска продукции ОАО "НЛМК" составит 135 млрд. рублей, или более 70% от общего объема промышленного производства по городу, и определит уровень темпов роста объемов выпуска продукции не только в черной металлургии, но и в промышленности города в целом.
В 2005 г. объем промышленного производства по городу составит, по оценке, 185,7 млрд. рублей или 102,5% к 2004 году, в том числе по отраслям:
- черная металлургия - 108,0%;
- машиностроение и металлообработка - 112,1%;
- производство строительных материалов - 110,1%;
- пищевая и перерабатывающая промышленность - 110,3%.
Вместе с тем особенно тяжелое положение сложилось на предприятиях машиностроительной отрасли: ОАО "Липецкий трактор", ОАО "Липецкий станкозавод", ОАО "Завод пусковых двигателей".
Основные проблемы, влияющие на сдерживание роста промышленного производства и улучшение финансового состояния промышленных предприятий города:
- значительный физический и моральный износ основных производственных фондов;
- рост издержек производства, связанный с опережающим ростом цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий по сравнению с ростом цен производителей промышленной продукции;
- дефицит оборотных средств предприятий;
- дефицит кадров рабочих специальностей;
- низкая инновационная активность промышленных предприятий.

2.2. Транспорт (грузовой) и связь

Транспорт грузовой

Транспортная система города представлена железнодорожным, автомобильным, авиационным транспортом.
Основная доля по перевозкам грузов ложится на автомобильный транспорт.
В январе - декабре 2004 г. крупными и средними предприятиями всех видов транспорта перевезено 18,9 млн. тонн различных грузов, что на 26% меньше, чем в январе - декабре 2003 г., грузооборот грузовых автомобилей крупных и средних предприятий в 2004 г. составил 333,9 млн. т/км, или 95% к 2003 г.
В январе - декабре 2004 г. предприятиями автотранспорта на коммерческой основе перевезено 1,7 млн. тонн, или 103% к январю - декабрю 2003 г., грузооборот составил 99,5 млн. т/км, или 112% к уровню 2003 г.
Грузооборот железнодорожного транспорта в 2004 г. возрос на 5% и составил 9004,2 млн. т/км.
Основные показатели работы грузового транспорта за 2002 - 2004 гг. и на 2005 г. приведены в таблицах 21 - 23.

Таблица 21

Перевозка грузов и грузооборот автотранспорта
на коммерческой основе

   ---------------------T--------T--------T--------T--------T-------------------¬

¦ Период ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оценка +---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Перевозка грузов ¦ 1731 ¦ 1659 ¦ 1715 ¦ 1800 ¦ 103 ¦ 105 ¦
¦(тыс. тонн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Грузооборот ¦ 81,3 ¦ 89,2 ¦ 99,5 ¦ 114,4 ¦ 112 ¦ 115 ¦
¦(млн. т/км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------


Таблица 22

Перевозка грузов и грузооборот автотранспорта
крупных и средних предприятий

   ---------------------T--------T--------T--------T--------T-------------------¬

¦ Период ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оценка +---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Перевозка грузов ¦ 24500 ¦ 25655 ¦ 18964 ¦ 18015 ¦ 74 ¦ 95 ¦
¦(тыс. тонн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Грузооборот ¦ 199,1¦ 350,3¦ 333,9¦ 350,6¦ 95 ¦ 105 ¦
¦(млн. т/км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------


Таблица 23

Грузооборот ж/д транспорта и погрузка грузов

   ---------------------T--------T--------T--------T--------T-------------------¬

¦ Период ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оценка +---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Погрузка грузов ¦ 23245 ¦ 24096 ¦ 25430 ¦ 27015 ¦ 105 ¦ 106 ¦
¦(тыс. тонн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+
¦Грузооборот ¦ 7285 ¦ 8539 ¦ 9004 ¦ 9500 ¦ 105 ¦ 105 ¦
¦(млн. т/км) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+--------+--------+--------+--------+---------+----------


Основными проблемами развития в 2005 г. грузового транспорта являются высокий процент износа техники, несовершенная структура парка подвижного состава, недостаточность оборотных средств на его воспроизводство.

Связь

Основными задачами в сфере развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и рынка услуг являются:
- развитие телефонной связи с использованием цифровых технологий;
- развитие телекоммуникаций с применением новых технологий и расширением перечня предлагаемых услуг;
- расширение номенклатуры услуг, ориентированных на корпоративных клиентов и обеспечивающих внедрение информационно-коммуникационных технологий в производственные и управленческие процессы.
Показатели обеспечения услугами связи населения, предприятий, организаций города приведены в таблице 24.

Таблица 24

Основные показатели обеспечения услугами связи населения,
предприятий, организаций и учреждений города

   ----------------------------T----T--------------------T------T---------T---------¬

¦ Показатели ¦ Ед.¦ Отчет ¦ 2005 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦изм.+------T------T------+оценка¦к 2003, ¦к 2004, ¦
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ % ¦ % ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Количество предприятий ¦ ед.¦ 8¦ 8¦ 8¦ 8¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦связи общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по обслуживанию клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Прирост номерной емкости ¦ шт.¦ 8773¦ 14328¦ 12894¦ 4400¦ 89,9 ¦ 34,1 ¦
¦телефонной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Число основных телефонных ¦ шт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппаратов телефонной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего пользования - всего,¦ ¦148271¦162326¦175220¦179620¦ 107,9 ¦ 102,5 ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- домашних; ¦ ¦128199¦141178¦153760¦157630¦ 108,9 ¦ 102,5 ¦
¦- предприятий, организаций ¦ ¦ 20072¦ 20848¦ 21460¦ 21990¦ 102,9 ¦ 192,5 ¦
¦и учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Таксофонов городской ¦ шт.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телефонной сети - всего, ¦ ¦ 1457¦ 1460¦ 1459¦ 1459¦ 99,9 ¦ 100,0 ¦
¦в т.ч.: универсальные ¦ ¦ 902¦ 1460¦ 1459¦ 1459¦ 99,9 ¦ 100,0 ¦
¦междугородные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(международные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Количество абонентов сети ¦чел.¦ 5075¦ 8502¦ 18451¦ 22000¦ 217,0 ¦ 119,2 ¦
¦Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----+------+------+------+------+---------+---------+
¦Объем оказанных услуг ¦тыс.¦ 89088¦112997¦122489¦131553¦ 108,4 ¦ 107,4 ¦
¦почтовой связи ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в стоимостном выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------+----+------+------+------+------+---------+----------


Монтированная емкость телефонной сети г. Липецка в 2004 г. составила 188,1 тыс. номеров. Для удовлетворения имеющегося потребительского спроса на установку телефонов в г. Липецке на 2005 г. Липецкий филиал ОАО "ЦентрТелеком" планирует увеличить номерную емкость на 4,4 тыс. номеров, что в значительной мере сократит очередь на установку телефона.
В 2005 г. Липецкий филиал ОАО "ЦентрТелеком" завершит строительство областной волоконно-оптической цифровой сети, которая свяжет г. Липецк со всеми районными центрами области. Реализация данного проекта поднимет качество внутриобластной междугородней связи на новый уровень, отвечающий современным телекоммуникационным стандартам.
В г. Липецке продолжается внедрение технологий пакетной коммутации (IP-телефония), которая позволит горожанам пользоваться услугами достаточно дешевой междугородней и международной связи.
Политика Липецкого филиала ОАО "ЦентрТелеком" по развитию средств связи г. Липецка направлена в первую очередь на оказание самых современных, доступных телекоммуникационных услуг жителям города, на дальнейшее создание в г. Липецке телекоммуникационной структуры, отвечающей всем требованиям современного города.
Объемы и качество услуг почтовой связи в 2002 - 2004 гг. постоянно возрастали. Эти тенденции сохранятся и в перспективе. Объемы реализованных услуг в стоимостном выражении в 2005 г. по сравнению с 2004 г. возрастут на 7,4%.
В г. Липецке работают 5 сотовых компаний, предоставляющих абонентам услуги сотовой связи:
- Липецкий областной филиал ОАО "Реком";
- ЗАО "Липецк Мобайл";
- ЗАО "Сотовая связь Черноземья";
- Липецкий филиал "Вымпелком-Р";
- Липецкое отделение Южного филиала ЗАО "Мобиком-Центр"
Основной проблемой отрасли "Связь" является недостаток собственных финансовых средств у предприятий связи на финансирование поставок отечественного и импортного оборудования.

2.3. Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства является важным условием функционирования рыночной экономики. Главная задача политики администрации города в сфере малого бизнеса - создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата для малых предприятий.
Основные показатели развития малого предпринимательства в городе за отчетный период (2002 - 2004 гг.) и оценке 2005 г. приведены в таблице 25.

Таблица 25

Основные показатели развития малого
предпринимательства

   ----------------------T-----T-----------------------T--------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм.+-------T-------T-------+ 2005 +---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+---------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Количество малых ¦ ед. ¦ 4413/ ¦5099/ ¦ 5521/ ¦ 5794/ ¦ 108,3/ ¦ 105/ ¦
¦предприятий/ ¦ ¦27299 ¦38908 ¦38908 ¦ 39100 ¦ 100 ¦ 100,5 ¦
¦индивидуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Численность занятых ¦ тыс.¦ 69,8¦ 77,4¦ 83,5¦ 85,5¦ 107,9 ¦ 102,4 ¦
¦в малом бизнесе ¦ чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+---------+
¦Доля занятых в малом ¦ % ¦ 26 ¦ 29,5¦ 32,5¦ 33,7¦ ¦ ¦
¦бизнесе, в % от общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численности занятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-----+-------+-------+-------+--------+---------+----------


Количество предприятий, представляющих в 2004 г. малый бизнес, составило 5,5 тыс., это на 8,3% больше, чем в 2003 г. Количество индивидуальных предпринимателей за этот же период составило 38,9 тыс., или 100% к уровню 2003 г.
Это привело в первую очередь к созданию рабочих мест - около 7,5 тысячи в 2003 году и более 6 тысяч в 2004 году. Возросли налоговые отчисления.
В 2004 г. создана Липецкая Ремесленная палата и Липецкий центр деловой информации.
В рамках реализации городской "Программы поддержки и развития малого предпринимательства в г. Липецке на 2003 - 2005 гг." создан фонд муниципальных нежилых помещений для передачи в аренду субъектам малого предпринимательства.
Итоги проделанной работы по развитию малого бизнеса ежегодно подводились на городских зональных совещаниях в рамках "Дня малого бизнеса".
Для решения проблем развития малого предпринимательства необходимо:
1. Обеспечить информационную доступность субъектам малого предпринимательства к нормативно-правовым документам, регулирующим предпринимательскую деятельность на территории города.
2. Устранить административные барьеры, препятствующие развитию малого бизнеса в таких сферах, как ЖКХ и строительство.
3. Внедрение прогрессивных методов организации финансирования предприятий малого бизнеса.

2.4. Инвестиционная деятельность

Основные показатели инвестиционной деятельности за 2002 - 2004 гг. и на перспективу 2005 г. приведены в таблице 26.

Таблица 26

Основные показатели инвестиционной деятельности

   -----------------------T----T---------------------T-------T-------------------¬

¦ ¦Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка¦ Темп роста ¦
¦ ¦изм.+------T------T-------+ 2005 ¦ (в сопоставимых ¦
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ ценах) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+----------------------+----+------+------+-------+-------+---------+---------+
¦Инвестиции в основной ¦млн.¦5886,0¦8631,0¦15491,6¦21357,0¦ 161,0 ¦ 124,6 ¦
¦капитал по полному ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кругу предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+------+------+-------+-------+---------+---------+
¦в т.ч. из городского ¦млн.¦ 205,6¦ 354,4¦ 1044,6¦ 545,6¦ В 2,6 р.¦ 47,1 ¦
¦бюджета ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+------+------+-------+-------+---------+---------+
¦Инвестиции в основной ¦тыс.¦ 11,3¦ 17,1¦ 30,8¦ 42,5¦ 161,5 ¦ 124,7 ¦
¦капитал по полному ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кругу предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+------+------+-------+-------+---------+---------+
¦в т.ч. из городского ¦тыс.¦ 0,4¦ 0,7¦ 2,1¦ 1,1¦ В 2,7 р.¦ 47,2 ¦
¦бюджета ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+------+------+-------+-------+---------+---------+
¦Ввод в действие общей ¦тыс.¦ 144,8¦ 178,8¦ 239,2¦ 255,6¦ 133,8 ¦ 106,8 ¦
¦площади жилых домов ¦ м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+----+------+------+-------+-------+---------+----------


Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2004 г. достигли 15,5 млрд. рублей, или 161,0% к уровню 2003 г. в сопоставимых ценах.
Основной отраслью, осуществляющей вложения в основной капитал, оставалась промышленность.
Более 60% всего объема инвестиций составили собственные средства предприятий.
Наибольший объем инвестиций в основной капитал направили ОАО "НЛМК", ЗАО "ЗХ "Стинол", ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол".
Продолжило реализацию программы технического перевооружения ОАО "НЛМК". В 2004 г. на это было потрачено более 7,1 млрд. рублей.
За рассматриваемый период выросли инвестиции ЗАО "ЗХ "Стинол". В 2003 г. были привлечены иностранные инвестиции в размере 368,5 млн. рублей. В 2004 г. - 814,8 млн. руб. На предприятии реализован проект совместного итальянско-российского производства бытовых автоматических стиральных машин.
В 2004 г. продолжилось техническое перевооружение ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол". Для этих целей в 2004 г. был привлечен инвестиционный кредит в размере 370 млн. рублей.
В рассматриваемом периоде завершилась реализация инвестиционного проекта с участием иностранного капитала "Производство мороженого" на ОАО "Липецкий хладокомбинат".
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2005 г., по оценке, составят 21,4 млрд. рублей (124,6% к 2004 г. в сопоставимых ценах).
Продолжит реализацию программы технического перевооружения флагман липецкой индустрии - ОАО "НЛМК". Первый ее этап закончится в 2005 г. Общий объем капитальных вложений в данную программу за 2000 - 2005 гг. составит около 1,1 млрд. долларов США. В 2005 г. в нее будет инвестировано 10,1 млрд. рублей.
В 2005 г. также будет осуществлять программу техперевооружения ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол". Планируется закончить техническое перевооружение труболитейного цеха. Будет произведена реконструкция печи отжига в труболитейном цехе, закончится строительство воздухонагревателя № 5, что приведет к улучшению работы доменных печей. На эти цели планируется потратить более 200 млн. рублей.
В 2005 г. ЗАО "ЗХ "Стинол" планирует потратить на инвестиции в основной капитал более 1,3 млрд. рублей. Источником их станут собственные средства предприятия.
ОАО "Липецкий завод "Центролит" планирует реализацию инвестиционного проекта по производству штампованных запчастей к автомобилям.
В 2004 году в эксплуатацию были введены:
- объекты по программе техперевооружения ОАО "НЛМК", ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол";
- цех по производству стиральных машин ЗАО "Завод холодильников "Стинол" производительностью 350 тыс. стиральных машин в год;
- городская поликлиника № 3 на 700 посещений в смену;
- противотуберкулезный диспансер на 120 посещений в смену;
- Дом детского творчества по ул. Депутатская;
- тепломагистрали - 209,5 тыс. м п.;
- водоводы - 9 тыс. м п.;
- канализация в зоопарке - 321,2 м п.
В 2004 г. предприятиями и организациями всех форм собственности введено 239,2 тыс. кв. м жилья (134% к 2003 г.).
В 2004 г. 180 семей (в 2003 г. - 130) получили субсидии по Программе ипотечного кредитования.
По Программе переселения из ветхого и аварийного жилья получили квартиры 204 (в 2003 г. - 42) семьи.
По Программе переселения из санитарно-защитной зоны предоставлены квартиры 84 (в 2003 г. - 25) семьям.
В 2005 г. за счет средств федерального, областного и городского бюджетов планируется строительство следующих социально важных для Липецка объектов:
- детский диагностический центр (за счет областного и федерального бюджетов);
- школа-интернат для слепых и слабовидящих детей (за счет областного и федерального бюджетов);
- школа в 26 микрорайоне (городской бюджет);
- детские сады в 27 и 24 микрорайонах (городской бюджет);
- реконструкция роддома "Липецк-трактор-мед" (городской бюджет);
- троллейбусная линия по ул. Неделина (городской бюджет);
- объездная дорога по ул. Механизаторов (городской бюджет).
По оценке на 2005 г. предприятиями и организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками планируется к вводу порядка 255,6 тыс. кв. м жилья (106,8% к 2003 г.).
Основные проблемы осуществления инвестиционной деятельности:
1.2.1. Недостаток инвестиционных финансовых ресурсов предприятий и организаций города.
1.2.2. Высокая цена коммерческого кредитования.

2.5. Градостроительная политика и архитектура

Проведенный анализ градостроительного развития города за прошедшие три года показывает, что город в целом развивался планомерно и устойчиво, в соответствии с действующим Генеральным планом. Наряду со строительством жилья велось строительство объектов производственного, социально-культурного, бытового назначения, реконструкция и строительство улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры.
Выполнена реконструкция ул. Студеновской, Гагарина, Неделина, Первомайской, Плеханова, Советской, Фрунзе, достроена ул. Полиграфическая. В 2005 г. продолжится строительство объездной дороги по ул. Механизаторов с выездом на улицу 50 лет НЛМК. Данные работы позволили значительно увеличить пропускную способность автомобильного транспорта на указанных улицах.
Заметно преобразился архитектурный облик г. Липецка. Наряду с крупными объектами, создающими силуэтность и подчеркивающими выразительный ландшафт города (это жилые дома по ул. Горького, Театральной площади, жилые дома в районе Дворца спорта "Звездный", здание ЦентрТелекома), большое внимание уделяется строительству объектов благоустройства и архитектуры. Это преобразившиеся первые этажи жилых зданий, строительство фонтанов, плиточное покрытие пешеходных зон, установка малых архитектурных форм.
В 2004 г. проводилась работа по организации новых строительных площадок в пределах городской черты. На основании Генерального плана выполнены проекты планировки жилых районов многоэтажной застройки. Это участки:
- район ул. 50 лет НЛМК;
- район ул. Первомайской - Фрунзе - Неделина - К. Маркса;
- район ул. Гагарина - Качалова - Нестерова - Попова;
- район ул. Интернациональной.
В 2005 г. продолжится комплексная застройка 26-го микрорайона (строительство жилья, школы, поликлиники), планируется застройка 28-го микрорайона.
Основными проблемами в реализации данных проектов являются необходимость крупных вложений бюджетных средств на прокладку магистральных инженерных сетей (только район Манежа требует порядка 116 млн. руб.), снос существующих жилых домов и изъятие земельных участков, занятых частными домовладениями.
В связи с Законом Липецкой области "Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области" площадь земель в административных границах территории Липецкого городского округа увеличилась до 31812 га.
Данное обстоятельство явилось одной из причин для корректировки проекта Генерального плана г. Липецка. В настоящее время подготовлено техническое задание для разработки проекта корректировки Генерального плана. В данном задании отражена необходимость перспективного развития жилой застройки на территории садоводческих товариществ, в пойме р. Воронеж (район Ниженки).
Реализация Генерального плана позволит городу в ближайшие 15 - 20 лет развиваться столь же устойчиво и планомерно.

2.6. Бюджетно-финансовая сфера

Проведенные в 2004 г. мероприятия по мобилизации доходных источников обеспечили поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет города, включая субвенции и средства по взаимным расчетам из областного бюджета, в сумме 5343,6 млн. руб., составившие 110,5% к уточненному годовому прогнозу. Сверх планировавшихся доходов получено 509,6 млн. руб.
В сравнении с предыдущим годом доходы возросли на 41%, или на 1554,9 млн. руб., что обеспечено, в основном, увеличением темпов роста объемов производства в промышленности стройматериалов, в машиностроении, в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Бюджет города по расходам составил 5172,5 млн. руб., или 97,9% к планировавшемуся объему. Расходы бюджета сложились выше предыдущего года на 1340,3 млн. руб., или на 35%.
Успешное выполнение доходной части бюджета позволило исполнить его с профицитом в сумме 171,1 млн. руб. при планировавшемся дефиците 448,3 млн. руб.
Уровень бюджетной обеспеченности города за 2002 - 2004 гг. и на 2005 г. представлен в таблице 27.

Таблица 27

Уровень бюджетной обеспеченности города

млн. руб.
   ---------------------------T-----------------------T----------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Отчет ¦Утверждено¦ Темп роста ¦
¦ +-------T-------T-------+ на 2005 +---------T---------+
¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------+---------+
¦Доходы ¦ 3297,3¦ 3788,7¦ 5343,6¦ 3996,5 ¦ 141 ¦ 74,8 ¦
+--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------+---------+
¦Собственные средства ¦ 3225,3¦ 3683,4¦ 4848,1¦ 2785,9 ¦ 131,6 ¦ 57,4 ¦
+--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------+---------+
¦Безвозмездные перечисления¦ 72,0¦ 105,3¦ 495,5¦ 1210,6 ¦ в 4,7 ¦ 244,3 ¦
¦из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза ¦ ¦
¦и федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------+---------+
¦Расходы ¦ 2705,0¦ 3832,2¦ 5172,5¦ 4392,9 ¦ 135 ¦ 84,9 ¦
+--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------+---------+
¦Дефицит (-), профицит (+) ¦+ 592,3¦ - 43,5¦+ 171,1¦ - 396,4 ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------+---------+
¦Душевые бюджетные доходы, ¦ 6,3¦ 7,5¦ 10,6¦ 7,95 ¦ 141,3 ¦ 75 ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-------+-------+-------+----------+---------+----------


Доходы бюджета

Формирование доходной части бюджета г. Липецка на 2005 г. осуществлялось исходя из основных положений налоговой реформы в 2005 - 2007 гг. и в соответствии с перспективными и текущими задачами социально-экономического развития г. Липецка.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в расчетах доходов городского бюджета учитываются принятые федеральные законы, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство, начиная с 2005 г.
При расчете доходов бюджетной системы г. Липецка на 2005 г. были учтены следующие изменения налогового законодательства:
1. Принятие законодательного решения об изменении ставок зачисления налога на прибыль по бюджетам:
- 6,5% - федеральный бюджет,
- 17,5% - территориальный бюджет.
Выпадающая сумма налога из-за отмены 2% ставки налога на прибыль, зачисляемой в местный бюджет, составит 1276 млн. рублей.
2. Снижение эффективной ставки единого социального налога с 35,6% до 26%, что положительно повлияет на рост налогооблагаемой прибыли.
3. Принятие главы "Государственная пошлина" Налогового кодекса РФ и передача госпошлины, взимаемой с ЗАГС, в федеральный бюджет; включение в состав госпошлины ранее самостоятельных налогов и сборов и зачисление их в местный бюджет.
4. Индексация ставок акцизов по подакцизным товарам.
5. Принятие главы "Земельный налог" Налогового кодекса РФ с сохранением действия на 2005 г. ФЗ "Об оплате за землю" и зачислением земельного налога в размере 100% в доходы местных бюджетов.
6. Принятие главы "Налог на наследование и дарение" Налогового кодекса РФ (принята в первом чтении).
7. Отмена налога на рекламу.
С 1 января 2005 г. в Бюджетном кодексе Российской Федерации на долгосрочной основе закреплены нормативы распределения налогов и сборов, а также части неналоговых доходов между уровнями бюджетной системы РФ.
Обеспечение направления совершенствования администрирования налоговых платежей будет осуществляться путем продолжения работы по снижению накопившейся налоговой и неналоговой задолженности. В соответствии с принятыми решениями о реструктуризации и Постановлением Правительства РФ от 03.09.1999 № 1002, с учетом изменений и дополнений и графиками ее погашения, поступления в местный бюджет налоговой задолженности прошлых лет, включая процентные платежи, оцениваются в расчете на год в сумме 3,5 млн. рублей.
В 2005 г. планируется снизить задолженность прошлых лет по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому предприятиями, на 14,2 млн. рублей путем активизации работы комиссии по снижению недоимки в бюджет города.
Предстоит значительная работа по принятию от налоговых органов 10 тысяч лицевых счетов физических лиц по арендной плате за землю и отработке недоимки.
Значительным резервом увеличения доходной части базы местного бюджета является рост доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, для чего разработаны соответствующие положения.
Объем доходов бюджета города на 2005 г. сформирован на основе контрольных цифр по объему поступлений регулирующих налогов и нормативов, доведенных областной администрацией, а также рассчитанных неналоговых доходов.
В размере 100% в доходы местного бюджета зачисляются следующие налоговые и неналоговые доходы:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- налоги на совокупный доход;
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.
В таблице 28 представлена структура доходной части бюджета за период 2003 - 2004 гг. и на 2005 г.

Таблица 28

Структура доходной части бюджета города

   ------------------------T--------------------------T--------------------------¬

¦ ¦ Сумма ¦ Удельный вес в общих ¦
¦ ¦ (млн. руб.) ¦ доходах (%) ¦
¦ +--------T--------T--------+--------T--------T--------+
¦ ¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦ 2003 г.¦ 2004 г.¦ 2005 г.¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ Налоговые доходы ¦ 3536,9 ¦ 4660,2 ¦ 2592,4 ¦ 93,3 ¦ 87,2 ¦ 64,9 ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Налог на прибыль ¦ 1871,7 ¦ 3146,1 ¦ 417,0 ¦ 49,4 ¦ 58,9 ¦ 10,4 ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Налог на доходы ¦ 854,2 ¦ 1122,7 ¦ 1345,0 ¦ 22,5 ¦ 21 ¦ 33,6 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. Акцизы ¦ 61,7 ¦ 14,7 ¦ 17,3 ¦ 1,6 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. Налоги на совокупный¦ 79,2 ¦ 92,7 ¦ 219,5 ¦ 2,1 ¦ 1,7 ¦ 5,5 ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. Налоги на имущество ¦ 316,5 ¦ 12,3 ¦ 490,9 ¦ 8,3 ¦ 0,2 ¦ 12,3 ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. Платежи ¦ 223,9 ¦ 230,0 ¦ 4,1 ¦ 5,9 ¦ 4,3 ¦ 0,1 ¦
¦за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. Прочие налоги, ¦ 33,4 ¦ 32,7 ¦ 98,5 ¦ 0,9 ¦ 0,6 ¦ 2,4 ¦
¦сборы, пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- госпошлина ¦ 13,2 ¦ 13,2 ¦ 34,7 ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦ 0,9 ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- налог на рекламу ¦ 10,1 ¦ 16,4 ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ - ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ Неналоговые доходы ¦ 146,5 ¦ 187,9 ¦ 193,5 ¦ 3,9 ¦ 3,5 ¦ 4,8 ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- арендная плата ¦ 91,7 ¦ 116,9 ¦ 66,2 ¦ 2,4 ¦ 2,2 ¦ 1,7 ¦
¦за землю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦- доходы от сдачи ¦ 37,0 ¦ 38,9 ¦ 75,0 ¦ 1,0 ¦ 0,7 ¦ 1,9 ¦
¦в аренду имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 3683,4 ¦ 4848,1 ¦ 2785,9 ¦ 97,2 ¦ 90,7 ¦ 69,7 ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Средства, полученные ¦ 105,3 ¦ 495,5 ¦ 1210,6 ¦ 2,8 ¦ 9,3 ¦ 30,3 ¦
¦по взаимным расчетам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 3788,7 ¦ 5343,6 ¦ 3996,5 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Кроме того, поступления¦ 13,9 ¦ 28,1 ¦ 3,4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------


Проблемы формирования доходной части бюджета города:
- изменение нормативов распределения между бюджетами общей ставки налога на прибыль в 2005 г.
Увеличена ставка налога на прибыль по федеральному бюджету с 5% до 6,5%, по территориальному бюджету - с 17% до 17,5%, отменена ставка 2%, зачисляемая в местные бюджеты, снижен норматив отчислений налога в городской бюджет с 4,55% в 2004 году до 0,5% в 2005 году;
- отмена отчислений по налогу на имущество предприятий в городской бюджет;
- снижение нормативов отчислений в городской бюджет по налогу на доходы физических лиц, удерживаемых ИФНС, со 100% в 2004 году до 50% в 2005 году.

2.7. Муниципальная собственность

Полная балансовая стоимость основных фондов муниципальных предприятий и учреждений на конец 2004 г. составила 16,1 млн. руб., что на 26% больше, чем в 2003 г. В муниципальную собственность приняты 160 объектов инженерной инфраструктуры, 212 жилых квартир, 7 жилых домов, 2 памятника, 2 архитектурных символа на въездах в город и 1 автодорога.
В 2005 г. общая площадь нежилых помещений, сдаваемых в аренду, составит 118, 7 тыс. кв. метров против 132,6 тыс. кв. метров в 2004 г. Доход от арендной платы муниципального имущества в 2005 г. планируется получить в сумме 75 млн. руб., что на 77% больше, чем в 2004 г.
Сокращение сдаваемых в аренду в 2004 - 2005 гг. площадей произошло за счет приватизации нежилых помещений, а также проведения капитального ремонта объектов недвижимости.
С целью дальнейшей оптимизации управления муниципальным имуществом и повышения эффективности его использования в 2005 г. планируется:
- совершенствование правовой базы, регламентирующей вопросы управления муниципальной собственностью;
- упорядочение предоставления льгот по арендной плате и проведения зачетов;
- отмена экономически необоснованных льгот;
- совершенствование системы автоматизированного контроля за поступлением арендных платежей;
- создание муниципальной казны;
- продолжение работы по инвентаризации и регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество на территории города;
- проведение проверок целевого использования муниципального имущества, сдаваемого в аренду или закрепленного за муниципальными юридическими лицами;
- разработка и внедрение компьютерной программы по учету муниципального имущества;
- усиление контроля за деятельностью организаций, в уставном капитале которых имеется доля муниципальной собственности, с целью получения дивидендов;
- усиление контроля за полнотой и своевременностью поступления арендных платежей, совершенствования деятельности по направлению исковых требований и претензий к неплательщикам и результативность их рассмотрения в судах;
- формирование и ведение реестра арендаторов;
- создание информационно-аналитической базы землепользователей;
- работа по межеванию земельных участков, занимаемых муниципальной собственностью, и постановка их на кадастровый учет.
Основные показатели развития отрасли за 2002 - 2004 гг. и на 2005 г. представлены в таблице 29.

Таблица 29

Основные показатели развития отрасли

   ----------------------------T------T------------------------T--------T-------------------¬

¦ Показатели ¦ Ед. ¦ Отчет ¦ Оценка ¦ Темп роста ¦
¦ ¦ изм. +-------T--------T-------+ 2005 +---------T---------+
¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2003, %¦к 2004, %¦
+---------------------------+------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---------------------------+------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
¦Полная балансовая ¦ млн. ¦10277,5¦12738,1 ¦16099,6¦ 16100,0¦ 126,4 ¦ 100,0 ¦
¦и остаточная балансовая ¦ руб. ¦-------¦------- ¦-------¦ -------¦ ----- ¦ ----- ¦
¦стоимость основных фондов ¦ ¦ 8119,1¦ 9343,5 ¦ 9323,5¦ 9000,0¦ 99,8 ¦ 96,5 ¦
¦на конец года - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
¦Общая площадь ¦ тыс. ¦ 1420,0¦ 1522,7 ¦ 1531,3¦ 1525,0¦ 100,6 ¦ 99,6 ¦
¦муниципального нежилого ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
¦из нее переданная в аренду ¦ тыс. ¦ 150,2¦ 150,2 ¦ 132,6¦ 118,7¦ 88,3 ¦ 89,5 ¦
¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
¦из нее площадь, ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦используемая для нужд: ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- производственных; ¦ ¦ 303,0¦ 309,2 ¦ 327,1¦ 330,0¦ 105,8 ¦ 100,9 ¦
¦- коммунально-бытовых; ¦ ¦ 24,0¦ 31,9 ¦ 29,6¦ 29,0¦ 92,8 ¦ 98,0 ¦
¦- культурно-развлекательных¦ ¦ 14,8¦ 17,7 ¦ 18,3¦ 20,0¦ 103,4 ¦ 109,3 ¦
+---------------------------+------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
¦Свободная площадь ¦ тыс. ¦ 9,9¦ 9,9 ¦ 16,1¦не ¦ 162,6 ¦ ¦
¦муниципального нежилого ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦подлежит¦ ¦ ¦
¦фонда (невостребованная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планиро-¦ ¦ ¦
¦площадь арендаторами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ванию ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
¦Денежные средства, ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученные от приватизации:¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- нежилого фонда; ¦ ¦ 4,8¦ 10,2 ¦ 7,4¦ 32,8¦ 72,8 ¦ 444,1 ¦
¦- акций; ¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ - ¦ 3,0¦ ¦ ¦
¦- выморочного имущества ¦ ¦ ¦ 0,04¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
¦от сдачи в аренду: ¦ млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- земли; ¦ руб. ¦ 120,7¦ 93,0 ¦ 110,4¦ 80,0¦ 118,7 ¦ 72,5 ¦
¦- нежилых помещений ¦ ¦ 30,6¦ 39,3 ¦ 42,3¦ 75,0¦ 107,6 ¦ 177,3 ¦
+---------------------------+------+-------+--------+-------+--------+---------+---------+
¦от продажи земли ¦ млн. ¦ 9,9¦ 3,5 ¦ 14,7¦ 15,0¦ в 4,2 ¦ 102,0 ¦
¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза ¦ ¦
L---------------------------+------+-------+--------+-------+--------+---------+----------


3. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

   -----------------------------------------------------------------------------¬

¦ Главная цель: ¦
¦Стабильное повышение уровня и качества жизни всех слоев населения, развитие ¦
¦ производственного, трудового и интеллектуального потенциала города ¦
L-----------------------------------------------------------------------------


Цели 1-го уровня

1. Повышение уровня жизни.
2. Улучшение образа жизни.
3. Улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни.

Повышение уровня жизни

   -------------------------------T---------------------------T-----------------¬

¦ Демография ¦ Занятость ¦ Уровень доходов ¦
+------------------------------+---------------------------+-----------------+
¦Сохранение имеющегося ¦Развитие рынка труда, ¦Рост: ¦
¦демографического потенциала: ¦повышение уровня занятости:¦реальных денежных¦
¦- увеличение продолжительности¦- обеспечение содействия ¦доходов населения¦
¦жизни с 66,7 до 66,9 лет, ¦в трудоустройстве не менее ¦на 6%, ¦
¦- рост рождаемости - с 4,7 ¦18 тыс. человек; ¦реального размера¦
¦до 4,98 тыс. чел., ¦- сохранение безработицы ¦начисленной ¦
¦- стабилизация уровня ¦на уровне 0,7% ¦пенсии на 9% ¦
¦смертности населения с 7,3 ¦ ¦ ¦
¦до 7,08 тыс. человек ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------+-----------------+
¦ Потребление ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Модернизация и реконструкция действующих рынков и мини-рынков. ¦
¦Расширение сети магазинов эконом-класса. ¦
¦Стимулирование деятельности предприятий и организаций различных форм ¦
¦собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере платных услуг. ¦
¦Увеличение объемов и видов оказываемых платных услуг, обеспечение ¦
¦их качества и доступности для населения ¦
L-----------------------------------------------------------------------------


Улучшение образа жизни

   -----------------------------------------------------------------------------¬

¦ ЖКХ ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Повышение качества жилищных и коммунальных услуг, обеспечение доступности ¦
¦этих услуг для населения. ¦
¦Нормализация горячего водоснабжения жилых домов, оборудованных газовыми ¦
¦колонками. ¦
¦Повышение уровня благоустройства муниципальных жилых домов. ¦
¦Благоустройство дворовых территорий города. ¦
¦Предоставление льгот и субсидий по оплате жилья гражданам, имеющим на них ¦
¦право, в срок и в полном объеме. ¦
¦Обеспечение условий для привлечения частного бизнеса ¦
¦в жилищно-коммунальную сферу ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Пассажирский транспорт ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Повышение качества обслуживания пассажиров. ¦
¦Снижение затрат и увеличение доходности муниципальных автотранспортных ¦
¦предприятий. ¦
¦Повышение технического состояния подвижного состава, улучшение условий ¦
¦труда ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Образование ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Улучшение качества образования в соответствии с современными ¦
¦и перспективными требованиями подготовки высококвалифицированных кадров, ¦
¦обеспечивающих развитие общества и конкурентоспособность экономики, а также ¦
¦формирование гармонично развитой, социально активной, творческой личности ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Дошкольное образование ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Обеспечение доступности дошкольного образования для населения г. Липецка ¦
¦и расширение образовательных услуг. ¦
¦Создание в учреждениях дошкольного образования условий, гарантирующих ¦
¦охрану и укрепление здоровья детей. ¦
¦Обеспечение условий для всестороннего физического, интеллектуального ¦
¦и личностного развития ребенка. ¦
¦Осуществление необходимой коррекции отклонений в физическом и психическом ¦
¦развитии дошкольников ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Культура ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Сохранение культурного потенциала и наследия, обеспечение преемственности ¦
¦развития культуры. ¦
¦Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство ¦
¦культурного пространства, и условия для доступа граждан к культурному ¦
¦достоянию и информационным ресурсам государственных музейных, библиотечных ¦
¦и архивных фондов ¦
L-----------------------------------------------------------------------------


Здоровье и продолжительность жизни

   --------------------------------T--------------------------------------------¬

¦ Здравоохранение ¦ Физкультура и спорт ¦
+-------------------------------+--------------------------------------------+
¦Улучшение качества ¦Формирование потребности в занятиях ¦
¦медико-профилактического ¦физической культурой и спортом у различных ¦
¦обслуживания населения. ¦категорий населения с целью укрепления ¦
¦Стабилизация заболеваемости. ¦здоровья. Развитие массовой физической ¦
¦Укрепление ресурсной базы ¦культуры и спорта. ¦
¦здравоохранения. ¦Создание условий для дальнейшего развития ¦
¦Развитие профилактической ¦детско-юношеского спорта и подготовки ¦
¦направленности в работе ¦спортивного резерва. ¦
¦лечебно-профилактических ¦Дальнейшее укрепление спортивной ¦
¦учреждений г. Липецка. ¦материально-технической базы, создание ¦
¦ Развитие первичной ¦условий для занятий всех категорий населения¦
¦медико-санитарной помощи ¦физической культурой и спортом. ¦
¦ ¦Профилактика заболеваемости, внедрение ¦
¦ ¦здорового образа жизни, духовное ¦
¦ ¦и физическое совершенствование жителей ¦
¦ ¦города ¦
+-------------------------------+--------------------------------------------+
¦ Социальная защита малоимущих ¦ Экологическая безопасность населения ¦
¦ и нетрудоспособных слоев ¦ ¦
¦ населения ¦ ¦
+-------------------------------+--------------------------------------------+
¦ Улучшение материального ¦ Охрана и улучшение состояния окружающей ¦
¦положения и условий жизни ¦природной среды г. Липецка ¦
¦малоимущих слоев населения ¦ ¦
L-------------------------------+---------------------------------------------


Цели 2-го уровня

   -------------------------------T---------------------------------------------¬

¦ Промышленность ¦ Связь ¦
+------------------------------+---------------------------------------------+
¦Прирост объемов производства ¦Оказание самых современных, доступных ¦
¦за 2005 год на 2,5% ¦услуг жителям города, дальнейшее создание ¦
¦ ¦телекоммуникационной структуры, отвечающей ¦
¦ ¦всем требованиям современного города ¦
+------------------------------+---------------------------------------------+
¦ Инвестиции ¦ Малое предпринимательство ¦
+------------------------------+---------------------------------------------+
¦Создание благоприятных ¦Обеспечение занятости, в том числе молодежи ¦
¦условий для всех участников ¦и незащищенных слоев населения, за счет ¦
¦инвестиционного процесса, ¦увеличения числа рабочих мест на действующих ¦
¦а также на максимально ¦и вновь создаваемых малых предприятиях. ¦
¦возможное финансирование ¦ Сохранение традиций культурного наследия ¦
¦из городского бюджета ¦через развитие ремесел и высокохудожественных¦
¦инвестиционных проектов ¦производств. ¦
¦строительства объектов, особо ¦ Увеличение отдачи от использования ¦
¦социально значимых для города.¦муниципальной собственности за счет передачи ¦
¦Прирост инвестиций в 2005 г. -¦ее субъектам малого бизнеса, которые успешно ¦
¦24,6% ¦ведут предпринимательскую деятельность ¦
¦ ¦на территории города и области ¦
L------------------------------+----------------------------------------------


ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2005 ГОД

   ----------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------¬

¦ Программная цель ¦ Мероприятия ¦ Исполнители ¦Финансовые¦ Источники ¦ Результаты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ресурсы, ¦ финансирования¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб.¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Рынок труда (занятость) ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Содействие ¦Оказание содействия ¦ГУ Липецкий ¦ - ¦ - ¦Трудоустройство ¦
¦в трудоустройстве ¦в трудоустройстве ¦городской Центр ¦ ¦ ¦не менее 20 тыс. чел. ¦
¦незанятому населению,¦на постоянную ¦занятости ¦ ¦ ¦ ¦
¦сдерживание уровня ¦и временную работу ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦зарегистрированной ¦гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безработицы, ¦обратившимся в службу¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предупреждение ¦занятости населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦напряженной ситуации +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦на рынке труда, ¦Организация ¦ГУ Липецкий ¦ 0,8 ¦Федеральный ¦Повышение ¦
¦повышение ¦временного ¦городской Центр ¦ ¦бюджет ¦конкурентоспособности ¦
¦конкурентоспособности¦трудоустройства ¦занятости ¦ ¦ ¦безработных граждан, ¦
¦безработных граждан ¦безработных граждан, ¦населения ¦ ¦ ¦особо нуждающихся ¦
¦за счет ¦особо нуждающихся ¦ ¦ ¦ ¦в социальной защите, ¦
¦совершенствования ¦в социальной защите, ¦ ¦ ¦ ¦за счет бюджетного ¦
¦системы ¦на условиях оказания ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦
¦профессионального ¦материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обучения ¦поддержки за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ГУ Липецкий ¦ 0,15 ¦Федеральный ¦Организация временной ¦
¦ ¦временного ¦городской Центр ¦ ¦бюджет ¦занятости не менее 45 ¦
¦ ¦трудоустройства ¦занятости ¦ ¦ ¦выпускников ¦
¦ ¦безработных граждан ¦населения ¦ ¦ ¦при оказании им ¦
¦ ¦в возрасте от 18 ¦ ¦ ¦ ¦материальной поддержки ¦
¦ ¦до 20 лет из числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений начального¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, ищущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу впервые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ГУ Липецкий ¦ 0,36 ¦Федеральный ¦Материальная поддержка ¦
¦ ¦общественных работ ¦городской Центр ¦ ¦бюджет ¦безработных граждан ¦
¦ ¦для безработных ¦занятости ¦ ¦ ¦в период поиска работы,¦
¦ ¦граждан в период ¦населения, ¦ ¦ ¦сохранение мотивации ¦
¦ ¦поиска постоянной ¦работодатели ¦ ¦ ¦к труду ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Содействие ¦ГУ Липецкий ¦ - ¦Федеральный ¦Повышение качества ¦
¦ ¦профессиональному ¦городской Центр ¦ ¦бюджет ¦рабочей силы на рынке ¦
¦ ¦обучению ¦занятости ¦ ¦ ¦труда за счет получения¦
¦ ¦безработных граждан ¦населения ¦ ¦ ¦конкурентоспособной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессии ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ярмарок ¦ГУ Липецкий ¦ 0,03 ¦Федеральный ¦Получение гражданами ¦
¦ ¦вакансий и учебных ¦городской Центр ¦ ¦бюджет ¦информации о наличии ¦
¦ ¦рабочих мест ¦занятости ¦ ¦ ¦вакансий ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦на предприятиях города,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по профориентации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тестированию, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностях ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на временные работы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в период каникул ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и в свободное от учебы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦время ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обеспечение ¦ГУ Липецкий ¦ 0,003 ¦Федеральный ¦Социальная адаптация ¦
¦ ¦психологической ¦городской Центр ¦ ¦бюджет ¦безработных граждан, ¦
¦ ¦поддержки длительно ¦занятости ¦ ¦ ¦повышение их мотивации ¦
¦ ¦безработным гражданам¦населения ¦ ¦ ¦к труду, обучение ¦
¦ ¦путем их участия в ¦ ¦ ¦ ¦навыкам поиска работы ¦
¦ ¦программах социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адаптации "Клуб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ищущих работу" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и "Новый старт" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦ГУ Липецкий ¦ 1,5 ¦Федеральный ¦Оказание содействия ¦
¦ ¦временного ¦городской Центр ¦ ¦бюджет ¦в трудоустройстве ¦
¦ ¦трудоустройства ¦занятости ¦ ¦ ¦не менее 5,5 тыс. ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦населения, ¦ ¦ ¦учащимся ¦
¦ ¦граждан во время ¦работодатели ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦каникул и в свободное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от учебы время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оказание содействия ¦ГУ Липецкий ¦ 0,006 ¦Федеральный ¦Оказание финансовой ¦
¦ ¦самозанятости ¦городской Центр ¦ ¦бюджет ¦помощи безработным ¦
¦ ¦населения ¦занятости ¦ ¦ ¦гражданам ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦на организацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самозанятости ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Информирование ¦ГУ Липецкий ¦ 0,015 ¦Федеральный ¦Повышение ¦
¦ ¦населения ¦городской Центр ¦ ¦бюджет ¦информированности ¦
¦ ¦и работодателей ¦занятости ¦ ¦ ¦граждан и работодателей¦
¦ ¦о положении на рынке ¦населения ¦ ¦ ¦о положении на рынке ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦труда, об услугах, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых службой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 2,864 ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Потребительский рынок ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦1. Наиболее полное ¦Открытие 150 ¦Департамент ¦ - ¦Средства ¦Улучшение культуры ¦
¦удовлетворение ¦магазинов ¦экономики ¦ ¦от основной ¦торгового обслуживания,¦
¦потребностей ¦и предприятий ¦ ¦ ¦деятельности ¦обеспечение доступности¦
¦населения в товарах ¦общественного питания¦ ¦ ¦ ¦сети для всех слоев ¦
¦народного потребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Систематическое ¦Департамент ¦ - ¦ - ¦Улучшение культуры ¦
¦ ¦наблюдение ¦экономики ¦ ¦ ¦торгового обслуживания,¦
¦ ¦за насыщением ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение доступности¦
¦ ¦товарного рынка ¦ ¦ ¦ ¦сети для всех слоев ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦2. Внедрение ¦Расширение сети ¦Департамент ¦ - ¦Средства ¦Улучшение торгового ¦
¦прогрессивных форм ¦магазинов ¦экономики ¦ ¦от основной ¦обслуживания. ¦
¦обслуживания, ¦экономического класса¦Предприниматели ¦ ¦деятельности ¦Обеспечение доступности¦
¦совершенствование ¦с минимальной ¦ ¦ ¦ ¦сети для всех слоев ¦
¦торгово- ¦торговой надбавкой ¦ ¦ ¦ ¦населения. ¦
¦технологического ¦(10%), предприятий ¦ ¦ ¦ ¦Создание условий ¦
¦процесса ¦общественного питания¦ ¦ ¦ ¦для наиболее полного ¦
¦ ¦с быстрым ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворения ¦
¦ ¦и качественным ¦ ¦ ¦ ¦потребностей населения ¦
¦ ¦обслуживанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦3. Укрепление ¦Разработка ¦Департамент ¦ - ¦ - ¦ -"- ¦
¦нормативно-правовой ¦и внедрение ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы отрасли ¦среднесрочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2005 - 2006 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦действующих рынков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и мини-рынков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Разработка Правил ¦Департамент ¦ - ¦ - ¦ -"- ¦
¦ ¦по организации ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тотализаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и игорных заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Разработка Положения ¦Департамент ¦ - ¦ - ¦ -"- ¦
¦ ¦об организации ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автостоянок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Разработка Положения ¦Департамент ¦ - ¦Средства ¦ -"- ¦
¦ ¦о размещении киосков ¦экономики ¦ ¦от основной ¦ ¦
¦ ¦и иных объектов ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦
¦ ¦мелкорозничной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Разработка Положения ¦Департамент ¦ - ¦Средства ¦ -"- ¦
¦ ¦о присвоении статуса ¦экономики ¦ ¦от основной ¦ ¦
¦ ¦социально ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦
¦ ¦ориентированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия розничной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговли в г. Липецке¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦4. Формирование ¦Проведение ярмарок ¦Департамент ¦ - ¦Средства ¦ -"- ¦
¦развитой системы ¦розничной торговли ¦экономики ¦ ¦от основной ¦ ¦
¦товародвижения, ¦товарами местного ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦
¦создающей ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоприятные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возможности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаропроизводителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦Департамент ¦ - ¦Средства ¦ -"- ¦
¦ ¦и проведение оптовой ¦экономики ¦ ¦от основной ¦ ¦
¦ ¦ярмарки по заключению¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦
¦ ¦договоров с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поставщиками местной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Коммерческий учет ¦Установка приборов ¦МУП "Городская ¦ 1,0 ¦Городской ¦ ¦
¦потребления ¦коммерческого учета ¦управляющая ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦энергоресурсов ¦энергоресурсов ¦компания ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным ¦в муниципальном ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищным фондом ¦жилищном фонде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение ¦Озеленение территории¦МУ "Управление ¦ 7,150 ¦Городской ¦ ¦
¦экологической ¦города Липецка ¦главного ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦обстановки в городе ¦ ¦смотрителя ¦ ¦ ¦ ¦
¦и приведение ¦ ¦г. Липецка"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорий города ¦ ¦МУП "Городская ¦ ¦ ¦ ¦
¦в соответствие ¦ ¦управляющая ¦ ¦ ¦ ¦
¦нормативным ¦ ¦компания ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиям, ¦ ¦г. Липецка"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦предъявленным ¦ ¦МУ СП "Зеленхоз"¦ ¦ ¦ ¦
¦к озеленению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Оказание ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 5,551 ¦Областной ¦ ¦
¦государственной ¦и капитальный ремонт ¦главного ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦поддержки ¦дорог и тротуаров, ¦смотрителя ¦ 83,701 ¦Внебюджетные ¦ ¦
¦на строительство ¦в том числе ¦г. Липецка" ¦ ¦средства ¦ ¦
¦и капитальный ремонт ¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорог и тротуаров, ¦тротуарной плитки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тротуарной плитки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ 8,150 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 5,551 ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 83,701 ¦Внебюджетные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 97,402 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Транспорт ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Повышение качества ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 50,0 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦обслуживания ¦подвижного состава: ¦городского ¦ ¦бюджет ¦транспортного ¦
¦населения. ¦Автобусов - 18 ед. ¦транспорта ¦ ¦ ¦обслуживания за счет ¦
¦Повышение ¦Троллейбусов - 6 ед. ¦ ¦ ¦ ¦сокращения интервала ¦
¦эффективности работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения, уменьшения ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наполняемости салонов, ¦
¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦особенно в часы пик, ¦
¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение комфортности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозок. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат на 3,6 млн. руб.¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Внедрение ¦МУП ЛПЭУТС ¦ 14,3 ¦Городской ¦Постоянный оперативный ¦
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦бюджет ¦контроль за работой ¦
¦ ¦радионавигационной ¦ ¦ 5,0 ¦Средства ¦подвижного состава ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦перевозчиков ¦перевозчиков всех форм ¦
¦ ¦диспетчерского ¦ ¦ ¦немуниципальной¦собственности, ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦формы ¦повышение скорости ¦
¦ ¦пассажирским ¦ ¦ ¦собственности ¦сообщения с целью ¦
¦ ¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦быстрого реагирования ¦
¦ ¦г. Липецка (АСДУ-РН) ¦ ¦ ¦ ¦на изменения маршрутов ¦
¦ ¦для контроля ¦ ¦ ¦ ¦(сходы с линии ¦
¦ ¦за работой ¦ ¦ ¦ ¦и прочие непредвиденные¦
¦ ¦перевозчиков всех ¦ ¦ ¦ ¦обстоятельства). ¦
¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достоверности учета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения транспортной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение доходов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 5 млн. руб. ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Приобретение системы ¦Муниципальные ¦ 0,3 ¦Собственные ¦ ¦
¦ ¦АСДУ "Маяк-Дуэт" ¦унитарные ¦ ¦средства ¦ ¦
¦ ¦для установки как ¦предприятия ¦ ¦предприятий ¦ ¦
¦ ¦на троллейбусы, так ¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и на трамваи ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Реорганизация ¦Департамент ¦Без затрат¦ ¦Снижение времени ¦
¦ ¦маршрутной сети ¦городского ¦ ¦ ¦поездок. Повышение ¦
¦ ¦на основании ¦транспорта, ¦ ¦ ¦транспортной ¦
¦ ¦обследования ¦МУП ПЭП ¦ ¦ ¦доступности. Повышение ¦
¦ ¦пассажиропотока ¦ ¦ ¦ ¦безопасности движения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и повышение культуры ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в работе с пассажирами ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Устройство ¦МУ "Управление ¦Смета ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦остановочных карманов¦главного ¦расходов ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦по маршрутам движения¦смотрителя", ¦УГС ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского ¦ДГТ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта (по 30 ед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежегодно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦в разделе ¦Городской ¦Улучшение транспортного¦
¦ ¦троллейбусной сети ¦строительства", ¦"Инвести- ¦бюджет ¦обслуживания населения ¦
¦ ¦и открытие маршрута ¦ДГТ ¦ции" ¦ ¦и увеличение ¦
¦ ¦по ул. Неделина ¦ ¦ ¦ ¦собираемости доходов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 7,3 млн. руб. ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Установка, ¦МУ "Управление ¦Смета ¦Городской ¦Улучшение транспортного¦
¦ ¦реконструкция ¦главного ¦расходов ¦бюджет ¦обслуживания населения ¦
¦ ¦остановочных ¦смотрителя", ¦УГС ¦ ¦и повышение ¦
¦ ¦павильонов (по 30 ед.¦ДГТ ¦ ¦ ¦собираемости доходов ¦
¦ ¦ежегодно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Совершенствование ¦Департамент ¦Без затрат¦ - ¦Создание благоприятных ¦
¦ ¦порядка привлечения ¦городского ¦ ¦ ¦условий ¦
¦ ¦перевозчиков всех ¦транспорта ¦ ¦ ¦и законодательной базы ¦
¦ ¦форм собственности ¦ ¦ ¦ ¦для устойчивой ¦
¦ ¦на регулярные ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦маршруты ¦ ¦ ¦ ¦перевозчиков всех форм ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Разработка и принятие¦Департамент ¦Без затрат¦ - ¦Создание благоприятных ¦
¦ ¦Правил организации ¦городского ¦ ¦ ¦условий ¦
¦ ¦пассажирских ¦транспорта ¦ ¦ ¦и законодательной базы ¦
¦ ¦перевозок ¦ ¦ ¦ ¦для устойчивой ¦
¦ ¦в г. Липецке ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозчиков всех форм ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Подготовка кадров: ¦Муниципальные ¦ 0,54 ¦Собственные ¦Повышение безопасности ¦
¦ ¦водителей ¦унитарные ¦ ¦средства ¦движения, повышение ¦
¦ ¦ремонтников, ¦предприятия ¦ ¦предприятий ¦культуры в работе ¦
¦ ¦ИТР ¦пассажирского ¦ ¦ ¦с пассажирами, снижение¦
¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦текучести кадров, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников с высокой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категорией ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализации ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение конкурсов ¦Департамент ¦Без затрат¦ - ¦Повышение безопасности ¦
¦ ¦профессионального ¦городского ¦ ¦ ¦движения, снижение ¦
¦ ¦мастерства водителей ¦транспорта ¦ ¦ ¦текучести кадров ¦
¦ ¦ ¦Муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦унитарные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ 64,3 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦Средства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевозчиков ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦немуниципальной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦формы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,84 ¦Собственные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 70,14 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Образование ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Укрепление ¦Обеспечение столовой ¦Департамент ¦ 1,059 ¦Городской ¦Обеспечение условий ¦
¦материально- ¦и школьной мебелью ¦образования ¦ ¦бюджет ¦образовательного ¦
¦технической базы ¦в соответствии ¦ ¦ 2,464 ¦Областной ¦процесса, ¦
¦образовательных ¦с нормами СанПин ¦ ¦ ¦бюджет ¦соответствующих нормам ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СанПин ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 31,361 ¦Городской ¦Полноценное ¦
¦ ¦капитального ¦образования ¦ ¦бюджет ¦функционирование ¦
¦ ¦и текущего ремонтов ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оснащение учреждений ¦Департамент ¦ 0,4 ¦Городской ¦Сокращение затрат ¦
¦ ¦приборами учета ¦образования ¦ ¦бюджет ¦на коммунальные услуги ¦
¦ ¦холодной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Установка ¦Департамент ¦ 2,6 ¦Городской ¦Сокращение затрат ¦
¦ ¦в учреждениях ¦образования ¦ ¦бюджет ¦на коммунальные услуги ¦
¦ ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦узлов учета тепла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Обеспечение условий ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 1,000 ¦Городской ¦Обеспечение стандарта ¦
¦работы учреждений ¦компьютерной техники ¦образования ¦ ¦бюджет ¦качества основного ¦
¦образования ¦в ОУ, не имеющих ¦ ¦ ¦ ¦общего образования ¦
¦ ¦компьютерных классов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 0,660 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦ ¦торгово- ¦образования ¦ ¦бюджет ¦питания школьников ¦
¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦в образовательных ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 6,000 ¦Городской ¦Охрана здоровья и жизни¦
¦ ¦мероприятий ¦образования ¦ ¦бюджет ¦детей ¦
¦ ¦по противопожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦огнезащитная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обработка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 0,231 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦ ¦музыкального ¦образования ¦ ¦бюджет ¦музыкального ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦образования в школе ¦
¦ ¦(ОУ № 47) ¦ ¦ ¦ ¦с углубленным изучением¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предметов эстетического¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цикла ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 0,1 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦ ¦оборудования для ¦образования ¦ ¦бюджет ¦технологического ¦
¦ ¦кабинета технологии ¦ ¦ ¦ ¦образования в школе ¦
¦ ¦(ОУ № 19) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Сохранение ¦Оборудование ¦Департамент ¦ 0,16 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦и улучшение здоровья ¦стоматологических ¦образования ¦ ¦бюджет ¦медицинского ¦
¦детей ¦кабинетов ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьников в ОУ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оснащение медицинских¦Департамент ¦ 0,203 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦ ¦кабинетов необходимым¦образования ¦ ¦бюджет ¦медицинского ¦
¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания ¦
¦ ¦в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦школьников в ОУ ¦
¦ ¦с требованиями СанПин¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оздоровление детей ¦Департамент ¦ 4,400 ¦Городской ¦Укрепление здоровья ¦
¦ ¦в городских школьных ¦образования ¦ ¦бюджет ¦детей, создание условий¦
¦ ¦лагерях ¦ ¦ ¦ ¦для их занятости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в каникулярное время ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оздоровление ¦Департамент ¦ 4,740 ¦Городской ¦Укрепление здоровья ¦
¦ ¦детей-сирот ¦образования ¦ ¦бюджет ¦детей, создание условий¦
¦ ¦в загородных лагерях ¦ ¦ ¦ ¦для их занятости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в каникулярное время ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оздоровление ¦Департамент ¦ 0,4 ¦Городской ¦Укрепление здоровья ¦
¦ ¦детей-сирот ¦образования ¦ ¦бюджет ¦детей, создание условий¦
¦ ¦в профильных лагерях ¦ ¦ ¦ ¦для их занятости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в каникулярное время ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ 53,314 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2,464 ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 55,778 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Дошкольное образование ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Обеспечение ¦Строительство детских¦МУ УС г. Липецка¦(финанси- ¦Городской ¦Расширение сети детских¦
¦потребности молодых ¦дошкольных учреждений¦ ¦рование ¦бюджет ¦дошкольных учреждений ¦
¦семей в устройстве ¦ ¦ ¦в разд. ¦ ¦ ¦
¦детей в детские сады ¦ ¦ ¦"Инвести- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ции" ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Продолжение ¦Капитальный ремонт ¦Подрядные ¦ 7,67 ¦Городской ¦Полноценное ¦
¦капитального ремонта ¦ДОУ № 7, 28, 77, 91, ¦организации ¦ ¦бюджет ¦функционирование ¦
¦в учреждениях ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦детских дошкольных ¦
¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦образования, начатых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в 2004 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Обеспечение ¦Установка новой, ¦Департамент ¦ 7,883 ¦Городской ¦Охрана здоровья и жизни¦
¦противопожарной ¦ремонт неисправной ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦детей ¦
¦безопасности детских ¦пожарной сигнализации¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольных учреждений¦в 60 дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Охрана окружающей ¦Утилизация ¦Департамент ¦(в разделе¦Городской ¦Улучшение ¦
¦среды - обеспечение ¦использованных ¦дошкольного ¦"Экологи- ¦бюджет ¦неблагоприятной ¦
¦утилизации ¦ртутьсодержащих ламп ¦образования ¦ческая ¦ ¦экологической ¦
¦ртутьсодержащих ¦ ¦ ¦безопас- ¦ ¦обстановки в городе ¦
¦отходов ¦ ¦ ¦ность") ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Укрепление содержания¦Приобретение ¦Департамент ¦ 0,6 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦учебно-методической ¦игрушек ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦дошкольного образования¦
¦базы ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Сохранность ¦Введение ставок ¦Департамент ¦ 0,195 ¦Городской ¦Своевременная ¦
¦психологического ¦педагогов-психологов ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦психологическая помощь ¦
¦здоровья ¦в 10 учреждениях ¦образования ¦ ¦ ¦нуждающимся детям ¦
¦воспитанников, ¦дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦своевременная ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коррекция нарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в развитии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Расширение видового ¦Аттестация ¦Департамент ¦ 0,17 ¦Городской ¦Завершение процесса ¦
¦разнообразия ¦и государственная ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦аттестации ¦
¦учреждений ¦аккредитация ДОУ ¦образования ¦ ¦ ¦и аккредитации ¦
¦дошкольного ¦в 26 учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦учреждений дошкольного ¦
¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Расширение увеличения¦Планирование ¦Департамент ¦ 0,457 ¦Городской ¦Улучшение потребностей ¦
¦количества мест для ¦перепрофилирования ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦населения в местах ¦
¦детей дошкольного ¦и оборудования ¦образования ¦ ¦ ¦для детей в детских ¦
¦возраста за счет ¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦садах ¦
¦внутренних резервов ¦используемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦под классы, в н/ш-д/с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 74, 76 (2 группы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Укрепление здоровья ¦Увеличение денежной ¦Департамент ¦ 40,192 ¦Городской ¦Выполнение натуральных ¦
¦детей в ДОУ ¦нормы питания детей ¦дошкольного ¦ ¦бюджет ¦норм питания ¦
¦ ¦до 32 руб. в день ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 57,167 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Культура ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Улучшение качества ¦Постановочные расходы¦Департамент ¦ 0,85 ¦Городской ¦Постановка новых ¦
¦постановок спектаклей¦ ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦спектаклей ¦
¦муниципального ¦ ¦Липецкий ¦ ¦ ¦ ¦
¦театра. Сохранение ¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦
¦и развитие ¦ ¦театр ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦творческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоприятных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и моральных условий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для творческого роста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦музыкантов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦просветительской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, которая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направлена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на сохранение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦освоение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и распространение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мирового музыкального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,12 ¦Городской ¦Выявление новых молодых¦
¦ ¦творческого конкурса ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦дарований ¦
¦ ¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодых артистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города "Берегиня" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Выплата творческих ¦Департамент ¦ 0,168 ¦Городской ¦Поддержка молодых ¦
¦ ¦стипендий молодым ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦творческих артистов ¦
¦ ¦профессиональным ¦Театрально- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦артистам - ¦зрелищные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦победителям конкурса ¦и концертные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Берегиня" ¦коллективы ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Реализация ¦Муниципальные ¦ 1,373 ¦Городской ¦Популяризация мировой ¦
¦ ¦программных ¦творческие ¦ ¦бюджет ¦классической музыки, ¦
¦ ¦гастрольных ¦коллективы ¦ ¦ ¦воспитание молодежи ¦
¦ ¦и концертных ¦(симфонический ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выступлений ¦оркестр, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦творческих ¦камерный хор, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллективов внутри ¦ансамбль "Зень",¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области и за ее ¦эстрадный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пределами ¦оркестр, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ансамбль ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Данс-Лэнд-Клаб"¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Духовой оркестр,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦УК) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Создание необходимых ¦Реализация целевой ¦Департамент ¦ 0,6 ¦Городской ¦Развитие и ¦
¦условий ¦программы "Одаренные ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦профессиональное ¦
¦для всестороннего ¦дети" ¦ ¦ ¦ ¦самоопределение детей ¦
¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоопределения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ребенка, всемерного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раскрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦его способностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и творческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потенциала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Совершенствование ¦Систематическое ¦Департамент ¦ 0,05 ¦Городской ¦Возрождение народной ¦
¦выставочной ¦проведение выставок ¦культуры, ¦ ¦бюджет ¦культуры и воспитание ¦
¦деятельности, ¦профессиональных ¦Центр ДП и НИ ¦ ¦ ¦молодежи ¦
¦популяризация ¦и самодеятельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦декоративно- ¦художников, выставок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прикладного ¦детского творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и народного искусства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Поддержка и развитие ¦Создание школы ¦Департамент ¦ 0,05 ¦Городской ¦Возрождение ¦
¦традиционной народной¦народных ремесел ¦культуры, ¦ ¦бюджет ¦традиционной ¦
¦культуры, ¦(с оборудованными ¦Центр ДП и НИ ¦ ¦ ¦народной культуры ¦
¦декоративно- ¦мастерскими) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прикладного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Совершенствование ¦Департамент ¦ 0,02 ¦Городской ¦Пополнение коллекции ¦
¦ ¦выставочной ¦культуры, ¦ ¦бюджет ¦произведений ¦
¦ ¦деятельности и ¦музей ¦ ¦ ¦профессиональных ¦
¦ ¦пополнение коллекции ¦изобразительных ¦ ¦ ¦художников Липецкого ¦
¦ ¦произведений ¦искусств ¦ ¦ ¦края ¦
¦ ¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художников Липецкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦края и России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Сохранение ¦Комплектование ¦Департамент ¦ 2,4 ¦Городской ¦Увеличение ¦
¦библиотечной сети ¦книжного фонда и ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦книгообеспеченности ¦
¦города с улучшением ¦организация подписки ¦Библиотечная ¦ 0,5 ¦Областной ¦населения и ¦
¦условий и увеличением¦на газеты и журналы. ¦сеть г. Липецка ¦ ¦бюджет ¦посещаемости ¦
¦площадей ¦Приобретение мебели ¦ ¦ 0,2 ¦Городской ¦библиотек ¦
¦и библиотечного ¦для библиотек ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦обслуживания. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Полноценное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплектование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦книжных фондов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Изучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦читателей города. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Организация досуга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Создание условий для ¦Благоустройство ¦Департамент ¦ 7,6 ¦Городской ¦Обеспечение ¦
¦полноценного досуга ¦городских парков ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦полноценного досуга ¦
¦липчан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦липчан ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Развитие творческого ¦Организация ¦Департамент ¦ 0,5 ¦Частный ¦ ¦
¦потенциала ¦конкурсов, ¦культуры ¦ ¦инвестор ¦ ¦
¦балетмейстеров, ¦фестивалей, обменных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышение роли ¦концертов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хореографов, +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦работающих ¦Приобретение мебели ¦Департамент ¦ 0,2 ¦Городской ¦Повышение уровня ¦
¦с непрофессиональными¦для оборудования ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦самодеятельного ¦
¦коллективами. ¦комнат для занятий ¦Дома культуры ¦ ¦ ¦творчества ¦
¦Развитие, поддержка, ¦любительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦повышение уровня ¦объединений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самодеятельного ¦и коллективов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦творчества хоровых ¦художественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллективов старшего ¦самодеятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поколения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самодеятельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦народного творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Повысить уровень ¦Проведение массовых ¦Департамент ¦ 12,7 ¦Городской ¦Создание условий ¦
¦городских праздничных¦праздничных ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦для полноценного досуга¦
¦массовых мероприятий,¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦липчан ¦
¦их зрелищность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Восстановление ¦ДШИ № 2 ¦Департамент ¦ 0,4 ¦Городской ¦Улучшение эстетического¦
¦изношенных зданий ¦ДМШ № 5 ¦культуры ¦ 0,9 ¦бюджет ¦вида образовательных ¦
¦(внутренней отделки, ¦ДМШ № 6 ¦ ¦ 0,7 ¦ ¦учреждений. ¦
¦освещения, отопления ¦ДШИ № 11 ¦ ¦ 0,1 ¦ ¦Совершенствование ¦
¦и т.д.) ¦ДХШ № 2 ¦ ¦ 0,15 ¦ ¦учебного процесса ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦ДК тракторостроителей¦Департамент ¦ 0,9 ¦Городской ¦Улучшение эстетического¦
¦ ¦(ремонт фасада ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦вида учреждений ¦
¦ ¦и ступеней). ¦ ¦ ¦ ¦культуры, безопасность ¦
¦ ¦Централизованная ¦ ¦ 0,7 ¦ ¦проведения ¦
¦ ¦библиотечная система ¦ ¦ ¦ ¦культурно-массовых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Устройство пожарной ¦Департамент ¦ 1,6 ¦Городской ¦Безопасность учебного ¦
¦ ¦сигнализации ¦культуры ¦ ¦бюджет ¦процесса ¦
¦ ¦по школам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Повышение качества ¦1. Музыкальные ¦Детские ¦ 0,42 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦обучения детей ¦инструменты ¦музыкальные ¦ ¦бюджет ¦обучения детей ¦
¦в детских музыкальных¦для музыкальных школ ¦и художественные¦ ¦ ¦в детских музыкальных ¦
¦школах. ¦2. Школьная мебель ¦школы ¦ 0,8 ¦ ¦школах ¦
¦Повышение качества ¦3. Мебель творческим ¦Творческие ¦ 0,18 ¦ ¦Повышение качества ¦
¦концертов ¦коллективам ¦коллективы ¦ ¦ ¦концертов и мероприятий¦
¦и мероприятий. ¦4. Компьютеры ¦Департамент ¦ 0,12 ¦ ¦Улучшение условий ¦
¦Улучшение условий ¦для школ, оргтехника ¦культуры ¦ ¦ ¦для проведения ¦
¦для проведения ¦5. Световое, звуковое¦Дома культуры ¦ 1,0 ¦ ¦культурно- ¦
¦культурно- ¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦просветительных ¦
¦просветительных ¦для домов культуры ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ 34,301 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦Частный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестор ¦ ¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 35,301 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Здравоохранение ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Укрепление ¦Капитальный ремонт ¦Департамент ¦(в разделе¦Городской ¦ ¦
¦материально- ¦и реконструкция ¦здравоохранения,¦"Инвести- ¦бюджет ¦ ¦
¦технической базы ¦родильного отделения ¦МУ УС г. Липецка¦ции") ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской больницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Липецк-Мед" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Ремонт прачечной ¦Департамент ¦ 2,0 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦МСЧ "Свободный ¦здравоохранения,¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦Сокол" ¦МУ УС г. Липецка¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Ремонт системы ¦Департамент ¦ 1,537 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения МУ ¦здравоохранения,¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦"Городская больница ¦МУ УС г. Липецка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Продолжить ремонт: ¦Департамент ¦ ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦- детская поликлиника¦здравоохранения,¦ 0,6 ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦№ 4 ¦МУ УС г. Липецка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- детская поликлиника¦ ¦ 0,576 ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Приступить к ¦Департамент ¦ ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦капитальному ремонту:¦здравоохранения,¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦- городская ¦МУ УС г. Липецка¦ 12,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиника № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- детская поликлиника¦ ¦ 3,4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- стационар ГПТД ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- детский корпус ЛКИБ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- городская больница ¦ ¦ 3,5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 5 с размещением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лабораторного корпуса¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Разработать ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметную ¦здравоохранения,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документацию: ¦МУ УС г. Липецка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- для строительства ¦ ¦ 0,4 ¦ Городской ¦ ¦
¦ ¦приемного покоя БСМП ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦
¦ ¦- для ремонта детской¦ ¦ 0,5 ¦ Собственные ¦ ¦
¦ ¦поликлиники ¦ ¦ ¦ средства ЛПУ ¦ ¦
¦ ¦МСЧ "Свободный Сокол"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- разработать ¦ ¦ 5,0 ¦ Городской ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметную ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦
¦ ¦документацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 26 микр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Провести капитальный ¦ ¦ 6,0 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ремонт бывшего здания¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦городской поликлиники¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3 под общежитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиничного типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Провести подготовку ¦Департамент ¦ 5,1 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦лечебно- ¦здравоохранения,¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦МУ УС г. Липецка¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Липецка работе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в зимних условиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Приобретение ¦Департамент ¦ 40,0 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦здравоохранения,¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦технологии ¦ЛПУ г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Совершенствование ¦Реформирование ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦профилактической ¦здравоохранения: ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦и лечебно- ¦Увеличение мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦диагностической ¦стационаров дневного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы ¦пребывания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиника № 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(до 50 коек); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиника № 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(до 40 коек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организовано ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительно ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦8 приемов ВОП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организовать ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перинатальный центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на базе городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больницы "Липецк-Мед"¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организовать центр ¦Департамент ¦ 2,5 ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦амбулаторной хирургии¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦на базе МУ "Городская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиника № 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организовать ¦Департамент ¦ ¦Средства ЛПУ ¦ ¦
¦ ¦реабилитационные ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения для лечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с наркотическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расстройствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на базе "Городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиника № 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Открыть отделения ¦Департамент ¦ ¦Средства ЛПУ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осмотров на базе ГКВД¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Открыть отделения ¦Департамент ¦ ¦Средства ЛПУ ¦ ¦
¦ ¦врачебной ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦косметологии на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГКВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Совершенствование ¦Организовать школы ¦Департамент ¦ ¦Средства ЛПУ ¦ ¦
¦профилактической ¦для больных ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы ¦с артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гипертензией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Обеспечить выполнение¦Департамент ¦ ¦Средства ЛПУ ¦ ¦
¦ ¦плана ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦флюорографическим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маммографическим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цитологическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скринингом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Внедрить ¦Департамент ¦ 0,25 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦автоматизированную ¦здравоохранения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦систему планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прививок в детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Создать эпид-бюро ¦Департамент ¦ ¦Средства ЛПУ ¦ ¦
¦ ¦в ГПТД ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Продолжить работу ¦Департамент ¦ ¦Средства ЛПУ ¦ ¦
¦ ¦по внедрению новых ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий в лечебно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процесс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ 88,363 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2,5 ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦Средства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛПУ ¦ ¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 91,363 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Физкультура, спорт и молодежная политика ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Дальнейшее развитие ¦СКК "Звездный" - ¦Департамент ¦ 18,176 ¦Городской ¦Создание условий ¦
¦спортивной ¦отделочные, ¦по ФК и спорту ¦ ¦бюджет ¦для занятий физической ¦
¦материально- ¦сантехнические, ¦ ¦ ¦ ¦культурой и организации¦
¦технической базы ¦электромонтажные ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной работы ¦
¦города ¦работы; ¦ ¦ ¦ ¦среди всех возрастов ¦
¦ ¦ФОК "Пламя" - ремонт ¦ ¦ ¦ ¦и категорий липчан ¦
¦ ¦чаши бассейна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и травяного газона, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦футбольного поля; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦС "Металлург" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделочные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сантехнические, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электромонтажные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы, ремонт газона¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ф/б поля; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СК "Сокол" - ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦травяного газона ф/б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поля, беговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожек, фасада, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделочные работы; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСБ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электромонтажные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сантехнические, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделочные работы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт фасада, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кровли; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЮСШ-1, 2, 6, 7, 8, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СДЮШОР-10, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЮЦ "Импульс", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Галактика", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Диалог" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общестроительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по месту жительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Кадровое обеспечение ¦Повышение ¦Липецкий ¦ 0,05 ¦Городской ¦Повышение качества ¦
¦ ¦квалификации ¦институт усовер-¦ ¦бюджет ¦учебно-тренировочного ¦
¦ ¦работников физической¦шенствования ¦ ¦ ¦процесса, внедрение ¦
¦ ¦культуры и спорта, ¦учителей, ¦ ¦ ¦новых форм работы ¦
¦ ¦педагогических ¦Липецкий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников. ¦государственный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Проведение семинаров ¦педагогический ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и "открытых" занятий ¦университет, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по ФК и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Организация ¦Культурно-массовые, ¦Департамент ¦ 0,230 ¦Городской ¦Приобщение ¦
¦физкультурно- ¦спортивно- ¦по ФК и спорту ¦ ¦бюджет ¦подрастающего поколения¦
¦оздоровительной ¦оздоровительные ¦ ¦ ¦ ¦к здоровому образу ¦
¦работы и творческого ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦жизни, профилактика ¦
¦развития детей ¦и праздники улиц ¦ ¦ ¦ ¦правонарушений ¦
¦и подростков ¦и микрорайонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по месту жительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Правовое воспитание ¦Профилактика ¦Департамент ¦ 0,016 ¦Городской ¦ ¦
¦подростков ¦правонарушений и ¦по ФК и спорту ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦безнадзорности среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Пропаганда физической¦Проведение спортивных¦Департамент ¦ 4,5 ¦Городской ¦ ¦
¦культуры, спорта, ¦праздников, ¦по ФК и спорту ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦здорового образа ¦спортивно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жизни ¦развлекательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выступлений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выступлений ведущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и спортсменов в СМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Привлечение населения¦Ежегодное проведение ¦Департамент ¦ 2,82 ¦Городской ¦Увеличение числа ¦
¦к систематическим ¦городских ¦по ФК и спорту ¦ ¦бюджет ¦занимающихся ¦
¦занятиям ¦спортивно-массовых ¦ ¦ ¦ ¦и участников городских ¦
¦оздоровительными ¦и физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦спортивно-массовых ¦
¦формами ФК и спорта ¦оздоровительных ¦ ¦ ¦ ¦и физкультурно- ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Дальнейшее развитие ¦Участие воспитанников¦Департамент ¦ 39,863 ¦Городской ¦Повышение спортивного ¦
¦и совершенствование ¦ДЮСШ г. Липецка ¦по ФК и спорту ¦ ¦бюджет ¦мастерства, подготовка ¦
¦детско-юношеского ¦в областных, ¦ ¦ ¦ ¦спортсменов высокого ¦
¦спорта. Подготовка ¦Всероссийских ¦ ¦ ¦ ¦класса, членов сборных ¦
¦спортивного резерва ¦соревнованиях и ¦ ¦ ¦ ¦команд страны ¦
¦ ¦учебно-тренировочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 65,655 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Социальная защита ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Социальная поддержка ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,06 ¦Городской ¦Максимальное ¦
¦нетрудоспособных, ¦"День инвалидов" ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦привлечение инвалидов ¦
¦малообеспеченных ¦ ¦защиты населения¦ ¦ ¦к мероприятиям - 500 ¦
¦жителей г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,055 ¦Городской ¦Праздничные ¦
¦ ¦мероприятий ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦мероприятия - 450 чел. ¦
¦ ¦"День пожилых людей" ¦защиты населения¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Оказание помощи лицам¦Департамент ¦ 0,025 ¦Городской ¦Помощь в получении ¦
¦ ¦без определенного ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦паспортов ¦
¦ ¦места жительства ¦защиты населения¦ ¦ ¦(фотографирование) - 90¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организация питания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в столовой "Милосердие"¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- 76 чел. ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Обеспечение единого ¦Лечение ¦Департамент ¦ 0,45 ¦Городской ¦Путевками будут ¦
¦подхода ¦детей-инвалидов ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦обеспечены в 2005 г. - ¦
¦к комплексному ¦в санаториях "Мечта",¦защиты населения¦ ¦ ¦39 детей-инвалидов ¦
¦решению проблем ¦"Восход" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей-инвалидов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦создание условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦их полноценной жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение новогодних¦Департамент ¦ 0,21 ¦Городской ¦Подарками будут ¦
¦ ¦праздников ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦обеспечены в 2005 г. ¦
¦ ¦ ¦защиты населения¦ ¦ ¦1500 детей-инвалидов ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,01 ¦Городской ¦Праздничными ¦
¦ ¦мероприятий ко "Дню ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦мероприятиями будет ¦
¦ ¦защиты детей" ¦защиты населения¦ ¦ ¦охвачено в 2005 г. 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,04 ¦Городской ¦Праздничными ¦
¦ ¦мероприятий ко "Дню ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦мероприятиями будет ¦
¦ ¦Матери" ¦защиты населения¦ ¦ ¦охвачено в 2005 г. 1000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семей ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦ 0,1 ¦Городской ¦Праздничными ¦
¦ ¦мероприятий ко "Дню ¦социальной ¦ ¦бюджет ¦мероприятиями будет ¦
¦ ¦инвалида" ¦защиты населения¦ ¦ ¦охвачено в 2005 г. 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел. ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 0,95 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Промышленность ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Обеспечение ¦Участие в ежегодной ¦Управление ¦В пределах¦Городской ¦Реализация ¦
¦экономического роста ¦конференции "Липецкая¦инвестиций, ¦средств по¦бюджет ¦инвестиционных проектов¦
¦промышленных ¦область - развитие ¦экономики, ¦основной ¦ ¦промышленными ¦
¦предприятий за счет ¦через инвестиции" ¦промышленности ¦деятель- ¦ ¦предприятиями города ¦
¦привлечения ¦ ¦администрации ¦ности ¦ ¦ ¦
¦потенциальных ¦ ¦Липецкой области¦ ¦ ¦ ¦
¦инвесторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Финансовое ¦Участие в реализации ¦ОГУ "Агентство ¦В пределах¦Городской ¦Включение предприятий ¦
¦оздоровление ¦Программы ¦реформирования ¦средств по¦бюджет ¦в конкурс на получение ¦
¦предприятий ¦реформирования ¦и финансового ¦основной ¦ ¦государственной ¦
¦ ¦и финансового ¦оздоровления ¦деятель- ¦ ¦поддержки ¦
¦ ¦оздоровления ¦промышленных ¦ности ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленных ¦предприятий", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий Липецкой ¦департамент ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2003 - 2006 гг. ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Малое предпринимательство ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Совершенствование ¦Развитие системы ¦Департамент ¦ 0,1 ¦Городской ¦Обеспечение доступности¦
¦внешней среды ¦целевых фондов ¦экономики. ¦ ¦бюджет ¦нежилых помещений ¦
¦для развития ¦нежилых помещений ¦Муниципальное ¦ ¦ ¦для субъектов малого ¦
¦предпринимательства ¦для передачи в аренду¦специализиро- ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦
¦в г. Липецке ¦субъектам малого ¦ванное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦учреждение при ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Фонд имущества ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(по согласова- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нию) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Формирование реестра ¦Департамент ¦ ¦ ¦Получение более полной ¦
¦ ¦субъектов малого ¦экономики, ¦ ¦ ¦информации о субъектах ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ФНС России ¦ ¦ ¦малого ¦
¦ ¦ ¦по Центральному ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦
¦ ¦ ¦району ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка (по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Разработка ¦Департамент ¦ - ¦ ¦Выявление источников ¦
¦ ¦предложений ¦экономики ¦ ¦ ¦административных ¦
¦ ¦по устранению ¦ ¦ ¦ ¦барьеров и разработка ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦предложений ¦
¦ ¦барьеров, ¦ ¦ ¦ ¦по их устранению ¦
¦ ¦препятствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Проведение ежегодного¦Департамент ¦ 0,1 ¦Городской ¦Распространение опыта ¦
¦ ¦городского конкурса ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦работы лучших субъектов¦
¦ ¦"Липецкий ¦ ¦ ¦ ¦малого бизнеса ¦
¦ ¦предприниматель" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация и ¦Департамент ¦ 0,02 ¦Городской ¦Популяризация ¦
¦ ¦проведение ежегодной ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦российских традиций ¦
¦ ¦городской выставки ¦ ¦ ¦ ¦ремесленничества ¦
¦ ¦"Золотые руки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мастеров" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Совершенствование ¦Финансовая поддержка ¦Департамент ¦ 0,41 ¦Городской ¦Развитие приоритетных ¦
¦и развитие финансово-¦субъектов малого ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦видов деятельности, ¦
¦инвестиционной ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦создание дополнительных¦
¦поддержки малого ¦путем предоставления ¦ ¦ ¦ ¦рабочих мест ¦
¦предпринимательства ¦льготных кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Финансовая поддержка ¦Департамент ¦ 0,08 ¦Городской ¦Создание условий ¦
¦ ¦проектов начинающих ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦для начинающих ¦
¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателей ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦по организации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственного дела ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Создание ¦Департамент ¦ 0,1 ¦Городской ¦Развитие инфраструктуры¦
¦ ¦и организация ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦финансовой поддержки ¦
¦ ¦эффективной работы ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦
¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦
¦ ¦потребительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кооперативов граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Совершенствование ¦Создание в СМИ, ¦Департамент ¦ 0,277 ¦Городской ¦Формирование ¦
¦и развитие городской ¦на телевидении ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦благоприятного ¦
¦инфраструктуры ¦постоянной рубрики ¦ ¦ ¦ ¦общественного мнения ¦
¦поддержки малого ¦и передач о малом ¦ ¦ ¦ ¦о предпринимательской ¦
¦предпринимательства ¦бизнесе, его роли ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦в развитии экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦Департамент ¦ 0,2 ¦Городской ¦Предоставление ¦
¦ ¦эффективной работы ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦комплекса услуг ¦
¦ ¦центров деловой ¦ ¦ ¦ ¦создаваемым и ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦развивающимся субъектам¦
¦ ¦и бизнес-инкубаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Организация ¦Департамент ¦ 0,2 ¦Городской ¦Популяризация ¦
¦ ¦эффективной работы ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦российских традиций ¦
¦ ¦Липецкой ремесленной ¦ ¦ ¦ ¦ремесленничества, ¦
¦ ¦палаты ¦ ¦ ¦ ¦расширение рынка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 1,487 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Инвестиционная деятельность (капитальное строительство) ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Совершенствование ¦Выделение субсидий ¦Управление ¦ 37,0 ¦Городской ¦Выделение из городского¦
¦и развитие механизмов¦работникам бюджетной ¦по учету ¦ ¦бюджет ¦бюджета порядка 200 ¦
¦ипотечного ¦сферы, молодым семьям¦и распределению ¦ ¦Областной ¦субсидий ¦
¦кредитования ¦и льготным категориям¦жилья ¦ 40,0 ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение условий ¦Строительство жилья ¦МУ "Управление ¦ 24,1 ¦Городской ¦Более 20 квартир ¦
¦проживания населения ¦для переселения ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦граждан из ветхого ¦г. Липецка" ¦ 44,0 ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство жилья ¦МУ "Управление ¦ 20,0 ¦Городской ¦Более 70 квартир ¦
¦ ¦для переселения ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из санитарно-защитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зоны ОАО "НЛМК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство жилья ¦МУ "Управление ¦ 1,6 ¦Областной ¦3 однокомнатных ¦
¦ ¦для детей-сирот ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦квартиры 110,6 м2 ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение ¦Реконструкция ¦МУ "Управление ¦ 24,0 ¦Городской ¦Улучшение условий ¦
¦материально- ¦родильного отделения ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦содержания рожениц ¦
¦технической базы ¦городской больницы ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦(110 коек) ¦
¦отрасли ¦"Липецк-Мед" ¦ ¦ ¦ ¦и новорожденных ¦
¦"Здравоохранение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(80 коек) ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 10,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦поликлиники ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦областного онкоцентра¦области" ¦ 6,0 ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 22,0 ¦Городской ¦Ввод на 260 мест ¦
¦материально- ¦детского сада в 27 ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦технической базы ¦микрорайоне ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрасли "Дошкольное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 12,2 ¦Городской ¦Ввод на 60 мест ¦
¦ ¦детского сада ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦в 24 микрорайоне ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение ¦Строительство школы ¦МУ "Управление ¦ 62,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦материально- ¦в 26 микрорайоне ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦технической базы ¦ ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрасли "Общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образование" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦ОГУ "УКС ¦ 5,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦школы-интерната ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦для незрячих детей ¦области" ¦ 4,0 ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство школы ¦ОГУ "УКС ¦ 23,0 ¦Областной ¦Освоение выделенных ¦
¦ ¦№ 23 в п. Сырский ¦Липецкой ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦ ¦Рудник ¦области" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение ¦Реконструкция парка ¦МУ "Управление ¦ 12,3 ¦Городской ¦Будут введены ¦
¦материально- ¦"30 лет Победы" ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦в эксплуатацию: ¦
¦технической базы ¦ ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦эстрада, центральный ¦
¦отрасли "Культура" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вход, памятник и др. ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение ¦Реконструкция ¦МУ "Управление ¦ 50,0 ¦Городской ¦Ввод по улицам: ¦
¦материально- ¦тепловых сетей ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦Крайняя, Липовская, ¦
¦технической отрасли ¦ ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦20 мкр., Студгородок ¦
¦"Коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 26,0 ¦Городской ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦набережной р. Воронеж¦строительства ¦ ¦бюджет ¦10,6 га ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Реконструкция ¦МУ "Управление ¦ 7,2 ¦Городской ¦Завершение ¦
¦ ¦фонтанов у КСК ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦реконструкции ¦
¦ ¦"Звездный" ¦г. Липецка" ¦ 3,0 ¦Безвозмездные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Расширение ¦МУ "Управление ¦ 30,0 ¦Городской ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦Косыревского кладбища¦строительства ¦ ¦бюджет ¦16,7 га ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение состояния ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 80,0 ¦Городской ¦Освоение выделенных ¦
¦дорожной ¦объездной дороги ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦средств ¦
¦инфраструктуры ¦по ул. Механизаторов ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с выездом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ул. 50 лет НЛМК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Строительство ¦МУ "Управление ¦ 21,5 ¦Городской ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦ ¦троллейбусной линии ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦6,8 км в однопутном ¦
¦ ¦по ул. Неделина ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦исполнении ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение состояния ¦Реконструкция дома ¦МУ "Управление ¦ 11,0 ¦Городской ¦Ввод в эксплуатацию ¦
¦отраслей, решающих ¦купца Русинова ¦строительства ¦ ¦бюджет ¦998,3 кв. м ¦
¦общегосударственные ¦под ЗАГС ¦г. Липецка" ¦ ¦ ¦ ¦
¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ 439,3 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 79,6 ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 54,0 ¦Федеральный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3,0 ¦Безвозмездные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 575,9 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Экологическая безопасность ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Создание и развитие ¦Разработка сводного ¦МООИ "Дион" ¦ 0,6 ¦Городской ¦Обеспечение достоверной¦
¦экологического ¦тома ПДВ города ¦ ¦ ¦бюджет ¦информацией о состоянии¦
¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦загрязнения ¦
¦за состоянием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦атмосферного воздуха ¦
¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Липецка ¦
¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦ ¦Почвенный мониторинг ¦ООО "Эко-Альянс"¦ 1,00 ¦Городской ¦Определение степени ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦загрязнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почвенного покрова ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Снижение вредного ¦Перевод ¦Предприятия ¦ 0,9 ¦Городской ¦Снижение загрязнения ¦
¦влияния ¦автотранспорта ¦г. Липецка, ¦ ¦бюджет ¦атмосферного воздуха ¦
¦автотранспорта ¦на газообразное ¦специализирован-¦ ¦ ¦ ¦
¦на окружающую среду ¦моторное топливо ¦ные организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦и здоровье человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Предотвращение ¦Очистка бортов и ¦Предприятия ¦ 0,315 ¦Городской ¦Выявление источников ¦
¦загрязнения подземных¦тальвегов Каменного, ¦г. Липецка, ¦ ¦бюджет ¦загрязнения водоносного¦
¦вод на территории ¦Студеного и Мохового ¦специализирован-¦ ¦ ¦горизонта с целью ¦
¦г. Липецка (Программа¦логов от мусора ¦ные организации ¦ ¦ ¦их ликвидации ¦
¦нитратного ¦и нечистот в черте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦загрязнения) ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение ¦Расчистка русла ¦МУ "Водно- ¦ 0,8 ¦Городской ¦Восстановление ¦
¦гидрологического ¦р. Воронеж от водной ¦спортивная база"¦ ¦бюджет ¦естественного промыва ¦
¦состояния р. Воронеж ¦растительности ¦ ¦ ¦ ¦русла и гидросостояния ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Сбор, хранение, ¦Сбор, учет, хранение ¦Предприятия, ¦ 0,8 ¦Городской ¦Предотвращение ¦
¦утилизация ¦и утилизация ¦организации ¦ ¦бюджет ¦загрязнения окружающей ¦
¦ртутьсодержащих ¦ртутьсодержащих ¦города, спец. ¦ ¦ ¦среды ртутью и охрана ¦
¦отходов в г. Липецке ¦отходов ¦организации, ¦ ¦ ¦здоровья населения ¦
¦ ¦ ¦отдел экологии ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Улучшение среды ¦Посадка и уход ¦МУ СП "Зеленхоз"¦ 0,5 ¦Городской ¦Улучшение ¦
¦обитания ¦за зелеными ¦ ¦ ¦бюджет ¦экологической ситуации ¦
¦ ¦насаждениями в парке ¦ ¦ ¦ ¦в новых микрорайонах ¦
¦ ¦7-го жилого района ¦ ¦ ¦ ¦города Липецка ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Повышение уровня ¦Развитие системы ¦Экологический ¦ 1,085 ¦Городской ¦Повышение уровня ¦
¦экологической ¦непрерывного ¦отдел, ¦ ¦бюджет ¦экологической культуры ¦
¦культуры населения ¦экологического ¦департаменты: ¦ ¦ ¦населения г. Липецка, ¦
¦г. Липецка ¦образования и ¦образования, ¦ ¦ ¦пропаганда ¦
¦ ¦воспитания населения ¦дошкольного ¦ ¦ ¦экологических знаний ¦
¦ ¦г. Липецка ¦образования, ¦ ¦ ¦и бережного отношения ¦
¦ ¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦к окружающей среде ¦
¦ ¦ ¦по физической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуре ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и спорту ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Переработка твердых ¦Монтаж оборудования ¦ЗАО ¦ 130,0 ¦Средства ¦Ввод линии ¦
¦бытовых отходов ¦линии сортировки ¦"ЭКО-ПромЛипецк"¦ ¦инвестора ¦по переработке ¦
¦ ¦и переработки ТБО ¦ ¦ ¦"Автобанинвест-¦200 тыс. т ТБО в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центр" ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Снижение загрязнения ¦Развитие АСУ дорожным¦Комитет ¦ 3,0 ¦Областной ¦Установка устройств ¦
¦окружающей среды ¦движением ¦экологии ¦ ¦бюджет ¦контроля для снижения ¦
¦автотранспортом ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦загрязнения окружающей ¦
¦ ¦ ¦Липецкой области¦ ¦ ¦среды автотранспортом ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Всего: ¦ ¦ ¦ 6,00 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3,0 ¦Областной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 130,0 ¦Средства ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 139,0 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Муниципальная собственность ¦
+---------------------T---------------------T----------------T----------T---------------T-----------------------+
¦Оптимизация ¦Ликвидация ¦Департамент ¦ 0,9 ¦Городской ¦Ликвидация ¦
¦количества ¦муниципальных ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦муниципальных унитарных¦
¦муниципальных ¦унитарных предприятий¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦
¦унитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦позволяющего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственнику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества эффективно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использовать свои ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦права ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Получение доверенной ¦Обеспечение ¦Департамент ¦ 0,5 ¦Городской ¦Получение достоверной и¦
¦и независимой ¦проведения ¦экономики ¦ ¦бюджет ¦независимой информации ¦
¦информации ¦аудиторских проверок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦о деятельности ¦деятельности МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Регистрация права ¦Инвентаризация ¦Структурные ¦ 1,09 ¦Городской ¦ ¦
¦муниципальной ¦объектов ¦подразделения ¦ ¦бюджет ¦ ¦
¦собственности ¦недвижимости. ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Проведение межевания ¦г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+-----------------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ 2,49 ¦Городской ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦
L---------------------+---------------------+----------------+----------+---------------+------------------------


5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Сумма финансирования мероприятий Программы на 2005 год составляет 1195,497 млн. рублей, в том числе из городского бюджета - 821,477 млн. руб. (68,7%), из областного бюджета - 93,62 млн. руб. (7,8%), из федерального бюджета - 56,86 млн. руб. (4,7%), средства предприятий - 131,34 млн. руб. (10,9%), прочие - 92,20 млн. руб. (7,7%).
Объем финансирования мероприятий Программы представлен в табл. 32.

Таблица 32

Объемы и источники финансирования программных
мероприятий на 2005 год

млн. руб.
   ----T---------------T---------T-----------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Направления ¦Объем ¦ В том числе: ¦
¦п/п¦ реализации ¦финанси- +------------T--------T---------T-----------T---------+
¦ ¦ мероприятий ¦рования -¦Федеральный ¦ Бюджет ¦Городской¦Собственные¦Другие ¦
¦ ¦ Программы ¦всего ¦бюджет - ¦субъекта¦ бюджет ¦ средства ¦источники¦
¦ ¦ ¦ ¦безвозврат- ¦ РФ ¦ ¦предприятия¦финанси- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ная основа ¦ ¦ ¦ ¦рования ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 10 ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Занятость ¦ 2,864¦ 2,864¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ЖКХ ¦ 97,402¦ ¦ 5,551¦ 8,150¦ ¦ 83,701¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Пассажирский ¦ 70,14 ¦ ¦ ¦ 64,3 ¦ 0,84 ¦ 5,0 ¦
¦ ¦транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Общее среднее ¦ 55,778¦ ¦ 2,464¦ 53,314¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Дошкольное ¦ 57,167¦ ¦ ¦ 57,167¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Культура ¦ 35,301¦ ¦ 0,5 ¦ 34,301¦ ¦ 0,5 ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Здравоохранение¦ 91,363¦ ¦ 2,5 ¦ 88,363¦ 0,5 ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦ФК и спорт, ¦ 65,655¦ ¦ ¦ 65,655¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Социальная ¦ 0,95 ¦ ¦ ¦ 0,95 ¦ ¦ ¦
¦ ¦защита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Малое ¦ 1,487¦ ¦ ¦ 1,487¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Инвестиционная ¦ 575,9 ¦ 54,0 ¦ 79,6 ¦ 439,3 ¦ ¦ 3,0 ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Экологическая ¦ 139,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ 6,0 ¦ 130,0 ¦ ¦
¦ ¦безопасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Муниципальная ¦ 2,49 ¦ ¦ ¦ 2,49 ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ 1195,497¦ 56,864¦ 93,615¦ 821,477¦ 131,34 ¦ 92,201¦
L---+---------------+---------+------------+--------+---------+-----------+----------


Программные мероприятия реализуются в основном за счет бюджета города и выполняются структурными подразделениями администрации.
Программа ориентирует специалистов администрации города на активное участие в ее выполнении по профилю своей деятельности.
Объемы финансирования мероприятий Программы являются составной частью финансовых ресурсов города, направленных на реализацию всей системы мероприятий в экономике и социальной сфере города и обеспечивающих параметры экономического и социального развития города на 2005 год.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы осуществляют структурные подразделения администрации города Липецка по принадлежности вопроса.
Механизм реализации программных мероприятий предусматривает использование всей совокупности существующих управленческих методов воздействия на процесс реализации программных мероприятий, включающий плановые, организационные, экономические, финансовые, правовые, социально-психологические, информационные методы.
Неотъемлемым элементом механизма реализации Программы является ее мониторинг и анализ результатов реализации программных мероприятий, по результатам которого подготавливаются предложения по внесению изменений и дополнений в Программу.
Контроль за исполнением Программы осуществляется департаментом экономики администрации г. Липецка. Результаты выполнения Программы рассматриваются на заседаниях коллегии администрации г. Липецка не реже 1 раза в полугодие.

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для оценки экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Программы учитываются не только результаты выполнения каждого мероприятия, но и общий системный эффект от реализации Программы в целом, показатели которого представлены в табл. 33.

Таблица 33

Показатели реализации Программы
(темпы роста - в сопоставимых ценах)

   --------------------------T------T--------------T--------------T-------------¬

¦ Показатель ¦ Ед. ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2005 к 2004,¦
¦ ¦ изм. ¦ ¦ ¦ % ¦
+-------------------------+------+--------------+--------------+-------------+
¦1. Объем выпуска ¦ млрд.¦ 162,1 ¦ 185,7 ¦ 102,5 ¦
¦промышленной продукции ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+--------------+--------------+-------------+
¦2. Инвестиции в основной ¦ млрд.¦ 15,5 ¦ 21,4 ¦ 124,6 ¦
¦капитал ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+--------------+--------------+-------------+
¦3. Среднедушевые денежные¦ руб. ¦ 5100 ¦ 6020 ¦ 118,0 ¦
¦доходы населения в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+--------------+--------------+-------------+
¦4. Среднемесячная ¦ руб. ¦ 7080,5 ¦ 8600 ¦ 121,5 ¦
¦номинальная начисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заработная плата одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+--------------+--------------+-------------+
¦5. Средний размер ¦ руб. ¦ 2031 ¦ 2396 ¦ 118,0 ¦
¦назначенных месячных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+------+--------------+--------------+--------------


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа социально-экономического развития на 2005 год разработана с учетом происходящих в стране и городе изменений и новых задач органов власти на всех уровнях. В ее основу положены программно-целевой подход и комплекс конкретных мер (программных мероприятий) по основным направлениям развития города.
Важен следующий шаг - организация работы по выполнению программных мероприятий структурными подразделениями администрации города, являющимися их исполнителями.
Большое число программных мероприятий должно быть выполнено специалистами администрации Липецка в процессе своей профессиональной деятельности, что будет означать определенный поворот их усилий на решение перспективных задач в экономике и социальной сфере.

Глава администрации
города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru